Čítal som tu už niečo o prefakturácii služieb, ale chcem sa uistiť, či správne chápem § 19 ods.6. Ide o to, že sme poskytli v septembri službu, dali sme si do nákladov VD a odpočítali sme DPH. Službu prefakturujeme, až o 3 mesiace, lebo máme v zmluve uvedené, že tieto služby budeme fakturovať kvartálne. Podľa mňa §19 ods. 6 to umožňuje, nakoľko daňová povinnosť je dátum vyhotovenia faktúry, ktorou požadujeme platbu a to bude v decembri. Aký je Váš názor?