Od 1. 11.2006 sme sa stali platcami DPH. Účtujeme v JÚ. Moja otázka znie:
Keď som vystavila faktúru dňa 30.10.2006 so splatnosťou 10.11.2006 ešte nemám počítať sumu aj s DPH? Pretože vystavovala som ju vtedy, keď sme ešte neboli ale splatnosť je v období, keď už platcami sme.
Moja druhá otázka: Poskytujem právne služby. S viacerými spoločnosťami máme uzatvorené zmluvy o poskyt.právnej pomoci,a tieto spoločnosti nám mesačne platia paušálnu sumu. Stačí im iba oznámiť listom,že sme už platcami DPH, alebo treba k zmluve spraviť dodatok, v ktorom sa bude meniť suma?
Ďakujem všetkym za odpoveď.