Zavrieť

Porady

od 1.11. sme platcami-ako vystavým fa?

Od 1.11.2006 sme s stali platcami DPH. Dnes idem vystaviť faktúru za služby, ktoré boli vykonané v mesiaci máj - september. Mám prirátať aj DPH? aký bude dátum zdaniteľného plnenia?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    duficek je offline (nepripojený) duficek

    duficek
    Datum zd. plnenia bude den vykonania resp. ukoncenia sluzby. tym padom bude FA vystavena bez DPH.
    az sluzby vykonane po 1.11.2006 budu fakturovane s DPH

    moncici121 je offline (nepripojený) moncici121

    moncici121
    No ale ked služby boli vykonané napr:

    15.5., 15.6., 15.7. a 15.8. tak aký dám dátum na zdanit.plnenie

    Lucia7 je offline (nepripojený) Lucia7

    Lucia7
    Braňo
    A dodržali ste 15-dňovú lehotu na vystavenie daňového dokladu?
    15-dňová lehota je len na vystavenie daňového dokladu podľa zákona o DPH, myslím, že zákon o dani z príjmu takúto lehotu neudáva, to znamená, že za služby vykonané pred registráciou DPH netreba vystavovať faktúry do 15 dní od dodania tovaru resp. služby.
    Takže ja by som vyfakturovala všetky služby posledným dňom pred registráciou. A všetky služby, ktoré budú vykonané po dni registrácie, musíš vyfakturovať do 15 dní od dodania.

    od 1.11. sme platcami-ako vystavým fa?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.