Chcem sa spýtať , či do r.23 daň.priznania (rozdiel pôvodného a opraveného základu dane podľa § 25 ods.1 až 3) uvádzame všetky dobropisy, prípadne ťarchopisy, ktoré sme v danom mesiaci vystavili, alebo obdržali? V prípade, že v jednom mesiaci vystavíme faktúru a v tom istom mesiaci aj dobropis k uvedenej faktúre v tej istej výške, tiež vystavený dobropis uvediem do r.23 ?