Prosím poraďte,
podľa usmernenia Ministerstva financií, ak nemám faktúru do lehoty podania daňového priznania, nemusím podľa nového podávať dodatočné daňové priznanie. Odpočítanie dane si uplatním v zdaňovacom období v ktorom som obdržala doklad. Ale čo s tým keď uskutočnené plnenie bolo 30.4.2004 a faktúru som obdržala až po 25.5.2004 - mesačný plátca DPH. Budem postupovať po starom, alebo po novom. Prosím rýchlo poraďte.