Zavrieť

Porady

Fakturovaný vývoj z pohľadu DPH

Dobrý deň poraďáci,

mohli by ste mi prosím poradiť? Vystavujeme faktúru pre spoločnosť, ktorá podniká v inom členskom štáte ako SR (SRN) a je identifikovaná pre DPH vo svojom štáte. Tejto spoločnosti sme dodali istú službu - vývoj nového zariadenia (technickú službu). Vývoj sa uskutočňoval na Slovensku, ale je určený pre spoločnosť v SRN. Viete mi poradiť ako vystaviť faktúru z pohľadu DPH?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    človiečik Vladimír Ozimý
    Vieme poradiť

    riadite sa § 15 ods. 7 a miestom dodania je miesto kde má odberateľ sídlo, t.j. vystavujete Fa bez DPH a oni si to v Nemecku zdania

    azla je offline (nepripojený) azla

    azla
    Ak ste dodali technickú službu (je to jedná zo služieb vymenovaných v § 15, odst.8 zákona od Dph, tak miesto dodania služby určíte podľa § 15, odst.7,
    a to je Nemecko, sídlo spoločnosti, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodali.

    Fakturácia nie je predmetom dodania v tuzemsku, preto fa bude bez dph.

    Fakturovaný vývoj z pohľadu DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.