Zavrieť

Porady

bločik nad 50000

Dostal sa mi do ruky bločik nad 50000,-- sme platci DPH. Z hľadiska DPH-čka to bude problém, to všetko viem ... len neviem ako to vyriešiť. Bločik je zo dňa 6.10.08, teraz je už 11-sty mesiac. Storno dokladu dodávateľ ťažko urobí... Neviem, viete o neakom riešení? Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    ZDENIELA je offline (nepripojený) ZDENIELA

    som kto som ZDENIELA
    Nad tým som tiež rozmýšľala, doklad z ERP bude ako doklad o úhrade k vystavenej faktúre - ale faktúru už do DPH dodávateľ nedá, aby nemal zduplované príjmy ... No ako ju vystaví pozadu a ako sa k tomu postavia naši zlatí kontrolóri?
    človiečik Vladimír Ozimý
    ZDENIELA Pozri príspevok
    Nad tým som tiež rozmýšľala, doklad z ERP bude ako doklad o úhrade k vystavenej faktúre - ale faktúru už do DPH dodávateľ nedá, aby nemal zduplované príjmy ... No ako ju vystaví pozadu a ako sa k tomu postavia naši zlatí kontrolóri?
    Faktúru vystavenú k ERP dokladu nech si eviduje dodávateľ len evidenčne...predsa logicky nezaevidujem si niečo do účtovníctva dvakrát...ale pre účely DPH je povinný vystaviť faktúru keďže dodal tovar a nevystavil faktúru (ERP nie je Fa nad 50000)

    ZDENIELA je offline (nepripojený) ZDENIELA

    som kto som ZDENIELA
    Vladimír Ozimý Pozri príspevok
    Faktúru vystavenú k ERP dokladu nech si eviduje dodávateľ len evidenčne...predsa logicky nezaevidujem si niečo do účtovníctva dvakrát...ale pre účely DPH je povinný vystaviť faktúru keďže dodal tovar a nevystavil faktúru (ERP nie je Fa nad 50000)
    To je všetko v poriadku, len čo s dátumami, keď mám mesačný sklz medzi bločikom z ERP a faktúrou...?
    A čo takéto riešenie?
    Do konca mesiaca október sme u tohto dodávateľa odobrali ešte neaký tovar. Odberateľ vystaví faktúru na tovar z bločika + tovar dobraný so zdaniteľným plnením 31. 10. 2008 - čo by malo byť v poriadku.
    Blok z ERP s dátumom 6.10.08 bude ako platba - záloha na tovar, ktorá bude vyúčtovaná konečnou mesačnou faktúrou + doplatok.
    Dodávateľ si interným dokladom vyjme blok z ERP zo zdaniteľných plnení a ponechá v DPH len celkovú vyúčtovaciu faktúru.
    Prosím o váš názor, ďakujem

    Aljok je offline (nepripojený) Aljok

    Aljok
    ZDENIELA Pozri príspevok
    To je všetko v poriadku, len čo s dátumami, keď mám mesačný sklz medzi bločikom z ERP a faktúrou...?
    A čo takéto riešenie?
    Do konca mesiaca október sme u tohto dodávateľa odobrali ešte neaký tovar. Odberateľ vystaví faktúru na tovar z bločika + tovar dobraný so zdaniteľným plnením 31. 10. 2008 - čo by malo byť v poriadku.
    Blok z ERP s dátumom 6.10.08 bude ako platba - záloha na tovar, ktorá bude vyúčtovaná konečnou mesačnou faktúrou + doplatok.
    Dodávateľ si interným dokladom vyjme blok z ERP zo zdaniteľných plnení a ponechá v DPH len celkovú vyúčtovaciu faktúru.
    Prosím o váš názor, ďakujem
    Robí mu problém vystaviť faktúru s novým číselným radom napr. RP2008/001?
    Tento číselný rad by používal len pre doklady - bločky z ERP nad 50 000,-Sk.

    ZDENIELA je offline (nepripojený) ZDENIELA

    som kto som ZDENIELA
    Aljok Pozri príspevok
    Robí mu problém vystaviť faktúru s novým číselným radom napr. RP2008/001?
    Tento číselný rad by používal len pre doklady - bločky z ERP nad 50 000,-Sk.
    Ale veď to je dobrý nápad a hlavne super jednoduchý - niekedy netreba veci zbytočne komplikovať... ďakujem pekne.

    Najka je offline (nepripojený) Najka

    Najka
    Ahojte, mám bločik z reg.pokl.z 10.12. na 85000, k tomu aj dodací list, kde sú všetky náležitosti faktúry. Dala som k tomu VPD a zaúčtovala do pokladne. Teraz mi prišla riadna faktúra zo dňa 10.12, kde je všetko to čo na bločku ale sumy sú uvedené v eurách. Čo s touto faktúrou? Mám ju pripnúť k VPD, alebo zaevidovať medzi faktúry a VPD opraviť ako úhrada faktúry?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Najka Pozri príspevok
    Ahojte, mám bločik z reg.pokl.z 10.12. na 85000, k tomu aj dodací list, kde sú všetky náležitosti faktúry. Dala som k tomu VPD a zaúčtovala do pokladne. Teraz mi prišla riadna faktúra zo dňa 10.12, kde je všetko to čo na bločku ale sumy sú uvedené v eurách. Čo s touto faktúrou? Mám ju pripnúť k VPD, alebo zaevidovať medzi faktúry a VPD opraviť ako úhrada faktúry?
    Druhá možnosť je správna, t.j. zaúčtuješ faktúru, a PD bude len jej úhradou.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.