ondrejvla
Anton, dobre, zaúčtuješ výdaj cez pokladňu, ale predsa nikde som nanašla dôvod, prečo by sa nemali vypisovať VPD a PPD, dokonca sme to tu už niekoľkokrát rozoberali. Ak zaúčtuješ výdaj cez pokladňu, mal by byť na základe VPD, mal byť byť očíslovaný. A taktiež som doteraz nikde nenašla, že by boli Zákonom o účtovníctve zrušené VPD, prebrala som účtovníctvo po takej ekonómke, kde nebolo nič vypísané, nič očíslované a nič v poriadku!! Možno mám mylný názor, ale vtedy so stotožňovali viacerí Poraďáci so mnou, že je to len pohodlnosť zo strany ekonómov a účtovníkov, nevypíšem pokl.doklady, však mi za to aj tak zaplatia. Vieš, nenahnevaj sa na mňa za tú úprimnosť, ale za takúto prácu by som rozhodne neplatila! Vytlačené po zaúčtovaní zo softu prikladám aj ja, ale musí byť zreteľne jasné, že som nič neporušila, keď sa podpíšem pod to, kto je zodpovedný za zaúčtovanie, tak ten doklad musí mať všetky právne náležitosti a podklady. Ja podpíšem len to, o čom som presvedčená, že je správne.
Pripojím skúsenosť:
účtovník nahadzoval bločky bez VPD do softu. Napočítal nikto nevie ktoré s ktorými a hotovo....bločkov je tam za šanón a teraz sa v tom NEDÁ orientovať.
Ak si to chcem zjednodušiť, napočítam raz za mesiac výdavky rovnakého druhu (napr. materiál, PHM a iné), bločky pripnem na jeden papier, spočítam ich a v jednej celkovej sume urobím VPD (resp. vytlačím zo softu a už iba podpíšem). Je to jednoduchšie a hlavne prehľadné.
Ak by niekto platil pokutu - ako môj otec - za to, že nevystavoval VPD (lebo je SZČO a sám, tak si myslel, že netreba) a za to, že práve pre hore uvedené má účto neprehľadné, pochopil by ....
A k tomu vypisovaniu: treba vypisovať a nie na dodávateľa/odberateľa, ale na toho, komu tie peniaze boli vyplatené vo firme, t.j. kto prebral peniaze z pokladne (ak sa nebavíme o prípade, kedy partner príde do firmy k nám - vtedy je to ok). Teda bežne SZČO vypisuje PPD a VPD sám na seba.
Ostatné sa píše do účelu....