Zavrieť

Porady

Cestovná agentúra - účtovanie v PÚ

Začal som účtovať pre firmu, ktorá má cestovnú agentúru. Po preštudovaní všetkých príspevkov na "Porade" ako aj § 65 s komentárom o DPH musím priznať, že som z toho úplne hotový. Bol by som rám, keby mi niekto vedel poradiť s predkontáciou nasledovných príkladov:

1. Klient zaplatil zájazd do Grécka v hotovosti vo výške 50.000 Sk, čo zahrňa v sebe ubytovanie, dopravu s lietadlom, letiskový poplatok, palivový poplatok a komplexné poistenie.
Od cestovnej kancelárie som obdržal zálohovú faktúru na sumu 45.000 Sk, ktorú som uhradil cez účet. Ako zaúčtovať prijatú zálohu od klienta, zálohovú faktúru od CK a čo s províziou a DPH?

2. Klient zaplatil wellnes pobyt v Maďarsku vo výške 53.072,00 Sk spolu s poistením. CK mi zároveň zaslala faktúru-daňový doklad na sumu 50.342,00 ako čiastku k úhrade s nulovou sadzbou DPH. Faktúru som vyrovnal vložením sumy na BÚ CK. Tiež sa pýtam na predkontáciu nasledovného príkladu.

Dúfam, že mi niekto, ktorý už účtuje pre cestovnú agentúru, vie pomôcť.
Usporiadat
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Kurucz
Začal som účtovať pre firmu, ktorá má cestovnú agentúru. Po preštudovaní všetkých príspevkov na "Porade" ako aj § 65 s komentárom o DPH musím priznať, že som z toho úplne hotový. Bol by som rám, keby mi niekto vedel poradiť s predkontáciou nasledovných príkladov:

1. Klient zaplatil zájazd do Grécka v hotovosti vo výške 50.000 Sk, čo zahrňa v sebe ubytovanie, dopravu s lietadlom, letiskový poplatok, palivový poplatok a komplexné poistenie.
Od cestovnej kancelárie som obdržal zálohovú faktúru na sumu 45.000 Sk, ktorú som uhradil cez účet. Ako zaúčtovať prijatú zálohu od klienta, zálohovú faktúru od CK a čo s províziou a DPH?
Príjem od klienta: 211,221 / 324.
Úhrada touroperátorovi: 324 / 221.
Provízia (asi rozdiel 5000 Sk) - vystav faktúru:
311 / 602 Sk 4.201,70
311 / 343 Sk 798,20.
Úhrada províznej fa: 324 / 311 internýn dokladom (lebo si zaplatil menej o sumu provízie - tak mi to vychádza).
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Kurucz
Začal som účtovať pre firmu, ktorá má cestovnú agentúru. Po preštudovaní všetkých príspevkov na "Porade" ako aj § 65 s komentárom o DPH musím priznať, že som z toho úplne hotový. Bol by som rám, keby mi niekto vedel poradiť s predkontáciou nasledovných príkladov:

2. Klient zaplatil wellnes pobyt v Maďarsku vo výške 53.072,00 Sk spolu s poistením. CK mi zároveň zaslala faktúru-daňový doklad na sumu 50.342,00 ako čiastku k úhrade s nulovou sadzbou DPH. Faktúru som vyrovnal vložením sumy na BÚ CK. Tiež sa pýtam na predkontáciu nasledovného príkladu.
Čo je to wellnes pobyt ? ešte som sa s tým nestretla.
A prečo je rozdiel v sumách, aký je dôvod?
0 0
Kurucz Kurucz

Kurucz je offline (nepripojený) Kurucz

Ďakujem za prvý prípad a predkontáciu, mám dojem, že to bude celkom OK. Wellness pobyty sú relaxašno-liečebné pobyty cez víkend v kúpeľných mestách. Sumu 53.072 zaplatil klient a CK mi fakturovala sumu 50.342, rozdiel Sk 2730 by mala byť provízia aj DPH. Tak si to myslím.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Kurucz
Ďakujem za prvý prípad a predkontáciu, mám dojem, že to bude celkom OK. Wellness pobyty sú relaxašno-liečebné pobyty cez víkend v kúpeľných mestách. Sumu 53.072 zaplatil klient a CK mi fakturovala sumu 50.342, rozdiel Sk 2730 by mala byť provízia aj DPH. Tak si to myslím.
Potom postup s províziou bude rovnaký.... nie?
0 0
jess jess

jess je offline (nepripojený) jess

žienka
Ja to trošku otočím, ak dovolíte.

Objednala som pre zamestnanca - konateľa cez internet ubytovanie v Čechách u cest.agentúry. Toto ubytovanie bude aktuálne v novembri.
Dnes som zaplatila cez BÚ tejto agentúre celú sumu za ubytovanie v slovenských korunách na ich slovenský účet na základe e-mailu, v ktorom mi vyčíslili cenu za pobyt v SKK.
Po úhrade som dostala e-mailom ubytovací poukaz s pečiatkou agentúry na ktorej je IČO, IČ DPH, dnešný dátum a suma v Kč . (v SKK tam nie je....sumu v SKK mi poslali e-mailom včera)

1/ Na aký účet zaúčtujem platbu z BÚ v SKK, ak zaplatím teraz za služby vykonané v novembri?
2/ Je ubytovací poukaz daňovým dokladom ? (z ich mailu vyplýva, že už mi nič iné nepošlú)
0 0
jess jess

jess je offline (nepripojený) jess

žienka
posúvam
0 0
Jozef I Jozef I

Jozef I je offline (nepripojený) Jozef I

Som kto som
Myslím, že ubytovací poukaz je len pre daný hotel, kde vedia čo bolo zaplatené a pre klienta aby sa mal čím preukázať. Ale na požiadanie by mala cest. agentúra vystaviť riadny doklad-faktúru.
Aj letecké spoločnosti nevystavujú žiadne fa. ale dajú len palubný lístok alebo letenku. Ale na požiadanie pošlú aj riadnu fa.
0 0
erika_H erika_H

erika_H je offline (nepripojený) erika_H

Dobrý deň,prosím Vás,nájde sa tu niekto kto už účtoval v PÚ cestovnú agentúru?Ja som len dnes videla doklady a mám v tom trochu guláš..
Účtujem iba cestovku,ktorá spostredkúva predaj zájazdov-teda predáva vstupenky a zájazdy iných cestoviek, tzn. jej príjem je iba provízia,ktorý zdaní.
Myslím len že je dosť chaoz vo faktúrach: mám iba
- došlé faktúry - predaj zájazdu 504/321
- potom vystavené faktúry-iba na províziu 311/602
- a nejaké vyúčtovanie,z ktorého som trochu zmätená,ale niečo také potrebujem práve na to,aby som dostala von 504
teda to vyúčtovanie by som účtovala 311/604 a potom vzájomné zápočty OF a ID z vyúčtovania?
Poradíte mi prosím niekto ak ste sa už s tým stretli?
Ďakujem krásne
0 0
erika_H erika_H

erika_H je offline (nepripojený) erika_H

erika_H Pozri príspevok
Dobrý deň,prosím Vás,nájde sa tu niekto kto už účtoval v PÚ cestovnú agentúru?Ja som len dnes videla doklady a mám v tom trochu guláš..
Účtujem iba cestovku,ktorá spostredkúva predaj zájazdov-teda predáva vstupenky a zájazdy iných cestoviek, tzn. jej príjem je iba provízia,ktorý zdaní.
Myslím len že je dosť chaoz vo faktúrach: mám iba
- došlé faktúry - predaj zájazdu 504/321
- potom vystavené faktúry-iba na províziu 311/602
- a nejaké vyúčtovanie,z ktorého som trochu zmätená,ale niečo také potrebujem práve na to,aby som dostala von 504
teda to vyúčtovanie by som účtovala 311/604 a potom vzájomné zápočty OF a ID z vyúčtovania?
Poradíte mi prosím niekto ak ste sa už s tým stretli?
Ďakujem krásne
posúvam
0 0
ckv ckv

ckv je offline (nepripojený) ckv

Ahoj, ja uctujem CK, robim to takto, ked sa predava zajazd inej CK:
platba klienta u Teba = 211 alebo 221/314
dosla fa od CK (ktora vlastne nie je fa-danovy doklad), teda ani Ti nevstupuje do obratu - neuctujes o nej, uctujes len jej uhradu = 314/221. A tym si sa zbavila hodnoty predaneho zajazdu, uz si len vystavite fakturu na proviziu 311/600.
K tomuto som sa dopracovala po rokoch komunikacie s DU a inymi
CK, este viem, ze niektori miesto uctu 314 pouzivaju 324.
Snad to pomohlo
0 0
erika_H erika_H

erika_H je offline (nepripojený) erika_H

ckv Pozri príspevok
Ahoj, ja uctujem CK, robim to takto, ked sa predava zajazd inej CK:
platba klienta u Teba = 211 alebo 221/314
dosla fa od CK (ktora vlastne nie je fa-danovy doklad), teda ani Ti nevstupuje do obratu - neuctujes o nej, uctujes len jej uhradu = 314/221. A tym si sa zbavila hodnoty predaneho zajazdu, uz si len vystavite fakturu na proviziu 311/600.
K tomuto som sa dopracovala po rokoch komunikacie s DU a inymi
CK, este viem, ze niektori miesto uctu 314 pouzivaju 324.
Snad to pomohlo
Ďakujem veľmi ,aspoň niekto s tym ma skusenosti..
Ja mam niektore zajazdy aj normalne vyfakturovane,ale iba od 1 dodavatela,teraz neviem presne nazov.. takže vobec neúčtuje cez 504?Ja som rozmyšlala že takto nejako. . inak sa z toho vobec neviem vymotať..
tak ty myslíš že cez 314 je to v poriadku??ja som uvažovala že zajazdy a vstupenky považujem za tovar.. len ho predam za rovnaku cenu ako kupim..
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Účty tr. 5 a 6 pri zájazdoch nepoužívaš, lebo zájazd ako celok nie je tvoj výnos ani náklad; preto všetko zúčtuješ na 314 alebo 324. Ja som používala účet 324 a to z dôvodu, že prvá platba je príjem od klienta a pre CA je to prijatá záloha, ktorú musí zúčtovať - jednak voči klientovi a jednak voči touroperátorovi.
Výnosom CA je iba provízia.
0 0
erika_H erika_H

erika_H je offline (nepripojený) erika_H

liba2 Pozri príspevok
Účty tr. 5 a 6 pri zájazdoch nepoužívaš, lebo zájazd ako celok nie je tvoj výnos ani náklad; preto všetko zúčtuješ na 314 alebo 324. Ja som používala účet 324 a to z dôvodu, že prvá platba je príjem od klienta a pre CA je to prijatá záloha, ktorú musí zúčtovať - jednak voči klientovi a jednak voči touroperátorovi.
Výnosom CA je iba provízia.
Ďakujem Liba.Môžem to účtovať všetko cez ID?
Aj keď mi 1 dodávateľ vystavil faktúru na dodaný zájazd-tú tiež účtujem cez ID účet 314?
Keď mi klienti zaplatia,aj príjmové pokl.doklady-účtujem 211/314?
Ďakujem moc
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

erika_H Pozri príspevok
Ďakujem Liba.Môžem to účtovať všetko cez ID?
Aj keď mi 1 dodávateľ vystavil faktúru na dodaný zájazd-tú tiež účtujem cez ID účet 314?
Keď mi klienti zaplatia,aj príjmové pokl.doklady-účtujem 211/314?
Ďakujem moc
Závisí to aj od účtovného programu ktorý používaš aké ti dáva možnosti. Tú techniku spracovania si musíš premyslieť, pre niektorý postup sa rozhodnúť a potom tak pokračovať.
Jednoduchý príklad:
20.000 sk cena zájazdu....... provízia 6%
10.000 sk 1. záloha od klienta - príjem do pokladne 211/314
10.000 sk potvrdenie objednávky TO, žiadajú uhradiť
10.000 sk úhrada touroperátorovi (TO) bankou 314/221
10.000 sk 2. záloha od klienta - príjem bankou 221/314
8.800 sk doplatok TO (znížený o províziu) 314/221
1.200 sk provízna VF 311/602
1.200 sk ID-om spárovanie úhrady VF 314/311.
alebo, ak TO nežiada od teba VF, môžeš cez ID zaúčtovať 314/602.
0 0
erika_H erika_H

erika_H je offline (nepripojený) erika_H

liba2 Pozri príspevok
Závisí to aj od účtovného programu ktorý používaš aké ti dáva možnosti. Tú techniku spracovania si musíš premyslieť, pre niektorý postup sa rozhodnúť a potom tak pokračovať.
Jednoduchý príklad:
20.000 sk cena zájazdu....... provízia 6%
10.000 sk 1. záloha od klienta - príjem do pokladne 211/314
10.000 sk potvrdenie objednávky TO, žiadajú uhradiť
10.000 sk úhrada touroperátorovi (TO) bankou 314/221
10.000 sk 2. záloha od klienta - príjem bankou 221/314
8.800 sk doplatok TO (znížený o províziu) 314/221
1.200 sk provízna VF 311/602
1.200 sk ID-om spárovanie úhrady VF 314/311.
alebo, ak TO nežiada od teba VF, môžeš cez ID zaúčtovať 314/602.
ja účtujem v OMEGE
takže 314 si budem účtovať iba v súvislosti s bank.účtom a pokladňou
potvrdenie objednávky si môžem pripnúť k bank.výpisu
a faktúry od touroperátora-ani tie si nemám účtovať do DF?Tiež ich iba pripnem k bank.výpisu a účtujem 314/221?

VF už mám vystavené,takže ich zaúčtujem do časti OF 311/602
ale môžem ich potom započítať 314/311? (ak bude vyplateny iba rozdiel)
ďakujem Libka
0 0
AHA AHA

AHA je offline (nepripojený) AHA

erika_H Pozri príspevok
Dobrý deň,prosím Vás,nájde sa tu niekto kto už účtoval v PÚ cestovnú agentúru?Ja som len dnes videla doklady a mám v tom trochu guláš..
Účtujem iba cestovku,ktorá spostredkúva predaj zájazdov-teda predáva vstupenky a zájazdy iných cestoviek, tzn. jej príjem je iba provízia,ktorý zdaní.
Myslím len že je dosť chaoz vo faktúrach: mám iba
- došlé faktúry - predaj zájazdu 504/321
- potom vystavené faktúry-iba na províziu 311/602
- a nejaké vyúčtovanie,z ktorého som trochu zmätená,ale niečo také potrebujem práve na to,aby som dostala von 504
teda to vyúčtovanie by som účtovala 311/604 a potom vzájomné zápočty OF a ID z vyúčtovania?
Poradíte mi prosím niekto ak ste sa už s tým stretli?
Ďakujem krásne
V príspevku číslo 2 je pekne rozpísané nakoľko to čo pýšeš ty mi pripadá ako účtvanie CK a ty účtuješ CA ktorá predáva v mene a prospech niekoho iného ak som to správne pochopila
0 0
erika_H erika_H

erika_H je offline (nepripojený) erika_H

AHA Pozri príspevok
V príspevku číslo 2 je pekne rozpísané nakoľko to čo pýšeš ty mi pripadá ako účtvanie CK a ty účtuješ CA ktorá predáva v mene a prospech niekoho iného ak som to správne pochopila
moja cestovka predáva vo svojom mene,ale zájazdy a produkty iných cestoviek
peniažky idú na účet mojej cestovke,ktorá ich posiela cestovke,od ktorej kupuje zájazdy
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

erika_H Pozri príspevok
moja cestovka predáva vo svojom mene,ale zájazdy a produkty iných cestoviek
peniažky idú na účet mojej cestovke,ktorá ich posiela cestovke,od ktorej kupuje zájazdy
Teda ide o CK, ktorá robí aj provízny predaj produktov iných touroperátorov.
0 0
erika_H erika_H

erika_H je offline (nepripojený) erika_H

liba2 Pozri príspevok
Teda ide o CK, ktorá robí aj provízny predaj produktov iných touroperátorov.
Zatiaľ čo som videla doklady, robí iba provízny predaj produktov iných touroperátorov, žiadne svoje produkty nepredáva.
0 0
EMILY04 EMILY04

EMILY04 je offline (nepripojený) EMILY04

Mohla by som poprosiť o radu? Cez CK si klient objednal (prvý krát) pobyt do AquaCity. Z Aquaparku im prišla faktúra za pobyt a v nej bolo rozpísané ubytovanie,miestky poplatok, raňajky a večere. Neide tu o žiadnu províziu, iba priamy predaj. Môže mi niekto poradiť ako máme takúto faktúru zaúčtovať v CK?
A následne aj vyfakturovať klientovi? Účtujeme v PU a CK je platcom DPH. Ďakujem.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať