Zistila som, že v decembri som zaúčtovala bloček z reg. pokladne, ktorý vôbec nemal byť vo výdavkoch. Ešte sme nepodávali daňové priznanie tak ho dám ako výdavok neovpl.ZD, ale čo s DPH a KV? Za december sme mali nadmerný odpočet, bude správne ak: doklad dám ako výdavok NZD, pošlem dodatočné DP k DPH a taktiež KV, kde vlastne len nebude v časti B3 uvedený tento bloček, čiže celková suma sa mi poníži? Všetko ostatné tam ostane ako pri pôvodne podanom KV? A v priznaní DPH sa mi len zníži suma nadmerného odpočtu? Inak vedieme JU. Za každú radu ďakujem..
Nikto neporadí???
Naposledy upravil zuzkaga : 11.02.16 at 12:09