Zavrieť

Porady

Ako správne opraviť daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz?

Zistila som, že v decembri som zaúčtovala bloček z reg. pokladne, ktorý vôbec nemal byť vo výdavkoch. Ešte sme nepodávali daňové priznanie tak ho dám ako výdavok neovpl.ZD, ale čo s DPH a KV? Za december sme mali nadmerný odpočet, bude správne ak: doklad dám ako výdavok NZD, pošlem dodatočné DP k DPH a taktiež KV, kde vlastne len nebude v časti B3 uvedený tento bloček, čiže celková suma sa mi poníži? Všetko ostatné tam ostane ako pri pôvodne podanom KV? A v priznaní DPH sa mi len zníži suma nadmerného odpočtu? Inak vedieme JU. Za každú radu ďakujem..

Nikto neporadí???
Naposledy upravil zuzkaga : 11.02.16 at 12:09
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Emily1841 je offline (nepripojený) Emily1841

    Emily1841
    Podľa mňa normálne sa zníži DPH na vstupe, teda nadmerný odpočet sa zníži. Z priznania DPH to musí ísť úplne preč. V KV sa urobí oprava tak, že v časti B3 napíšeš presne to, čo bolo v riadnom KV a kód opravy - 1 zrušenie záznamu, ďalšia položka bude znovu v B3, ale sumy sa znížia o ten bloček, ktorý tam nemal byť, kód opravy bude 2 nový záznam. Všetko ostatné ostáva rovnaké.

    Ako správne opraviť daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.