Zavrieť

Porady

Súhrnný výkaz k DPH

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadne súhrnného výkazu k DPH. Na daňovom úrade mi povedali, že keď my fakturujeme iba služby, aj vtedy musíme podať súhrnný výkaz k DPH, lebo ten sa vraj podáva vtedy, ak fakturujeme do zahraničia - do krajín EÚ. To znamená, že ak fakturujeme služby do zahraničia a je to krajina EÚ tak do súhrnného výkazu dám iba tú krajinu? Pretože my fakturujeme aj do štátov, ktoré nie sú členom EÚ. Ďakujem za radu.
Usporiadat
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
VATspecialist Pozri príspevok
v pripade dodania sluzby pre zahranicnu osobu sa suhrnny vykaz podava len pre dodania v ramci EU, teda odberatel ma IC DPH z EU (§ 80/1d);
suhlasim s nazorom Zoltana, dodavatel nema problem ked uplatni DPH aj tam kde nema, lebo dan odvedie, problem ma ale odberatel, pretoze v kazdej krajine vznika pravo na odpcitanie DPH len ak danova povinnost vznikla, teda uplatni si samozdanenie a odpocitanie DPH zo zakladu DPH a "neopravnene uplanena SK DPH" na fakture = nedanovy naklad
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, takže zostáva tak, ako sme dospeli k jednotnému názoru : služby boli dodané podľa §16, odst.1 ZoDPH, SV sa nepodáva, faktúra bude vystavená bez DPH.
0 0
kristina11 kristina11

kristina11 je offline (nepripojený) kristina11

Dobry den,
poprosim Vas o radu. Organizujeme vystavy. Sme platcovia DPH Mame faktury vystavovat s DPH alebo bez DPH pre nasich klientov:
a) SZCO so sidlom v Ceskej - neplatca DPH
b) velvyslanectvo krajiny, ktora nie je clenom EU so sidlom v EU - neplatca DPH
b) velvyslanectvo krajiny, ktora nie je clenom EU so sidlom mimo EU - neplatca DPH?

Dakujem pekne.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

kristina11 Pozri príspevok
Dobry den,
poprosim Vas o radu. Organizujeme vystavy. Sme platcovia DPH Mame faktury vystavovat s DPH alebo bez DPH pre nasich klientov:
a) SZCO so sidlom v Ceskej - neplatca DPH
b) velvyslanectvo krajiny, ktora nie je clenom EU so sidlom v EU - neplatca DPH
b) velvyslanectvo krajiny, ktora nie je clenom EU so sidlom mimo EU - neplatca DPH?

Dakujem pekne.
V tomto nastali nejake zmeny ohladne DPH, este som to velmi nepozerala, ale skuste pozriet na toto:

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...o_1_1_2011.pdf
0 0
cicus cicus

cicus je offline (nepripojený) cicus

Dobry den,
ako je to dodanim kovoveho srotu do EU? ... vstupuje do SV ako tovar dodany do EU? v programe Kros som nasla, ze sa to nevykazuje v SV... len teraz hladam v zakone dovod, preco by som nemala vykazat v SV srot dodany do EU.. ja by som postupovala podla §43 a urobila by SV...

.. a ked kupim kovovy srot z EU? podla mna by som mala samozdanit... Vie mi niekto poradit?
Dakujem...
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
VATspecialist Pozri príspevok
v pripade dodania sluzby pre zahranicnu osobu sa suhrnny vykaz podava len pre dodania v ramci EU, teda odberatel ma IC DPH z EU (§ 80/1d);
suhlasim s nazorom Zoltana, dodavatel nema problem ked uplatni DPH aj tam kde nema, lebo dan odvedie, problem ma ale odberatel, pretoze v kazdej krajine vznika pravo na odpcitanie DPH len ak danova povinnost vznikla, teda uplatni si samozdanenie a odpocitanie DPH zo zakladu DPH a "neopravnene uplanena SK DPH" na fakture = nedanovy naklad

Prikladám k tomuto problému odpoveď z DRSR. Dáška ďakujem.
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Ahoj, posielala som 18.1. riadny SV, 20.1. opravny, ale zial klient odovzdal na DU len kryci list k riadnemu SV, teraz neviem, ci mam podat opravny SV ako dodatocny? Na strankach drsr.sk je pri odoslanych vykazoch napisany stav - spracovane. Tak neviem a neviem sa dovolat ani na DU. Prosim neviete mi poradit?
0 0
Olijanko Olijanko

Olijanko je offline (nepripojený) Olijanko

Dobrý deň, súhrné výkazy posielam už od marca 2010 a to cez ich offlineverzliu, stiahnutú z DRSR. Nemala som nikdy problém. Podľa pokynov z DRSR som preinštalovala aplikáciu D.Signer/XAdES v 1.1.0.0.. 19.12.2010 som posielala súhrný výkaz, ktorý bol overený, podpísaný a odoslaný, nehlásilo mi žiadne chyby, t.j. všetko prebiehlo tak ako v minulosti. 12.1.2010 som bola upozornená DU, že uvedený výkaz nemajú v systéme /bol poslaný ale odmietnutý ako chybný/ čo mi oznámili cez schránku správ 4.1.2011. Keďže mi hrozí pokuta 331,93 Eur, poslala som dopyt na DRSR BB.Dnes som dostala odpoveď, kde mi len citovali zákon § 13b vo veci žiadosti o odpustení zmeškanej lehoty /z dôležitých dôvodov-neviem aké, keď v minulosti ani zdravotný stav nebol dôvodom a musela som urobiť aspoň odhadom DPH/ ale tam bola lehota 30 dní, ktoré som prešvihla. Takže mám počkať na pokutu a môžem požiadať DU o odpustenie sankcie, zaplatiť poplatok 16,50 Eur a aj to nemám isté, či mi DU to odpustí. Ešte šťastie, že iba jedna firma, ktorú spracovávam externe ako SZČO podáva súhrný výkaz. Keby som v ten deň posielala SV viacerým firmám, môžem sa rovno obesiť. Má niekto s tým skúsenosti? Veď tie stresy, ktoré teraz ekonómky prežívajú sa nedajú ani opísať a keďže som z tej chudobnejšej oblasti Slovenska, tak ani ten príjem nie je bohvieaký a aj výber solventných klientov.Ale čo mám robiť v mojom veku /účtovníctvo robím celý život/.
0 0
Dula Dula

Dula je offline (nepripojený) Dula

Ahojte
prosím Vás ako je to s tým elektronickým podaním Súhrnného výkazu? Lebo som zostala zaskočená, ked jednemu mojmu klientovi som v termíne podala suhrnný výkaz, ale kedže bol na montáži tak nestihol doniesť krycí list do 5 dní na DU. Ked tam išiel už po termíne, tak mu kázali nanovo urobit elektronické podanie a nanovo doniesť krycí list. Bola som z toho prekvapená, lebo som si myslela, že ked to tam už raz je podané,tak to tam proste je a teraz sa tvaria akoby to tam vobec nebolo poslane. Pochopil to klient správne? Naozaj treba nanovo poslať výkaz a zaniesť krycí list? Ved ja už jedno potvrdenie o zaslaní mám
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Dula Pozri príspevok
Ahojte
prosím Vás ako je to s tým elektronickým podaním Súhrnného výkazu? Lebo som zostala zaskočená, ked jednemu mojmu klientovi som v termíne podala suhrnný výkaz, ale kedže bol na montáži tak nestihol doniesť krycí list do 5 dní na DU. Ked tam išiel už po termíne, tak mu kázali nanovo urobit elektronické podanie a nanovo doniesť krycí list. Bola som z toho prekvapená, lebo som si myslela, že ked to tam už raz je podané,tak to tam proste je a teraz sa tvaria akoby to tam vobec nebolo poslane. Pochopil to klient správne? Naozaj treba nanovo poslať výkaz a zaniesť krycí list? Ved ja už jedno potvrdenie o zaslaní mám
Ano pochopil to spravne, ak mate len dohodu s DU a nie ZEP, tak musi do 5 dni priniest kryci list, ak tak nespravi tak je to akoby nebol SV podany. Mozes ho upozornit aj na pokutu kt. je vraj nieco cez 300 EUR za oneskorene podanie SV.
0 0
durisovad durisovad

durisovad je offline (nepripojený) durisovad

uctovnicka na dochodku
Nechcem polemizovat s odpovedou, ale je pre mna nepochopitelne, ako moze miestny danovy urad prehlasit, ze vykaz nebol podany, ak o tom nema pisomne potvrdenie. To si nevie na ustrednom danovom riaditelstve zistit skutocnost? Zda sa mi to ako sikana a ak kvoli tomu daju este aj pokutu, tak aj ako nehoraznost. V dnesnej dobe elektonizacie.....
0 0
Dula Dula

Dula je offline (nepripojený) Dula

Ano pochopil to spravne, ak mate len dohodu s DU a nie ZEP, tak musi do 5 dni priniest kryci list, ak tak nespravi tak je to akoby nebol SV podany. Mozes ho upozornit aj na pokutu kt. je vraj nieco cez 300 EUR za oneskorene podanie SV.

Tak to ma vobec nepotešilo, lebo on chodi na montáže pravidlene a jeho montáže väčšinou končia po termíne podania výkazu. Budeme to musieť nejako premyslieť, aby neplatil pravidelne pokutu 332,-Eur (ako mu už oznamili za toto neskoré podanie).
Cele elektronicke podavanie je potom nezmysel

Dakujem
0 0
durisovad durisovad

durisovad je offline (nepripojený) durisovad

uctovnicka na dochodku
Dula Pozri príspevok
Ano pochopil to spravne, ak mate len dohodu s DU a nie ZEP, tak musi do 5 dni priniest kryci list, ak tak nespravi tak je to akoby nebol SV podany. Mozes ho upozornit aj na pokutu kt. je vraj nieco cez 300 EUR za oneskorene podanie SV.

Tak to ma vobec nepotešilo, lebo on chodi na montáže pravidlene a jeho montáže väčšinou končia po termíne podania výkazu. Budeme to musieť nejako premyslieť, aby neplatil pravidelne pokutu 332,-Eur (ako mu už oznamili za toto neskoré podanie).
Cele elektronicke podavanie je potom nezmysel

Dakujem
S poslednou vetou vrelo suhlasim.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Dula, keby tvoj klient ťa na DÚ poveril odovzdávaním SV, ten krycí list by si podpisovala ty a stihneš do 5 dní odniesť.
A možno to poverenie aj máš, keď mu podávaš výkaz elektronickou cestou.
0 0
Dula Dula

Dula je offline (nepripojený) Dula

Na to poverenie treba nejake specialne tlacivo, alebo len spísané overené splnomocnenie? Z mojho počítača sa len poslali registračné údaje, oni pridelili ID atd....ale žiadne zvlášť potvrdenia ohladne poverenia o odvzdávaní sme nerobili.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Dali ste na DÚ notárom overené splnomocnenie? to je pravdepodobne to, čo ťa splnomocňuje na podpisovanie "krycieho listu".
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Rozalka Pozri príspevok
Dula, keby tvoj klient ťa na DÚ poveril odovzdávaním SV, ten krycí list by si podpisovala ty a stihneš do 5 dní odniesť.
A možno to poverenie aj máš, keď mu podávaš výkaz elektronickou cestou.
Ja som odovzdavala splnomocnenie na podavanie elektronickou postou. Nema v tomto pripade povinnost podpisat konatel kryci list?
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

Ahojte,

Kvartalny platitel DPH dodava sluzby do zahranicia, a ma povinnost podavat SV podla §80, odst.1, písm.d).
Kedze ide o platitela DPH a nie osobu registrovanu podla §7 a §7a, tak ma povinnost podavat suhrnny vykaz mesacne? Nevztahuje sa na neho vynimka pre obrat 100,000 €. Spravne?

Prebrala som uctovnictvo teraz v juli, a ked pripravujem SV DPH som zsitila ze oni dodavaju sluzby do ineho CS, ziaden tovar, takze maju asi povinnost podavat SV DPH mesacne? Firma ktora to robila predomnou to podavala kvartalne. Mam ucto za roky 2010 a 2011, a vzdy je to podavane kvartalne.

Tak teraz neviem. Ako je to prosim Vas? Potesite ma odpvoedou "kvartalne", ale obavam, ze asi to bude mesacne.


§ 80

Súhrnný výkaz
Na začiatok

(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom
a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,
c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

(2) Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur; možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

(3) Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu podľa odseku 1 písm. d).
Naposledy upravil zk24 : 04.10.11 at 17:38
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

No cim viac citam, tym viac mi zacina byt "blbě", ze som to mala zacat podavat mesacne...
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

Teraz zas v metodickom pokyne citam toto:

"Ak platiteľ dane dodáva len službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň, môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, pretože hodnota tovarov je v danom prípade nula."


V tejto teme vsak potvrdzuju vsetci moje prve tusenie - ze podavam mesacne: http://www.porada.sk/t125514-p2-suhr...ml#post1231007


uz som z toho blazon. Ak mate postrehy, privitam. Dakujem.
Naposledy upravil zk24 : 04.10.11 at 18:25
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Ja som toho názoru, že v konkrétnom prípade stačí kvartálne (§80 ods. 2: suma tovarov podľa bodu 1 písm. a-c nepresiahla danú hranicu, môžem podávať súhrnný výkaz štvrťročne!)
1 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať