Muška
29.11.08,17:29
Ďakujem za rady.
K prvej mojej otázke? Takže tak to môže byť, že dám začiatočný zostatok 345 Sk, nevadí to? Nemusí byť od 0 SK? Začínaš 345,- Sk
k mojej druhej otázke - ale do evidencie záväzkov neuvádzam aj záväzky voči zdravotnej poisťovni? podľa mňa áno a následne cez peňažný denník ich uhrádzam? áno
Lebo ak zapíšem aj záväzok voči zdravotnej - (lebo ho mám)a aj voči UPSVaR. máš záväzok voči obidvom inštitúciam.
Či nemám evidovať záväzok voči zdravotnej podľa mňa áno , ale len voči UPSVaR? aj voči UPSVaR - pri úhrade ZP, len odpíšeš v záväzku voči UPSVaR zníženie záväzku a v závierkových operáciach dáš uvedenú sumu do POZD
Dakuejm
..... v texte
mirkoooo
30.11.08,11:16
Takže vy mi radíte dať to ako počiatočný stav 345? Lebo niektorí tu písali žeby to dávali ako vklad k 1. dňu podnikania, lenže tým druhým spôsobom nemám doklad, lebo 15.2 nie je vo výpise z účtu vklad 345. Takže radšej ako počiatočný stav?? Dajte viedieť.
Ešte mám zopár otázok:
1. ak presuniem peniaze z podnikateľského účtu na súkromný cez internetbanking - dám rovno operáciu osobná spotreba či ako? Bude to VNZD, však?

2. ak platím mobil rovno na pobočke v Orange, tak faktúra je 1500 napríklad a poplatok je 25 sk. Ja mám faktúru na 1500 ale môžem si dakde do nákladov dať aj tých 25 sk? Ako čo? Prevádzková réžia? či k mobilu?

3. ak vložím peniaze na podnikateľský účet, trebárs 10000 sk, tak musím účtovať cez priebežné položky? Výdaj z pokladne (bude VPD) a príjem na bankový účet (Výpis z účtu)
ĎAKUJEM
Dav
30.11.08,11:46
1. Osobná spotreba, VNZD
2. Aj 25,- Sk je réžia, na platbu musí byť doklad.
3. Áno, cez priebežné položky.
mirkoooo
30.11.08,11:50
a ešte mi môžete potvrdiť to s tým účtom, či dám tých 345 sk ako počiatočný stav??
mirkoooo
30.11.08,11:53
a ešte k tej úhrade mobilu - mám 2 príjmové doklady od Orange, ja to môžem dať do jedného zápisu VPD - úhrada faktúry 1525 alebo to rozdeliť na dva? Jeden bude 1500 a druhý 25 sk? Dakuejm
Marína
30.11.08,12:27
a ešte mi môžete potvrdiť to s tým účtom, či dám tých 345 sk ako počiatočný stav??
Áno.


a ešte k tej úhrade mobilu - mám 2 príjmové doklady od Orange, ja to môžem dať do jedného zápisu VPD - úhrada faktúry 1525 alebo to rozdeliť na dva? Jeden bude 1500 a druhý 25 sk? Dakuejm
Predpokladám, že 1500 je za hovorné a 25 je poplatok za platbu v hotovosti na kontaktnom mieste. Ak áno, potom dvoma zápismi ako pr. réžiu. 1500 páruješ so záväzkom(došlou FA). Analytika môže byť napr. pr.réžia-telefón, pr.réžia-poplatky a pod.
mirkoooo
30.11.08,15:44
Ešte jedna vec, ak mám výpis z účtu k napríklad 31.3 (chodia mi mesačne), tak neúčtujem príjmy a výdaje k 31.3 ale k jednotlivým dátumom, ktoré sú uvedené vo výpise - napríklad odvody zaplatené 4.3 atd...
Dakujem
antiny
18.12.08,06:21
prosím o radu:
keďže máme viac ako 5 zamestnancov tak šéf musí platiť koncesion.poplatky
tak kúpil televízor
ako ho zaúčtovať?
VOZD alebo VNZD
jana007
18.12.08,06:50
Ak živnostník zasiela mesačne peniaze z podnikateľského účtu na charitu, môžem účtovať bankové poplatky spojené s týmto prevodom ako daňové?
SLSP na výpise uvádza na každú položku poplatok (25 sk).
jana007
18.12.08,07:15
Ak živnostník zasiela mesačne peniaze z podnikateľského účtu na charitu, môžem účtovať bankové poplatky spojené s týmto prevodom ako daňové?
SLSP na výpise uvádza na každú položku poplatok (25 sk).
Posúvam.
ZuzanaP
18.12.08,07:16
Ak živnostník zasiela mesačne peniaze z podnikateľského účtu na charitu, môžem účtovať bankové poplatky spojené s týmto prevodom ako daňové?
SLSP na výpise uvádza na každú položku poplatok (25 sk).


A ako to súvisí s dosahovaním, udržaním príjmov? Ja by som to zaúčtovala ako nedaňové. To sú ako dary v PÚ.
babi2
18.12.08,07:36
Záleží na tom čím sa zaoberáte, či ten TV potrebujete k dosiahnutiu zdaniteľných príjmov. K príspevku 1008
Laguna13
18.12.08,09:14
Účtujem v JU - ALFA
Máme schválenú dotáciu z ESF cez ÚPSVaR na udržanie prac.miest s nízkymi mzdami. Dotácia sa vzťahuje na odvody do poisťovní za zamestnanca i zamestnávateľa. Zamestnancovi sa musí objaviť v nasledujúcom mesiaci v mzde. O dotáciu žiadame každý mesiac, kde dokladujeme odvedené čiastky. Keď mi príde úhrada cez BÚ ako ju zaúčtujem?
- Časť, ktorá patrí zamestnancovi - na mzdy?
- Časť, vrátená zamestnávateľovi kde?
Prosím poraďte!
antiny
18.12.08,09:26
hmm podľa mňa ho nepotrebuje čiže by somho dala do VNZD
ale šéf trvá na VOZD nakoľko musí platiť komcesné.
tým pádom si chce aj odpočítať DPH
čo robiť
(smiech - dať sa vyhodiť)

takže robí na ňom skolenia pre šoférov =D
tak mu to idem zaúčtovať ako VOZD
babi2
18.12.08,11:14
Ak na tom trvá, je to iba na ňom a bude si to musieť
vedieť u daňovákov obhájiť
erika_H
28.12.08,14:39
ahojte,chcela by som poprosit skusenejšich účtovníkov o radu:

v JU-došlá faktúra na sumu 10000 sk
bola započítana s dobropisom 1000 sk
uhradene bolo 9000 sk

dobropis bol však vystaveny na inu firmu-s.r.o.
firma s.r.o. ma rovnaky nazov,bez pridavku s.r.o. (napr. FO: Mišo, PO: Mišo, s.r.o.
jedna sa o fakturaciu so zahranicnou firmou,preto je ťažko dostať prerobený dobropis,najlepšie je,že je to už všetko tak domotane,ten dobropis je aj zaučtovany v s.r.o.
ale je započítaný s fyzickou osobou...:confused:
vedeli by ste sa z toho nejako vysomariť?
tato faktura mi stale svieti ako neuhradena o 1000 sk,aj ked v zahraničnej firme to už maju vysporiadane..
liba2
29.12.08,00:26
........vedeli by ste sa z toho nejako vysomariť?
tato faktura mi stale svieti ako neuhradena o 1000 sk, aj ked v zahraničnej firme to už maju vysporiadane....nielen DF ale aj došlý DBP ti musí "svietiť" , tak si to spáruj - veď sama uvádzaš, že sa s tým nedá už nič urobiť.;)
Laguna13
30.12.08,20:16
Opakujem znovu môj problém.

Účtujem v JU - ALFA
Máme schválenú dotáciu z ESF cez ÚPSVaR na udržanie prac.miest s nízkymi mzdami. Dotácia sa vzťahuje na odvody do poisťovní za zamestnanca i zamestnávateľa. Zamestnancovi sa musí objaviť v nasledujúcom mesiaci v mzde. O dotáciu žiadame každý mesiac, kde dokladujeme odvedené čiastky. Keď mi príde úhrada cez BÚ ako ju zaúčtujem?
- Časť, ktorá patrí zamestnancovi - na mzdy?
- Časť, vrátená zamestnávateľovi kde?
Prosím poraďte!
Lucinka23
01.01.09,09:06
Ahojte prosím poraďte mi! Začala som prvýkrát účtovať faktúry s DPH. Nahadzujem konkrétne faktúru z metra. Mám nasledovný problém:
ZD: 7662,20
DPH: 1455,80
Spolu: 9118

Na bločku z terminálu uhradená suma 9108,-. Kdesi naspodu faktúry som našla, že Service voucher 10,-. Predpokladám, že je to dajaká poukážka, či zľava ale udivuje ma to, že to tam nie je mínusom.

Prosím ako to zaúčtovať a vlastne ako nahodiť túto faktúru medzi záväzky. V sume 9108 alebo 9118. Fakt neviem ako ďalej.

P.S. všetkých ochotným a milým poraďákom prajem všetko naj v roku 2009 a ďakujem za rady a pomoc v roku 2008.
slavkavar
02.01.09,11:22
Pomôže mi prosim niekto?
K dennej uzávierke z reg. pokladne vypisujem PPD
do kolónky prijaté napíšem....?
do kolónky účel.....?
a podpis Vyhotovil, schválil a podpis príjemcu bude stále ten istý?
Ďakujem?
Anja111
02.01.09,11:28
Pomôže mi prosim niekto?
K dennej uzávierke z reg. pokladne vypisujem PPD
do kolónky prijaté napíšem....? Zákazníci ERP
do kolónky účel.....? Tržba v hotovosti
a podpis Vyhotovil, schválil a podpis príjemcu bude stále ten istý? Áno
Ďakujem?
Odpovede v texte...
slavkavar
02.01.09,11:31
Dakujem
Lucinka23
03.01.09,09:22
Prosím poraďte mi k príspevku č. 1019. Ďakujem.
JankaO
03.01.09,09:53
Ahojte prosím poraďte mi! Začala som prvýkrát účtovať faktúry s DPH. Nahadzujem konkrétne faktúru z metra. Mám nasledovný problém:
ZD: 7662,20
DPH: 1455,80
Spolu: 9118

Na bločku z terminálu uhradená suma 9108,-. Kdesi naspodu faktúry som našla, že Service voucher 10,-. Predpokladám, že je to dajaká poukážka, či zľava ale udivuje ma to, že to tam nie je mínusom.

Prosím ako to zaúčtovať a vlastne ako nahodiť túto faktúru medzi záväzky. V sume 9108 alebo 9118. Fakt neviem ako ďalej.

P.S. všetkých ochotným a milým poraďákom prajem všetko naj v roku 2009 a ďakujem za rady a pomoc v roku 2008.
http://www.porada.sk/t73322-obratovy-bonus-metro.html
slavkavar
03.01.09,21:17
Podnikateľský účet založený 2/2008. Začiatok podnikania 4/2008 na bankovom konte od založenia účtu po začiatok podnikania -129,. Sk zapíšem to pri otváraní PD ? 15.4 zakúpená reg. pokladňa, 30.4 iný prístroj na poskytovanie služieb - to všetko zakúpené z dotácie ÚPSVARU, ktorá však prišla až 5/2008. V PD mám urobiť vklad podnikateľa 15.4, aby som mohla zaúčtovať doklady za nákup uvedených vecí. Príjem v tom čase nepostačoval výdavkom. Prosím o pomoc
Ďakujem
Orsz
03.01.09,21:39
Podnikateľský účet založený 2/2008. Začiatok podnikania 4/2008 na bankovom konte od založenia účtu po začiatok podnikania -129,. Sk zapíšem to pri otváraní PD ? 15.4 zakúpená reg. pokladňa, 30.4 iný prístroj na poskytovanie služieb - to všetko zakúpené z dotácie ÚPSVARU, ktorá však prišla až 5/2008. V PD mám urobiť vklad podnikateľa 15.4, aby som mohla zaúčtovať doklady za nákup uvedených vecí. Príjem v tom čase nepostačoval výdavkom. Prosím o pomoc
Ďakujem

Účet môžeš evidovať s počiatočným stavom 129,-Sk. Na nákup reg.pokladne atď. môžeš zúčtovať vklad podnikateľa.
slavkavar
04.01.09,08:12
Ale tam je mínus 129,- Sk na účte.
Dav
04.01.09,08:28
Ale tam je mínus 129,- Sk na účte.Zaeviduješ mínus 129,- Sk. Je to skutočný stav, je správny podľa výpisu. Vlastne vznikol záväzok voči banke, ale v knihe pohľadávok a záväzkov sa neeviduje. Len pokladničná hotovosť nesmie- reálne ani nemôže mať, mínusový zostatok.
liba2
04.01.09,08:30
Podnikateľský účet založený 2/2008. Začiatok podnikania 4/2008 na bankovom konte od založenia účtu po začiatok podnikania -129,. Sk zapíšem to pri otváraní PD ?
ĎakujemUrčite máš výpisy od č. 1 ? Ako prvá položka by mal byť tento zápis 129 Sk ako debet, t.j. pravdepodobne si banka účtovala niečo pri založení účtu; banka nemôže začať len-tak so zostatkom -129 Sk; niečo tomu predchádzalo, doklad žiadaj od toho kto účet zakladal.
V každom prípade to treba zapísať v PD do časti banka, inak ti nebude sedieť konečný zostatok v danom mesiaci, ani na konci roka.
Dav
04.01.09,08:38
Určite máš výpisy od č. 1 ? Ako prvá položka by mal byť tento zápis 129 Sk ako debet, t.j. pravdepodobne si banka účtovala niečo pri založení účtu; banka nemôže začať len-tak so zostatkom -129 Sk; niečo tomu predchádzalo, doklad žiadaj od toho kto účet zakladal.
V každom prípade to treba zapísať v PD do časti banka, inak ti nebude sedieť konečný zostatok v danom mesiaci, ani na konci roka.
Predpokladám, že podnikateľ si zriadil účet, s nejakou sumou,ale kým začal podnikať, nabehli na účte poplatky a ku dňu začatia podnikania je -129,- Sk. ozaj, podľa živnostenského listu začal podnikať 2/08, alebo 4/08? Celý rozdiel od výpisu č.1 po zostatok -129,- Sk si vysporiada v rámci uzávierkových operácií interným dokladom ako zriaďovacie výdavky.
slavkavar
04.01.09,09:29
Podľa živnosti začal podnikať 15.4.2008. Na začiatku vložil prvý vklad a potom mu z toho sťahovali poplatky za vedenie účtu no ku dňu začatia podnikania tam vznikol mínus 129, ktorý vyrovnal až po upomienke v mesiaci 5/2008. Takže pri otvorení PD zapíšem v kolónke banka -129 sk ale aj v mesiaci apríl tam ešte bol výpis s mínusom takže aj ten zapíšem ako výdaj z banky mínusom až v máji sa mi to vyplusuje vkladom na účet?
liba2
04.01.09,09:37
Začneš dňom vkladu a tie bank.poplatky dáš do PR - veď je to podnikateľský účet.
Výdavky na bank.popl. mohol mať už pred začiatkom podnikania a sú to VOZD.
Zoltán Kovács
04.01.09,09:38
Začneš dňom vkladu a tie bank.poplatky dáš do PR - veď je to podnikateľský účet.

A je naozaj podnikateľský účet? Ak živn.list je z neskôršieho dátumu ako založenie účtu, tak neviem si predstaviť, že by banka zriadila podnikateľský účet bez ŽL.
slavkavar
04.01.09,09:39
Dňom prvého vkladu ( založenie účtu ) alebo až dňom ked vložil na účet aby sa to vyplusovalo?
slavkavar
04.01.09,09:40
Tak to musím ešte preveriť. Ale používa to iba na firemné účely.Musim ho poprosiť aby mi doniesol všetky doklady od zriadenia účtu potom asi budem mudrejšia.
liba2
04.01.09,09:41
Dňom prvého vkladu ( založenie účtu ) alebo až dňom ked vložil na účet aby sa to vyplusovalo?
dňom otvorenia účtu v banke = 1. vkladu; predpokladám, že účet bol otvorený pre živnosť.... , tak aj tie bank.popl. idú do výdavkov.
Zoltán Kovács
04.01.09,09:42
Tak to musím ešte preveriť. Ale používa to iba na firemné účely.Musim ho poprosiť aby mi doniesol všetky doklady od zriadenia účtu potom asi budem mudrejšia.

Nemusí to byť podnikateľský účet. Ja osobne mojim klientom, malým živnostníkom ani neodporúčam otvárať podnikateľský účet (privysoké poplatky). Stačí aj osobný účet na občana, s podmienkou, že to budú používať výlučne na potreby podnikania. Aby nemiešali súkromné platby s platbami podnikateľa.
liba2
04.01.09,09:45
Nemusí to byť podnikateľský účet. Ja osobne mojim klientom, malým živnostníkom ani neodporúčam otvárať podnikateľský účet (privysoké poplatky). Stačí aj osobný účet na občana, s podmienkou, že to budú používať výlučne na potreby podnikania. Aby nemiešali súkromné platby s platbami podnikateľa.S týmto súhlasím
Muška
04.01.09,10:55
Nemusí to byť podnikateľský účet. Ja osobne mojim klientom, malým živnostníkom ani neodporúčam otvárať podnikateľský účet (privysoké poplatky). Stačí aj osobný účet na občana, s podmienkou, že to budú používať výlučne na potreby podnikania. Aby nemiešali súkromné platby s platbami podnikateľa.
...tiež súhlasím.
Celé to "stojí a padá" na banke. Jeden môj klient mal pravidelne príjem pod k.s. 0308 na "občiansky účet" a banka ho vyzvala, aby si prišiel zmeniť účet. Pravdepodobne je to niekde v ich pravidlách, čo môžeš a čo nie na občianskom účte.
Podnikatelia, ktorí si uhrádzajú iba poistné z občianskeho účtu zatiaľ s bankou nemali problém.
Zoltán Kovács
04.01.09,11:06
...tiež súhlasím.
Celé to "stojí a padá" na banke. Jeden môj klient mal pravidelne príjem pod k.s. 0308 na "občiansky účet" a banka ho vyzvala, aby si prišiel zmeniť účet.


V tom momente by som zmenil banku.
Muška
04.01.09,11:30
V tom momente by som zmenil banku.
Zolee,
..aj to je riešenie, ale ak máš takýchto príjmov v mesiaci viac a opakujúcich sa, tak sa asi k tomu postaví každá banka rovnako.
Určite pri otvorení "občianskeho" účtu podpisuješ nejaké pravidlá banky ako budeš /môžeš/ účet využívať.

Ak by malo ísť o opakujúci sa príjem pod k.s. 0308, alebo 0008 určite by som radšej uvažovala o "podnikateľskom" účte.
tetrisss
04.01.09,11:41
Kazdopadne pouzivanie osobneho uctu na podnikatelske ucely nie je spravne a vobec sa necudujem banke, ze na to reaguje, druha otazka je, preco ma ine poplatky pre jednotlivca a ine pre podnikatela, to je asi tazke zdovodnenie;)
slavkavar
04.01.09,14:42
Takže preverila som to. Je to podnikateľský účet založený 12.03.2008. Výpis č. 1márec 2008 - zostatok -129,- sk
výpis č. 2 apríl 2008 - zostatok-260,69,- Sk
výpis č. 3 máj 2008 už je v pluse, lebo tam boli príjmy z podnikania.
Peňažný denník budem otvárať k 15.4.2008, lebo vtedy je začiatok podnikania podľa ŽL. Takže ako prvý riadok uvediem na bankovom okienku sumu z výpisu č. 1 alebo č. 2 . Podľa mňa výpis č. 1 a potom aj výdaj z výpisu č. 2 a postupne výpis č. 3. Je to tak správne?
Orsz
04.01.09,15:23
Takže preverila som to. Je to podnikateľský účet založený 12.03.2008. Výpis č. 1márec 2008 - zostatok -129,- sk
výpis č. 2 apríl 2008 - zostatok-260,69,- Sk
výpis č. 3 máj 2008 už je v pluse, lebo tam boli príjmy z podnikania.
Peňažný denník budem otvárať k 15.4.2008, lebo vtedy je začiatok podnikania podľa ŽL. Takže ako prvý riadok uvediem na bankovom okienku sumu z výpisu č. 1 alebo č. 2 . Podľa mňa výpis č. 1 a potom aj výdaj z výpisu č. 2 a postupne výpis č. 3. Je to tak správne?

Ak je to takto, tak by som dala počiatočný stav banky ten, ktorý bol v čase už založenia živnosti, teda k 15.4.2008. A tie ostatné bankové výpisy, teda 1 a 2, zúčtuješ v rámci závierkových operácií ako výdavky neovpl.základ dane.
slavkavar
04.01.09,15:34
Čiže dám tam sumu - 260,69 lebo na výpise za mesiac apríl kedy začalo podnikanie tam bol taký zostatok.
Dav
04.01.09,15:48
Čiže dám tam sumu - 260,69 lebo na výpise za mesiac apríl kedy začalo podnikanie tam bol taký zostatok.
Vypočítaj si z výpisu stav účtu ku dňu otvorenia účtovných kníh - teda k 15.4.2008, a tento daj do PD ako počiatočný stav BÚ.
erika_H
12.01.09,12:51
nielen DF ale aj došlý DBP ti musí "svietiť" , tak si to spáruj - veď sama uvádzaš, že sa s tým nedá už nič urobiť.;)

Ďakujem Ti za odpoveď Liba.
Ja som ale ten dobropis neúčtovala,lebo sa týka inej firmy..
Mám ho teda zaúčtovať a všetko spolu započítať,ale nedávať to do nákladov,ale ako VNZD?
A potom by to mohlo byť OK?:confused:
Ďakujem moc
ego.mc
12.01.09,22:44
Ak je to takto, tak by som dala počiatočný stav banky ten, ktorý bol v čase už založenia živnosti, teda k 15.4.2008. A tie ostatné bankové výpisy, teda 1 a 2, zúčtuješ v rámci závierkových operácií ako výdavky neovpl.základ dane.

Prečo VNZD? Ak je to podnikateľský účet, tak sú to výdavky súvisiace so založením živnosti.
suzi663
15.01.09,17:45
Môžete mi prosím niečo vysvetliť. Ak mal podnikateľ živnosť od 01. 09. 08. Jeho príjmy za toto obdobie boli vyfaktúrované v výške 90.000,- + jeho príjem sa zvýšil o príspevok z ÚPSVaR o 50. 000,- . Takže jeho celkový príjem bol za rok 2008 140.000,- a výdavky vo výške 70.000,- . To znamená, že 70. 000,- má zisk . Ako sa to teraz posudzuje z hľadiska sociálnej poisťovni? Lebo ak som to správne pochopila.. ak jeho príjem presiahol 97.200,- tak je povinný sa zaregistrovať na sociálnej poisťovni a platiť sociálne poistenie v minimálne výške.. Prosím poradte .. ĎAKUJEM
mysimis
15.01.09,17:49
Podnikateľ je povinný si podať do SP k 30.06.2009 výpis z daňového priznania za rok 2008. Podľa toho čo si popísala je povinný si platiť do SP odvody zo zákona od 01.07.2009, ktoré je splatné 08.08.2009.
ekopo
15.01.09,17:51
ak jeho príjem presiahol 106.827,- Sk za rok 2008. ostatné ako mysimis
Marína
15.01.09,17:54
Podnikateľ je povinný si podať do SP k 30.06.2009 výpis z daňového priznania za rok 2008. Podľa toho čo si popísala je povinný si platiť do SP odvody zo zákona od 01.07.2009, ktoré je splatné 08.08.2009.

ak jeho príjem presiahol 106.827,- Sk za rok 2008. ostatné ako mysimis
Závisí od toho, v akej výške bola spotrebovaná dotácia.

Suzi, do základu dane sa nezahŕňa prijatá dotácia. Pozorne si prečítaj tieto 2 príspevky.
1. http://www.porada.sk/511079-post5.html
2. http://www.porada.sk/517315-post8.html
ekopo
15.01.09,18:00
To je pravda, zadávateľ otázky asi vie čo robí, keď zadal údaje..
do základu dane sa zahŕňa prijatá dotácia, ak sa jedná o daňovníka z poušálnymi výdavkami .. čo asi nie je tento prípad


p.s. a ten prvý príklad si kde vyhrabala???
suzi663
15.01.09,18:07
No tak som to pochopila aj ja, že je povinný. Ale dnes som sa stretla z názorom, že známemu povedala ekonómka, že mohol vystaviť faktúru aj na 200.000,- a nemal by povinnosť platiť poistenie. Tak to je blud. Len som si to chcela overiť, lebo ma silou mocou presviedčal, že je to tak. Povinnosť platiť by mu možno nevznikla v Daňovom priznaní.. ale na sociálnej poistovni musí podať prihlášku a zaregistrovať sa. ďakujem za objasnenie... veľmi pekne :-D
Marína
15.01.09,18:14
p.s. a ten prvý príklad si kde vyhrabala???
Najprv som si spomenula na môj príspevok:D a v ňom je doporučenie na tvoj.:)
Zoltán Kovács
15.01.09,18:25
No tak som to pochopila aj ja, že je povinný. Ale dnes som sa stretla z názorom, že známemu povedala ekonómka, že mohol vystaviť faktúru aj na 200.000,- a nemal by povinnosť platiť poistenie. Tak to je blud. Len som si to chcela overiť, lebo ma silou mocou presviedčal, že je to tak. Povinnosť platiť by mu možno nevznikla v Daňovom priznaní.. ale na sociálnej poistovni musí podať prihlášku a zaregistrovať sa. ďakujem za objasnenie... veľmi pekne :-D


Zbožnujem takýchto ľudí. Keby aspoň svoje tvrdenia podložili a nejakým paragrafom konkrétneho zákona.
suzi663
15.01.09,18:30
NO neviem mne sa zdá, že som to pochopila dobre.. lebo ak živnostník dostal na nákup materiálu, náradia dotáciu z ÚP vo výške 100.000,- a zo 100.000,- minul 50.000,- tak tento príjem sa v uzávierkových operáciách zahrnie do ostatných príjmov a zároveň do výdavkov OZD.. ?

zostatok je jeho záväzok .. ??? (voči ÚP, kým nezdokladuje zostatkovú sumu)
ekopo
15.01.09,18:32
No tak som to pochopila aj ja, že je povinný. Ale dnes som sa stretla z názorom, že známemu povedala ekonómka, že mohol vystaviť faktúru aj na 200.000,- a nemal by povinnosť platiť poistenie. Tak to je blud. Len som si to chcela overiť, lebo ma silou mocou presviedčal, že je to tak. Povinnosť platiť by mu možno nevznikla v Daňovom priznaní.. ale na sociálnej poistovni musí podať prihlášku a zaregistrovať sa. ďakujem za objasnenie... veľmi pekne :-D
to je pravda
suzi663
15.01.09,18:34
Asi som sa v tom prechádzajúcom príklade nevyjadrila presne .. ospravedlňujem sa.. ale takto som to pochopila z usmernení .
ZuzanaP
16.01.09,05:15
to je pravda


ale len ak nebola uhradená do konca roka;)
erika_H
18.01.09,09:11
Ďakujem Ti za odpoveď Liba.
Ja som ale ten dobropis neúčtovala,lebo sa týka inej firmy..
Mám ho teda zaúčtovať a všetko spolu započítať,ale nedávať to do nákladov,ale ako VNZD?
A potom by to mohlo byť OK?:confused:
Ďakujem moc
posúvam,prosím. môže to byť?
sea
18.01.09,19:48
Ahojte - prosím o radu - vystavila som v júni firme faktúru a oni mi uhradili o 50 tis. viacej - omylom - tak sme sa dohodli že v júli mi uhradia o 50 tis. menej - vystavila som teda faktúru v normálnej výške a oni mi uhradili o tých 50 tis. viacej. Teraz mám chaos v programe (ALFA) v Evidencii Pohľadávok mi figuruje na prvej faktúre - 50 tis. a na druhej faktúre + 50 tis., môžete mi poradiť ako to zrovnať - mala by som asi vystaviť opravné faktúry na sumy ktoré mi prišli a bol by pokoj ... ? Ďakujem !
Dav
18.01.09,21:12
Ahojte - prosím o radu - vystavila som v júni firme faktúru a oni mi uhradili o 50 tis. viacej - omylom - tak sme sa dohodli že v júli mi uhradia o 50 tis. menej - vystavila som teda faktúru v normálnej výške a oni mi uhradili o tých 50 tis. viacej. Teraz mám chaos v programe (ALFA) v Evidencii Pohľadávok mi figuruje na prvej faktúre - 50 tis. a na druhej faktúre + 50 tis., môžete mi poradiť ako to zrovnať - mala by som asi vystaviť opravné faktúry na sumy ktoré mi prišli a bol by pokoj ... ? Ďakujem !Rozdeľ druhú úhradu z banky na dve časti -na doplatenie prvej faktúry a úhradu druhej faktúry.
Marcela16
19.01.09,12:45
Chcela by som sa spýtať ako účtujete čiastočné úhrady v jednoduchom účtovníctve, teda hlavne čiastku DPH - rozúčtujete dph a základ dane, alebo ak ide o vystavené faktúry tak prv všetko dávate do zdaniteľného príjmu a pri došlých faktúrarch prv pokryjete sumu DPH? A hlavne ak faktúry sa celé neuhradia do konca roka... Je to na zvážení podnikateľa, alebo je to stanovené zákonom?
Zoltán Kovács
19.01.09,12:51
Chcela by som sa spýtať ako účtujete čiastočné úhrady v jednoduchom účtovníctve, teda hlavne čiastku DPH - rozúčtujete dph a základ dane, alebo ak ide o vystavené faktúry tak prv všetko dávate do zdaniteľného príjmu a pri došlých faktúrarch prv pokryjete sumu DPH? A hlavne ak faktúry sa celé neuhradia do konca roka... Je to na zvážení podnikateľa, alebo je to stanovené zákonom?

Označené.
ekopo
19.01.09,12:53
Chcela by som sa spýtať ako účtujete čiastočné úhrady v jednoduchom účtovníctve, teda hlavne čiastku DPH - rozúčtujete dph a základ dane, alebo ak ide o vystavené faktúry tak prv všetko dávate do zdaniteľného príjmu a pri došlých faktúrarch prv pokryjete sumu DPH? A hlavne ak faktúry sa celé neuhradia do konca roka... Je to na zvážení podnikateľa, alebo je to stanovené zákonom?
Je na podnikateľovi aký systém si zvolí. Musí v ňom však pokračovať celé účtovné obdobie. Spravidla sa však pri čiastkových úhradách vysporiada najskôr DPH, potom ostatné.
Eva99
20.01.09,10:06
Mohli by ste ma prosím usmerniť, či mám správne zaúčtované:
- Úhrada za Poradcu - neboli dodané žiadne predfaktúry, faktúry ani nič, len odišlo z účtu a už ani dodané nič nebude, takže OVNZD?
- Obnova zdravotného preukazu zamestnanca môže ísť do PR?
- Pokuta z colného úradu za nedodanie prehľadu - OVNZD?
- Ak chýba dobropis, nebude už ani dodaný, len prišli na účet peniaze, sú OPNZD a tiež naopak, ak sa zaplatila faktúra, ktorá nie je, tak OVNZD?
Ďakujem ochotnej duši... :)
Monika Kováčová
20.01.09,10:30
čo je to O pri VNZD a PNZD?

doporučujem chýbajúce účtovné doklady zohnať a uviesť do evidencie pohľadávok a záväzkov (OFA alebo DFA)
obnova Zdravotného preukazu zamestnanca : VNZD
Eva99
20.01.09,10:58
čo je to O pri VNZD a PNZD?

doporučujem chýbajúce účtovné doklady zohnať a uviesť do evidencie pohľadávok a záväzkov (OFA alebo DFA)
obnova Zdravotného preukazu zamestnanca : VNZD

O ako Ostatné :) Aj ja by som to doporučovala, ale práve preto som napísala, že doručené nebudú, lebo niekedy človek jednoducho nedonúti ani pištoľou pri hlave, ale o pohyboch účtovať aj napriek tomu musí... :rolleyes:
Monika Kováčová
20.01.09,11:00
Tak daj OVNZD, len pozor ten dobropis, keď ti prišli peniaze tak POZD, resp. mínusom napr. tovar, materiál VOZD ... podľa toho, za čo to je.
Eva99
20.01.09,11:04
Tak daj OVNZD, len pozor ten dobropis, keď ti prišli peniaze tak POZD, resp. mínusom napr. tovar, materiál VOZD ... podľa toho, za čo to je.

Ďakujem, tak to aj mám ;) A pokuta z colného úradu bude tiež VNZD?
Monika Kováčová
20.01.09,11:04
samozrejme
Eva99
20.01.09,11:05
samozrejme

Ďakujem veľmi pekne :)
alexis
20.01.09,19:35
ahojte,
poprosila by som o radu. Uctujeme v JU, mame na leasing nejake stroje a auto. Musim dodrzat pravidlo odpisovania? Co ak by som ho tento rok nezaradila do odpisovania, alebo by som znizila odpis? Samozrejme s tym, ze by som si ho uz potom neuplatnila.
Potrebujem to, aby som upravila zaklad dane. Len neviem ci vobec sa to da.
Diky za odpoved.
Zoltán Kovács
20.01.09,19:42
ahojte,
poprosila by som o radu. Uctujeme v JU, mame na leasing nejake stroje a auto. Musim dodrzat pravidlo odpisovania? Co ak by som ho tento rok nezaradila do odpisovania, alebo by som znizila odpis? Samozrejme s tym, ze by som si ho uz potom neuplatnila.
Potrebujem to, aby som upravila zaklad dane. Len neviem ci vobec sa to da.
Diky za odpoved.
U leasingu nie je možné prerušiť daňové odpisy.
ekopo
20.01.09,19:42
Príjmy sa priznávajú, výdavky dokladujú. Platca DPH?
ekopo
20.01.09,19:43
U leasingu nie je možné prerušiť daňové odpisy.
ale je možné neuplatniť
nepísala o prerušení
alexis
20.01.09,19:45
takze kebyze si ich neuplatnim, nic sa nestane?
ekopo
20.01.09,19:46
ešte raz sa pýtam, platca DPH?
alexis
20.01.09,19:48
ano sme platci DPH.
alexis
20.01.09,19:51
neviem preco sa to pytas, myslim ze co sa tyka Dph s tym nic nema spolocne.
ekopo
20.01.09,19:52
Ak ste odpočítali DPH na vstupe, tak odpisy musia ostať. Treba preštudovať § 49 zákona o DPH. Ak si chcete zvýšiť základ dane, treba sa poobzerať po výdavkoch, ktoré neobsahujú DPH.
alexis
20.01.09,19:55
na auto sme si neuplatnovali DPH, tak tam by som mohla a znizit sa nedaju. Musime ich odpisat tak ako nam to vyjde ked to napriklad vydelime 1/36?
alexis
20.01.09,20:00
no precitala som si §49 Dph, ale nic som tam na odpisovanie nenasla. Je tam len o odpocitani dane. No neviem, musim to este raz zajtra poriadne pozriet. Ved ja pouzivam i dalej HM na podnikanie, len si nechcem uplatnit tento rok odpis.
alexis
20.01.09,20:01
zatial velmi pekne dakujem za radu.
alexis
20.01.09,20:02
este rozmyslam ci sme sa pochopili, mi mesacne normalne odpisujeme. Ja myslim na rocny odpis, na konci roka.
usko 1
21.01.09,14:23
Prosím Vás, ako mám zaúčtovať vrátený preplatok z RZZP, bol zdanený ZP. Ako príjem zdanený u zdroja a daň ako zálohu?
V DP /ide o SZČO/ vykázať tento preplatok zvlášť?
Ďakujem.
ola
21.01.09,14:45
prikladám pokyn na účtovanie a vykazovanie preplatku z RZZP

Daň vybraná zrážkou sa považuje za preddavok a uvádza sa na r.98 daňového priznania - § 43 zákona.
V konečnom dôsledku si daňovník zníži o túto sumu daňovú povinnosť.
usko 1
21.01.09,15:09
ola, ďakujem pekne
stanka613
21.01.09,19:37
chcela by som sa opytat SZCO si plati odvody do ZP a SP tak ze pride na pobočku po 2 mesiacoch a zaplati si tie 2 pred.mesiace v PD to zauctujem v ten den ako sa operacia vykonala ale mala by som si vytvorit daky ID a založit si to do pom.knihy a potom dopisat ze bolo to zaplatené???
Manual
21.01.09,19:46
chcela by som sa opytat SZCO si plati odvody do ZP a SP tak ze pride na pobočku po 2 mesiacoch a zaplati si tie 2 pred.mesiace v PD to zauctujem v ten den ako sa operacia vykonala ale mala by som si vytvorit daky ID a založit si to do pom.knihy a potom dopisat ze bolo to zaplatené???
Zaúčtuješ ich do PD s takým datumom, kedy boli odvody uhradené.
Je dobré si odvod do SP a ZP zaevidovať každý mesiac v KZ ako povinnosť SZČO tieto odvody uhradiť. Ak bude toto poistné uhradené, tak uhradíš záväzok.
A to poistné platí 2 mesiace naraz ? Potom má úhradu za jeden mesiac vždy neskôr a ak ho skontrolujú čakajú ho penále. Alebo to platí vždy dopredu ?
Johanka
21.01.09,19:47
chcela by som sa opytat SZCO si plati odvody do ZP a SP tak ze pride na pobočku po 2 mesiacoch a zaplati si tie 2 pred.mesiace v PD to zauctujem v ten den ako sa operacia vykonala ale mala by som si vytvorit daky ID a založit si to do pom.knihy a potom dopisat ze bolo to zaplatené???
:D hneď ho tam aj operovali ?
stanka613
21.01.09,19:54
účtovná operácia, SZCO si plati odvody napr. za pred. 4 alebo 3 mesiace spatne ale uz ma konečne TP v banke
cleonka
21.01.09,20:08
Zdravím, potrebovala by som vedieť:
odvody do SP a ZP mám zaúčtované v záväzkoch. Musím si vytvoriť aj nejaký písomný doklad?
ekopo
21.01.09,20:40
Zdravím, potrebovala by som vedieť:
odvody do SP a ZP mám zaúčtované v záväzkoch. Musím si vytvoriť aj nejaký písomný doklad?
je to "len" predpis v súlade so zákonom o účtovníctve a postupov účtovania pre JU
Johanka
21.01.09,20:58
Zdravím, potrebovala by som vedieť:
odvody do SP a ZP mám zaúčtované v záväzkoch. Musím si vytvoriť aj nejaký písomný doklad?


je to "len" predpis v súlade so zákonom o účtovníctve a postupov účtovania pre JU
Je POVINNOSŤ účtovať do knihy záväzkov odvody do ZP a SP SZČO ?
antiny
22.01.09,05:11
nie, nie je
je to predsa pomocná evidencia =)
a v ďaka tomu že to budeš mať pred očami nezabudneš
cleonka
22.01.09,12:44
Tak teda ako má vyzerať ten doklad?
Marína
22.01.09,13:36
Može vyzerať takto(viď súbory). K dokladom pripneš RZZP a Výpis z DP pre SP.
cleonka
22.01.09,13:59
Ďakujem veľmi pekne!!
MAJKA1983
22.01.09,20:12
Ahojte poraďáci, ak predávame tovar, môžeme si dávať do nákladov aj faktúru za nákup aukcií na jednej www stránke, ak cez ňu tovar predávame? Díky za pomoc.
ekopo
22.01.09,20:27
všetky výdavky/náklady ktoré súvisia so zdaniteľným príjmom, sú možné považovať za uznateľný náklad / VOZD
MAJKA1983
22.01.09,20:28
oceňujem a ďakujem.
suzi663
23.01.09,15:37
ak je na výpise z účtu položka ..

zaúčtované úroky 20,-
komentár: úroky vo výške 22,- (daň 2,-)

ja som to zaúčtovala osobitne.. kreditné úroky vo výške 22,- a daň vo výške 2,-
Urobila som dobre, keď som to rozdelila na 2 časti?
Adula
23.01.09,15:46
Áno.
suzi663
23.01.09,15:50
Ďakujem... ... A ešte jedna otázka.. prosím

ak je celkový príjem za rok 2008 vo výške 96.357,58 .. tak sa tento príjem zaokrúhľuje matematicky? od 0,5 nahor a do 0,5 nadol?
Monika Kováčová
23.01.09,16:40
áno
MAJKA1983
23.01.09,16:58
Chcela by som sa ešte spýtať, v čom je výhoda byť a nebyť platcom dph... ja viem, že troška blbá otázka, ale zaujíma ma to. Predávame tovar, čiže teoreticky je to asi lepšie byť platcom či nie?
:confused::confused:
Zita5
23.01.09,17:08
Ingrid Ondruskova
24.01.09,10:20
Robím to dobre? V JU keď mi príde DF zahraničná .tak do počítača ju nahrávam prepočtom kurzu NBS? Dátum je daň.plnenie?
Alebo použijem kurz k dátumu vystavenia DF?
Lianka
24.01.09,10:32
Postupy uctovania v JU:
§ 2 Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov2) alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

§ 21, (3) Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ocenia kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska. Kurzový rozdiel z ocenenia ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa pri pohľadávkach a záväzkoch v peňažnom denníku neúčtuje, s výnimkou kurzového rozdielu podľa § 10 ods. 28 a § 17 ods. 6.

Uctujem kurzom v den dodania tovaru alebo sluzby.
Katarína Kolarčíková
26.01.09,09:12
Ahojte! Keď začínate účtovať niekoho nového, ktoré počiatočné stavy zaúčtujete do PD? Hotovosť, stav účtu mi je jasné. Ale zaúčtujete napríklad aj materiál, alebo tovar?
Zoltán Kovács
26.01.09,09:14
Ahojte! Keď začínate účtovať niekoho nového, ktoré počiatočné stavy zaúčtujete do PD? Hotovosť, stav účtu mi je jasné. Ale zaúčtujete napríklad aj materiál, alebo tovar?

Do peňažného denníka stav materiálu, alebo tovaru????
Katarína Kolarčíková
26.01.09,09:17
Do peňažného denníka stav materiálu, alebo tovaru????
No myslela som ako stav zásob z výkazu o majetku a záväzkoch.
Zoltán Kovács
26.01.09,09:19
No myslela som ako stav zásob z výkazu o majetku a záväzkoch.

Do počiatočných stavov môžeš nahodiť tieto hodnoty, ale to nie je peňažný denník. V peňažnom denníku je iba pokladňa a banka. Samozrejme počiatočné stavy pohľadávok a záväzkov tak isto potrebuješ.
andelik135
26.01.09,09:23
Ahojte všetci, ja som na tomto fore úplne nová a chcela by som sa vás opýtať či mi neviete náhodou poradiť ohľadom účtovania DPH z cudziny napr. zaúčtovanie DPH z bločku za naftu zakúpenú v zahraniči. A ako je to pri účtovaní DPH na faktúre vyšlej, ktorú potrebujeme vystaviť do zahraničia napr. Anglicko. Vopred veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň
Katarína Kolarčíková
26.01.09,09:28
Do počiatočných stavov môžeš nahodiť tieto hodnoty, ale to nie je peňažný denník. V peňažnom denníku je iba pokladňa a banka. Samozrejme počiatočné stavy pohľadávok a záväzkov tak isto potrebuješ.
Ďakujem.
Zoltán Kovács
26.01.09,09:42
Ahojte všetci, ja som na tomto fore úplne nová a chcela by som sa vás opýtať či mi neviete náhodou poradiť ohľadom účtovania DPH z cudziny napr. zaúčtovanie DPH z bločku za naftu zakúpenú v zahraniči. A ako je to pri účtovaní DPH na faktúre vyšlej, ktorú potrebujeme vystaviť do zahraničia napr. Anglicko. Vopred veľmi pekne ďakujem a prajem pekný deň

Z PHL zakúpenej v zahraničí nie je možné uplatniť si DPH, tak celá cena po prepočte ide do výdavkov.

Fakturácia do Anglicka: o aké dodanie ide, že chceš fakturovať do Anglicka s DPH?
andelik135
26.01.09,15:15
Ďakujem za odpoveď...no my robíme autodopravu a potrebujeme faktúrovať prepravné služby pre anglickú spoločnosť a aj súkromné osoby v anglicku....a sme platcami DPH, tak nie sme si istí ako sa to správne má robiť...a ešte ak sa môžem opýtať, tak robím daňové priznanie DPH za minulý kvartál a neviem či daňové priznanie, ktoré mi dáva učtovný softvér je správne...môžem tomu dôverovať a vypísať daňové tlačivo podľa toho?Ďakujem
Zoltán Kovács
26.01.09,15:26
Ďakujem za odpoveď...no my robíme autodopravu a potrebujeme faktúrovať prepravné služby pre anglickú spoločnosť a aj súkromné osoby v anglicku....a sme platcami DPH, tak nie sme si istí ako sa to správne má robiť...a ešte ak sa môžem opýtať, tak robím daňové priznanie DPH za minulý kvartál a neviem či daňové priznanie, ktoré mi dáva učtovný softvér je správne...môžem tomu dôverovať a vypísať daňové tlačivo podľa toho?Ďakujem

K označenému len malá poznámočka: Nie program účtuje ale človek.
Dav
26.01.09,16:28
Ďakujem za odpoveď...no my robíme autodopravu a potrebujeme faktúrovať prepravné služby pre anglickú spoločnosť a aj súkromné osoby v anglicku....a sme platcami DPH, tak nie sme si istí ako sa to správne má robiť...a ešte ak sa môžem opýtať, tak robím daňové priznanie DPH za minulý kvartál a neviem či daňové priznanie, ktoré mi dáva učtovný softvér je správne...môžem tomu dôverovať a vypísať daňové tlačivo podľa toho?Ďakujem

Dôveruj, ale preveruj - spočítaj si DPH ručne a porovnaj výsledky. Tiež si vytlač zoznam dokladov k DPH zo softu a skontroluj s dokladmi. Ak si účtovala všetko správne, tak nebudeš mať rozdiely.
andelik135
26.01.09,18:58
no si myslim ze na slovicka sa tu snad nebudeme hrat nie....ale ked neni ina odpoved tak nevadi...mimotemy
Muška
26.01.09,19:11
no si myslim ze na slovicka sa tu snad nebudeme hrat nie....ale ked neni ina odpoved tak nevadi...mimotemy
:eek:
..som nepochopila
P.S.
už som pochopila. Ekopo ma dostal do "obrazu".
Andelik, nehnevaj sa na nás, ale dnes bol "zničujúci" dátum :D:D
ekopo
26.01.09,19:18
Ďakujem za odpoveď...no my robíme autodopravu a potrebujeme faktúrovať prepravné služby pre anglickú spoločnosť a aj súkromné osoby v anglicku....a sme platcami DPH, tak nie sme si istí ako sa to správne má robiť...a ešte ak sa môžem opýtať, tak robím daňové priznanie DPH za minulý kvartál a neviem či daňové priznanie, ktoré mi dáva učtovný softvér je správne...môžem tomu dôverovať a vypísať daňové tlačivo podľa toho?Ďakujem


K označenému len malá poznámočka: Nie program účtuje ale človek.


no si myslim ze na slovicka sa tu snad nebudeme hrat nie....ale ked neni ina odpoved tak nevadi...mimotemy
o toto šlo
Muška
26.01.09,19:49
o toto šlo
...no proste, je po DPH ;) a moja mozgová kapacita :eek:

Ozaj, neviete čo robím?? Tuším mám stánok s kapustou ;)
danushka
26.01.09,20:03
...no proste, je po DPH ;) a moja mozgová kapacita :eek:

Ozaj, neviete čo robím?? Tuším mám stánok s kapustou ;)

...ale Muška, keď už riešiš stánok s kapustou, tak si na tom naozaj veľmi dobre...:D:D:D
antiny
27.01.09,09:37
Ďakujem za odpoveď...no my robíme autodopravu a potrebujeme faktúrovať prepravné služby pre anglickú spoločnosť a aj súkromné osoby v anglicku....a sme platcami DPH, tak nie sme si istí ako sa to správne má robiť...a ešte ak sa môžem opýtať, tak robím daňové priznanie DPH za minulý kvartál a neviem či daňové priznanie, ktoré mi dáva učtovný softvér je správne...môžem tomu dôverovať a vypísať daňové tlačivo podľa toho?Ďakujem
takže ak anglická spoločnosť je platcom DPH v Anglicku tak na ňu fakturuješ bez DPH (mala by si to mať aj v objednávke - tiež účtujem dopravcu -objednávky máme v rámci EÚ i mimo nej). Ak ide o súkromnú osobu v Aj a inde tak s DPH samozrejme ale daj pozor či tovar neide s T1 dokumentom - to je colný dokument a v tedy ide faktúra za prepravu bez DPH. K vratke DPH z EÚ je to trochu ťažšie - existujú spoločnosti čo im na vyzvanie zasielam doklady - bločky z EÚ a oni ti spravia - požiadajú o vrátku v tej ktorej krajine. Ak používate Shell karty - tankovanie dialnice tak shellka to spraví za teba na každú krajinu zvlášť ale strhnú si poplatok - % za túto službu. Túto službu - vrátku DPH zo zahraničia ti spraví aj ČESMAD myslím
Janulana
27.01.09,17:28
Ak robíte s pokl. dokladmi z registračnej pokladne, prosím, poraďte. Ak mám v dennej správe napísané: hotovosť 45000,-, vrátenie tovaru 42000,-. Mám to odrátať a dať príjem 3000,-? Alebo mám aj taký doklad kde je hotovosť (predaj) -38000,-. Prosím, pomôžte mi.
Anja111
27.01.09,17:41
Ak robíte s pokl. dokladmi z registračnej pokladne, prosím, poraďte. Ak mám v dennej správe napísané: hotovosť 45000,-, vrátenie tovaru 42000,-. Mám to odrátať a dať príjem 3000,-? Alebo mám aj taký doklad kde je hotovosť (predaj) -38000,-. Prosím, pomôžte mi.
A akú máš výslednú hotovosť (tržbu) na dennej uzávierke?
Janulana
27.01.09,17:45
Ak mám ten doklad na ktorom je príjem 45000,- a vrátenie 42000,-, tak celkom dol je napísané hotovosť - zásuvka 45000,-. Na tom pokl. doklade kde je mínusová hodnota, tak aj dole je tá istá minúsová hodnota.
mysimis
27.01.09,17:50
Ak mám ten doklad na ktorom je príjem 45000,- a vrátenie 42000,-, tak celkom dol je napísané hotovosť - zásuvka 45000,-. Na tom pokl. doklade kde je mínusová hodnota, tak aj dole je tá istá minúsová hodnota.

Ako tak čítam, vidím, že máš pred sebou riadny "guľáš". Odporúčam uvedené nezrovnalosti konzultovať s podnikateľom.
axara
28.01.09,20:15
Dobrý deň!
chcela by som vás poprosiť o kontrolu. Prvýkrát nahadzujem účtovníctvo sebe a nie som si ničím istá..
Keď vyberám peniaze z podnikateľského účtu na súkromné účely, prípadne platím kartou, je to výdavok neovplyvňujúci základ dane.
pripísané úroky sú iný zdaniteľný príjem
debetné úroky (za to, že som v nepovolenom mínuse) sú iný výdaj odpočítateľný od základu dane
náklady za mobil si môžem uplatniť iba na jednu osobu (pokiaľ som v podnikaní sama)
a ešte vás prosím o radu, platila som zo súkromného účtu nejaké platby, dá sa to nejako dostať do účtovníctva? (minulý rok som mala paušálne výdavky a počítala som s tým, že budú aj teraz, ale mám prerušenú živnosť...)
a k tej prerušenej živnosti, musím podávať nejaké oznámenie alebo niečo o zmene spôsobu účtovania nákladov na DU? alebo stačí iba upraviť základ dane?
Ďakujem veľmi pekne!
Janulana
29.01.09,08:15
Ak má živnostník jeden účet, na ktorý mu chodia aj príjmy, ktoré nesúvisia s jeho podnikaním (vykonáva ich na základe dohody), mal by ich tiež zdaniť? Mám ich uviesť v peňažnom denníku ako ostatné príjmy POZD?
ZuzanaP
29.01.09,08:22
Ak má živnostník jeden účet, na ktorý mu chodia aj príjmy, ktoré nesúvisia s jeho podnikaním (vykonáva ich na základe dohody), mal by ich tiež zdaniť? Mám ich uviesť v peňažnom denníku ako ostatné príjmy POZD?

Nie, do PD ich zapíše ako PNZD a do DP uvedie ako príjem zo závislej činnosti.
Janulana
29.01.09,08:37
Ďakujem
Janulana
29.01.09,10:17
Ak má živnostník len obchod, kde predáva mäso a mäsové výrobky, musí viesť aj evidenciu zásob? Ak áno, ako ich potom odpočítam?
Muška
29.01.09,10:40
Ak má živnostník len obchod, kde predáva mäso a mäsové výrobky, musí viesť aj evidenciu zásob? Ak áno, ako ich potom odpočítam?
Jasne, že musí. Ako potom urobí "pravdivú inventúru"??? Nestačí na konci roka iba spočítať mäso, musí ho aj "papierovo" porovnať.

klikni:
http://www.porada.sk/t74798-p13-material-alebo-rezia.html
Muška
29.01.09,10:53
Keď vyberám peniaze z podnikateľského účtu na súkromné účely ja všetko dávam ako príjem z PP do pokladne, aby mi potom náhodou nechýbalo v hotovostnej pokladni a potom radšej z pokladni urobím výber na osobnú spotrebu, prípadne platím kartou , je to výdavok neovplyvňujúci základ dane ak je to pre osobnú spotrebu, tak áno VNZD.
pripísané úroky sú iný zdaniteľný príjem áno
debetné úroky (za to, že som v nepovolenom mínuse) sú iný výdaj odpočítateľný od základu dane áno
náklady za mobil si môžem uplatniť iba na jednu osobu (pokiaľ som v podnikaní sama) podľa toho čo obhájiš, napr. môžeš mať aj dva - napr. denný , nočný, alebo od dvoch operátorov
a ešte vás prosím o radu, platila som zo súkromného účtu nejaké platby, dá sa to nejako dostať do účtovníctva? áno, prilož kópiu výpisu z účtu (minulý rok asi myslíš r. 2007 som mala paušálne výdavky a počítala som s tým, že budú aj teraz,a prečo nemôžu?? ale mám prerušenú živnosť...)
a k tej prerušenej živnosti, musím podávať nejaké oznámenie áno na DU, SP, ZP zašli kopiu o prerušení živnosti alebo niečo o zmene spôsobu účtovania nákladov nie, priamo v DP zaškrtneš , že použiješ % a ak nepoužiješ nezaškrtneš a priložíš výkazy na DU? alebo stačí iba upraviť základ dane?
Ďakujem veľmi pekne!
...v texte.

Len mi nie je jasné, prečo ideš na účto
amisova
29.01.09,11:46
Prišla mi FA z T-Mobilu, v ktorej však celková suma na úhradu je -10,27Eur (mínusom, neplatím nič), pretože v predchádzajúcom období mi T-Mobile strhol čo nemal, tak teraz mi to vyrovnáva.
Musím takúto FA tiez zaúčtovať ? Ak áno, ako ?
Ďakujem
ZuzanaP
29.01.09,12:17
Prišla mi FA z T-Mobilu, v ktorej však celková suma na úhradu je -10,27Eur (mínusom, neplatím nič), pretože v predchádzajúcom období mi T-Mobile strhol čo nemal, tak teraz mi to vyrovnáva.
Musím takúto FA tiez zaúčtovať ? Ak áno, ako ?
Ďakujem


ja také fa účtujem minusom do záväzkov (je to vlastne dobropis)
axara
29.01.09,12:19
Ďakujem, veľmi pekne za rady. Musím uviesť riadne výdavky, nakoľko chcem prerušiť znovu živnosť, (končí mi teraz prerušenie, ale kvôli vysokým odvodom sa mi neoplatí ju držať, viac sa mi oplatí podnikať iba pol roka, (aby som k 1/7 nebola podnikateľka). A keďže budem mať k 31 / 3 prerušenú živnosť, nemôžem si uplatniť paušálne výdavky... len to robím prvý krát (a pri deťoch na materskej mám pocit, že už neviem nič iné, iba variť, prať...heh). Preto som chcela tú kontrolu. ďakujem pekne!
amisova
29.01.09,13:37
ja také fa účtujem minusom do záväzkov (je to vlastne dobropis)

V takom prípade sa ale FA nikdy nevysporiada v záväzkoch, pretože mi nikdy neprídu peniaze fyzicky. Čo sa stane, ak FA nezaúčtujem vôbec ?
Monika Kováčová
29.01.09,14:12
V takom prípade sa ale FA nikdy nevysporiada v záväzkoch, pretože mi nikdy neprídu peniaze fyzicky. Čo sa stane, ak FA nezaúčtujem vôbec ?
Fa dbps zaeviduješ v knihe záväzkov mínusom. Musíš to urobiť z dôvodov správneho vyčíslenia ZD, v prípade, že službu navyše účtovanú od TM máš vo VOZD. Dbps "uhradíš" ako kompenzáciu riadnej DFA a DBPS. Cez ID na konci účtovného obdobia.
Mirka123
29.01.09,15:34
Dobrý večer, prosím o pomoc pri výpočte stravného SZČO v zahraničí - SZČO chodí na 2 týždne do Nemecka, pričom pracuje od pondelka do soboty, nedeľu má voľno a potom zase začína v pondelok. Môže si dať stravné 45 eur x počet dní v zahraničí 12 dní? Má teda nárok na stravné aj keď v skutočnosti nepracuje - nepracuje v nedeľu a denne odrobí 10-11 hodín?
Prosím o pomoc, je to dôležité, lebo by si výrazne mohol znížiť základ dane.
Ďakujem
nira
29.01.09,19:02
ahojte poradaci
mam par otazok ohladom jednoducheho uctonictva
1. zivnostnik si nekupoval stravne listky ale odkladal si blocky z restauracii
blok ma hodnotu 200,- ale ak sa nemylim podla zakona si moze uplatnit 89,-
ktoru sumu si zauctuje a ktoru sumu vypise na VPD?
2. na bankovom vypise je vyber kartou ale tento doklad ktory vydal bankomatu nemam aj napriek tomu si vypisem PPD?
3. na bankovom vypise mam bezhotovostny vklad { suvisiaci z uverom / nesuvisi s podnikanim} a nasledovne mam vyber hotovosti
bezhotovostni vklad a vyber hotovosti patria k sebe ako to mam zauctovat a na vyber hotovosti mam vypisat aj PPD?

velmi pekne za odpovede

nira:D
u.erika
29.01.09,19:13
ahojte poradaci
mam par otazok ohladom jednoducheho uctonictva
1. zivnostnik si nekupoval stravne listky ale odkladal si blocky z restauracii
blok ma hodnotu 200,- ale ak sa nemylim podla zakona si moze uplatnit 89,-
ktoru sumu si zauctuje a ktoru sumu vypise na VPD?
2. na bankovom vypise je vyber kartou ale tento doklad ktory vydal bankomatu nemam aj napriek tomu si vypisem PPD?
3. na bankovom vypise mam bezhotovostny vklad { suvisiaci z uverom / nesuvisi s podnikanim} a nasledovne mam vyber hotovosti
bezhotovostni vklad a vyber hotovosti patria k sebe ako to mam zauctovat a na vyber hotovosti mam vypisat aj PPD?

velmi pekne za odpovede

nira:D
1. od 1.6.2008 98,- Sk, > zaúčtuješ ako VOZD, zvyšok ako VNZD, VPD celá suma
2. áno ináč Ti nebudú sedieť prieb. položky. Alebo to daj z výpisu ako osobnú spotrebu
3. túto otázku nerozumiem. Aký úver?
Tinika
29.01.09,19:14
ahojte poradaci
mam par otazok ohladom jednoducheho uctonictva
1. zivnostnik si nekupoval stravne listky ale odkladal si blocky z restauracii
blok ma hodnotu 200,- ale ak sa nemylim podla zakona si moze uplatnit 89,-
ktoru sumu si zauctuje a ktoru sumu vypise na VPD?
2. na bankovom vypise je vyber kartou ale tento doklad ktory vydal bankomatu nemam aj napriek tomu si vypisem PPD?
3. na bankovom vypise mam bezhotovostny vklad { suvisiaci z uverom / nesuvisi s podnikanim} a nasledovne mam vyber hotovosti
bezhotovostni vklad a vyber hotovosti patria k sebe ako to mam zauctovat a na vyber hotovosti mam vypisat aj PPD?

velmi pekne za odpovede

nira:D

Ahoj. takže takto:
1. bud mu ten stravny lístok zaučtujes tak ze 98 das do nakladov /uz mozes dat 98,- po novom/ a zvyšok do VNZD alebo len zauctujes sumu 98 do VOZD.
2. ano, ja tiez nemavam doklady o vybere, mas to vo vypise a automaticky ja uctujem dotaciu pokladne.
3. mozes to zaučtovat ako PNZD a VNZD. a nevypisujes PPD ;)
slavkavar
29.01.09,19:22
Prosím o radu! SZČO dostal dotáciu z UPSVARu zaučtovala som ju na účet - príjem a PNZD. V priebehu roka bolo z nej nakupované výdavky som účtovala v VOZD. Nebola vyčerpaná celá dotácia. Pri uzávierke denníka budem pokračovať ako?
u.erika
29.01.09,20:10
Prosím o radu! SZČO dostal dotáciu z UPSVARu zaučtovala som ju na účet - príjem a PNZD. V priebehu roka bolo z nej nakupované výdavky som účtovala v VOZD. Nebola vyčerpaná celá dotácia. Pri uzávierke denníka budem pokračovať ako?
nakupované výdavky z dotácie zaučtovať ako POZP
mysimis
29.01.09,20:15
Prosím o radu! SZČO dostal dotáciu z UPSVARu zaučtovala som ju na účet - príjem a PNZD. V priebehu roka bolo z nej nakupované výdavky som účtovala v VOZD. Nebola vyčerpaná celá dotácia. Pri uzávierke denníka budem pokračovať ako?

kuk sem: http://www.porada.sk/517315-post8.html
nira
30.01.09,05:42
dakujem a čo znamenajú skratky
VOZD
VNZD
PNZD

dakujem velmi pekne
tinaM
30.01.09,05:48
dakujem a čo znamenajú skratky
VOZD - výdaj ovplyvňujúci základ dane
VNZD - výdaj neovplyvňujúci základ dane
PNZD - príjem neovplyvňujúci základ dane

dakujem velmi pekne

Odpoveď v texte.
nira
30.01.09,06:34
dakujem dakujem
velmi sme pomohli :rolleyes::D
axara
30.01.09,07:46
ešte prosím o jednu pomoc. Za rok 2007 som podávala DP s paušálnými výdavkami, ale mala som prerušenú živnosť a obnovila som ju do podania DP. Stalo sa však, že mi uhradili dve faktúry až v roku 2008. Tieto nabehli v čase prerušenia živnosti (v januári). Tie teda neboli zahrnuté v DP 2007. Živnosť som ale obnovila až v marci 2008. Ako mám zaúčtovať tieto dva príjmy? a ešte ako je to, keď som obnovila živnosť v polovici mesiaca, môžem výdavky za vedenie účtu dať do nákladov? alebo sú to VNZD? dakujem!
Janulana
30.01.09,08:26
Ak si živnostník uplatňuje paušálne výdavky, musí do peň. denníka zahrnúť aj príjmy,ktoré má na účte, ale sa netýkajú jeho živnosti? A dá ich ako ostatné?
ZuzanaP
30.01.09,08:27
Ak si živnostník uplatňuje paušálne výdavky, musí do peň. denníka zahrnúť aj príjmy,ktoré má na účte, ale sa netýkajú jeho živnosti? A dá ich ako ostatné?
pri paušálnych výdavkoch sa nevedie PD
Janulana
30.01.09,08:34
pri paušálnych výdavkoch sa nevedie PD
stačí kniha pohľadávok?
veronkaj
30.01.09,10:33
prosím poraď te mi som začiatočník v ju
a je možné niekde názorne vidieť taký napr. peňažný denník ako to vyzerá aj s pohybmi???
a prosím ked niekto opravuje autá musí si na kúpený materiál používaný na ich opravu vytvárať sklad alebo môže rovno ako materiál, lebo potom ho vyfakturuje vo faktúre spolu s prácou.

viem že musím mať aj knihu došlých a vyšlých fak. , pokladňu a tak ale ako má vyzerať ten peňažný denník - v ševte predávajú
´dakujem
Lianka
30.01.09,11:56
veronkaj
30.01.09,13:53
lianka - teda ak tomu rozumiem dobre tak ked moja polovička ked kupuje náhradné diely lebo je karosár a používa ich pri oprave áut, ktoré následne fakturuje vo faktúre ako zvlášť materiál a zvášť práce aby zákazník videl čo sa robilo tak je to materiál. a nemusí mať vytvorený sklad.

tak to mám chápať???

inak a ďakujem ste zlatý
tibor1000
30.01.09,14:01
Faktúry si nahadzujem do záväzkov hneď ako mi prídu podľa dátumu prijatia. Aj na faktúre si zaznamenám kedy prišla. No a potom účtujem doklady podľa dátumu v peňažnom denníku. Zoradím si doklady od 1. do posledného v mesiaci a rad radom účtujem. Tak isto pokladničné doklady aj bankové výpisy..
Zdravím Vás poraďáci.Rozmýšlam,ako je najlepšie účtovať jednoduché účtovníctvo,niekto si delí faktúry,pokladnu a banku,niekto účtuje pokladňu a banku spolu,a k tomu prikladá faktúry..
Ak sa rozhodnem účtovať banku samostatne a pokladňu samostatne,ke´d si vytlačím peňažný denník,nevadí že pokladňa za január bude napríklad č.v peň.denníku pod číslom 1-30,a bankové výpisy budú za január čísla 31-40 peň.denníku?
Teda že v peň.denníku nebudú pod poradovým číslom za sebou napr. za 1.1. aj banka aj pokladňa spolu?ale budú porozhadzované,teda najskôr pokladňa,potom banka (alebo naopak):confused:
Ďakujem
veronikasad
30.01.09,14:06
Zdravím Vás poraďáci.Rozmýšlam,ako je najlepšie účtovať jednoduché účtovníctvo,niekto si delí faktúry,pokladnu a banku,niekto účtuje pokladňu a banku spolu,a k tomu prikladá faktúry..
Ak sa rozhodnem účtovať banku samostatne a pokladňu samostatne,ke´d si vytlačím peňažný denník,nevadí že pokladňa za január bude napríklad č.v peň.denníku pod číslom 1-30,a bankové výpisy budú za január čísla 31-40 peň.denníku?
Teda že v peň.denníku nebudú pod poradovým číslom za sebou napr. za 1.1. aj banka aj pokladňa spolu?ale budú porozhadzované,teda najskôr pokladňa,potom banka (alebo naopak):confused:
Ďakujem
V akom SW robíš, lebo napr. v DATALOCK-u tento problém nie je, zoraďuje doklady podľa dátumu.
V ALFE si ich tiež môžeš dať zotriediť podľa dátumu
tibor1000
30.01.09,14:11
V akom SW robíš, lebo napr. v DATALOCK-u tento problém nie je, zoraďuje doklady podľa dátumu.
V ALFE si ich tiež môžeš dať zotriediť podľa dátumu

v ALFE..
takže to robiš tak,že si zaúčtuješ samostatne pokladňu a samostatne banku,potom dáš zotriediť peň.denník podľa dátumu ,vytlačíš a je to ok?
a v šanóne máš ale založené samostatne pokladničnú knihu a samostatne banku..?
Ďakujem ti veronika
Lianka
30.01.09,14:31
náhradné diely ... používa ich pri oprave áut, ktoré následne fakturuje vo faktúre ako zvlášť materiál a zvášť práce aby zákazník videl čo sa robilo tak je to materiál. ÁNO
a nemusí mať vytvorený sklad.


Odpoved nebola moja, len tu travim posledne dni vela casu, tak som ju nasla :).

Pozri http://www.porada.sk/t38186-postupy-uctovania-jednoduche-uctovnictvo-od-5-12-2008-a.html, najma § 11
Ociviste
30.01.09,14:33
Ja mam zvlast banku a zvlast pokladnicu, ked to ale dam zoradit podla datumu, tak potom nejde za sebou suvisle ciselne oznacenie pre vydavky, prijmy, bankudokladov ale staci dat (tam kde zoradujes podla datumu) UPRAVY - precisluj prijmove doklady, vydavkove doklady - mozes si vybrat co chces a pekne sa to zoradi. Potom uz len vytlacim penazny dennik (samozrejme aj s uzavierkovymi dokladmi).
lenkam68
30.01.09,20:42
Prosím môže mi niekto poradiť, ak SZČO nemá fyzicky pokladňu, je ku koncu roka lepšie zostatok v hotovosti ponechať a tým aj vykázať vo výkaze o MaZ, alebo zaúčtovať osobnú spotrebu a pokladňu nechať na nule? Vopred ďakujem.
Manual
31.01.09,05:45
Prosím môže mi niekto poradiť, ak SZČO nemá fyzicky pokladňu, je ku koncu roka lepšie zostatok v hotovosti ponechať a tým aj vykázať vo výkaze o MaZ, alebo zaúčtovať osobnú spotrebu a pokladňu nechať na nule? Vopred ďakujem.
K 31.12.08 je treba vybrať všetko na osobnú potrebu, pretože ak by si tam nejaké Sk nechala, musela by si ich po 1.1.09 vziať a ísť do banky ich zameniť na €. Pretože fyzicky sa ti samé od seba Sk na € nezmenia.
Ale v iných rokoch netreba vyberať pokladňu na nulu, pretože potom tam znova bude treba vložiť osobný vklad, pretože sa ide nakupovať pre potreby firmy.
Pekný deň...:)
lenkam68
31.01.09,07:41
Ďakujem, aj som to tak urobila, ale nie je v prípade, že v budúcnosti tam ku koncu roka hotovosť ponechám, skreslený majetok, keďže fyzicky žiadne peniaze nemám, ale vo výkaze ich vykazujem?
A ešte jednu otázku - je lepšie čerpať osobnú spotrebu v priebehu roka, podľa zostatku v pokladni, alebo môžem zostatok skresať len na konci roka?

Ďakujem a prajem pekný zasnežený (aspoň u nás) deň
Manual
31.01.09,07:45
Ďakujem, aj som to tak urobila, ale nie je v prípade, že v budúcnosti tam ku koncu roka hotovosť ponechám, skreslený majetok, keďže fyzicky žiadne peniaze nemám, ale vo výkaze ich vykazujem?
A ešte jednu otázku - je lepšie čerpať osobnú spotrebu v priebehu roka, podľa zostatku v pokladni, alebo môžem zostatok skresať len na konci roka?

Ďakujem a prajem pekný zasnežený (aspoň u nás) deň
V priebehu roka, pretože aj SZČO potrebuje z niečoho žiť... :)
Janulana
31.01.09,14:31
Pri pokladničných dokladov z ERP tlačíte ešte aj PPD?
Lianka
31.01.09,15:01
Pri pokladničných dokladov z ERP tlačíte ešte aj PPD?

K mesacnej paske urobim PPD a ten zauctujem do penazneho dennika - prijem do pokladne.
Janulana
31.01.09,15:08
Ja ich účtujem každý deň, stačí ak je to zaevidované v PD alebo mám aj vytlačiť jednotlivé PPD?
Lianka
31.01.09,15:26
Ja ich účtujem každý deň, stačí ak je to zaevidované v PD alebo mám aj vytlačiť jednotlivé PPD?

A na zaklade coho uctujes v pokladni? V pokladni sa uctuje o pohyboch (prijmoch a vydavkov) na zaklade PPD alebo VPD.

Postupy uctovania v JU (ak vedies JU):
§ 4 Peňažný denník

(2) Pohyb peňažných prostriedkov v pokladniciach sa účtuje v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov v hotovosti na základe pokladničných dokladov.
slavkavar
31.01.09,20:21
Už to tu bolo riešené len sa chcem uistiť na konci roka čiže 31.12.2008 v peňažnom denníku v príjmoch v pokladni všetko prevediem do osobnej spotreby a ostane mi tam O Sk. je to správne kvôli euru?
DanielaSL
31.01.09,20:31
Myslím, že takto je správne postupovať....
veronkaj
02.02.09,06:05
prosím poradiť, čotu čítam či dobre chápem, začínam účtovať
v JU platca dph a tak ak som to pochopila správne
- v PD ide všetko podľa pohybov v hotovosti alebo BU
- kniha faktúr - vyšlé a došlé za zaevidujú len od koho začo a dátumy a celá suma je to vlastne len evidencia faktúr ale podrobný rozpis ide až na základe úhrady v hot. alebo bu do PD a tam sa rozpíše na základ a dph podla koloniek.

- ak moja polovička opravuje autá a kúpi materiál na ich opravu tak nemusí mať sklad ale rovno to dám ako materiál

- ak dostane faktúru napr. za lakovnícky materiál s prácou za auto ktoré opravuje - nachystá plechy na aute a dá ho nalakovať a potom vystaví faktúru zákazníkovi kde vypíše karosárske opravy + tam dá aj sumu za lakovnícke práce (čo dostal vyfak) tak táto faktúra, ktorú dostal za lakovanie a musí zaplatiť mu dám do PD ako čo???

- a ešte prosím tú pokladňu pozerala som ako mu robila účtovníčka za minulý rok a nikde som tam nevidela že by písala výdavkové ani príjmové ak vyberal z účtu peniaze a už vôbec to nemá zotriedené ale má len vždy jeden mesiac pokope krížom krážom fa, pokl. doklady a banku.

ale nikde som nevidela že by bol nejaký výdavok - účtovne v PD ako výber hotov. z pokl. alebo účtu na osob. spotrebu kolko si môže vybrať a je to teda lepšie každý mesiac nech si vyberie aby mohol obhájiť že z čoho žije??

a ako to je s tými ERP lebo spadá pod činnosti, ktoré ju majú mať a v hotovosti za faktúry musí vyberať inak by prišiel o zákazníkov a tak treba ju kúpiť a aký je ďalší postup? treba ju niekde registrovať a ako zaúčtovať???

Vela toho som napísala a prosím poradte mi, ved pomaly nespávam čo sa bojím nech to nespackám a dakujem velmi pekne vopred.
veronkaj
02.02.09,06:13
a ešte som zabudla, ked sa robí dph - za štvrťrok a faktúra mi príde napr. ešte v marci - zaevidujem do knihy faktúr ale ešte nie do PD a ked ju uhradím do 15 alebo do 25 . apríla a tým pôjde do PD ide do dph za 1q ?? myslím že ano lebo v podstate na základe pohybov sa účtuje do PD a ten potom ráta dph

a prosím kam sa zaúčtuje v pD uhradené dph za kvartály??? a životné poistenie ??
ZuzanaP
02.02.09,06:57
a ešte som zabudla, ked sa robí dph - za štvrťrok a faktúra mi príde napr. ešte v marci - zaevidujem do knihy faktúr ale ešte nie do PD a ked ju uhradím do 15 alebo do 25 . apríla a tým pôjde do PD ide do dph za 1q ?? myslím že ano lebo v podstate na základe pohybov sa účtuje do PD a ten potom ráta dph

a prosím kam sa zaúčtuje v pD uhradené dph za kvartály??? a životné poistenie ??


pre evidenciu DPH je dôležitý dátum zdaniteľného obdobia:
§ 19
Daňová povinnosť
pri dodaní tovaru a služby

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.
stanka613
02.02.09,15:37
chcela by som sa opytak k akemu datumu mam zapisat do KZ odvody SZCO za januar 2008 ked ma TP k 4.2. v mesiaci nasledujúceho mesiaca splatné
slnenko
02.02.09,16:02
K 31.12.08 je treba vybrať všetko na osobnú potrebu, pretože ak by si tam nejaké Sk nechala, musela by si ich po 1.1.09 vziať a ísť do banky ich zameniť na €. Pretože fyzicky sa ti samé od seba Sk na € nezmenia.
Ale v iných rokoch netreba vyberať pokladňu na nulu, pretože potom tam znova bude treba vložiť osobný vklad, pretože sa ide nakupovať pre potreby firmy.
Pekný deň...:)

V pokladni som si nechala k 31.12.2008 peniaze....Doklad o zámene Sk na EUR je potrebný doložit v účtovníctve??? alebo je povinné nechať 0,-Sk v pokladni?
Zoltán Kovács
02.02.09,16:11
V pokladni som si nechala k 31.12.2008 peniaze....Doklad o zámene Sk na EUR je potrebný doložit v účtovníctve??? alebo je povinné nechať 0,-Sk v pokladni?

Nie je povinnosť pokladňu vynulovať.
stanka613
02.02.09,16:27
uz som si nasla odpoved zapisuje sa to k 31 v mesiaci aj ked ma TP v banke k 5 dnu v mesiaci a potom tu úhradu zaučtujem do PD
slnenko
02.02.09,18:24
Nie je povinnosť pokladňu vynulovať.

t.j. zostatok prepočítať kurzom? musím mať aj doklad o zámene SKK na EUR?
cleonka
02.02.09,18:46
PoraĎte prosím. Neplátca DPH vystavuje fa v ALFE s dátumom zd.pl. 31.12.2008, vystavuje 04.01.2009 s dát.spl. 20.012009. Vystavuje a zaraďuje v r. 2008 alebo 2009. Ďakujem
Tweety
02.02.09,19:12
PoraĎte prosím. Neplátca DPH vystavuje fa v ALFE s dátumom zd.pl. 31.12.2008, vystavuje 04.01.2009 s dát.spl. 20.012009. Vystavuje a zaraďuje v r. 2008 alebo 2009. Ďakujem
Prvá možnosť je správna.
cleonka
02.02.09,19:14
Ďakujem.
veronkaj
04.02.09,06:05
dobré ráno, prosím poraďáci poraďte mi, prečítala som si tu príspevky lebo začínam tento rok viesť polovičke JU - kvart.platca dph a už mám v tom zmätok, a tak som včera zašla za jednou účtovníčkou čo robí JU a tá mi to vysvetlila že sa to robí takto:

1/
- rozdelia sa doklady na došlé a vyšlé fa, pokladničné a banka - to mi je jasné aj to že sa usporiadajú podla dátumov a potom očíslujú a tak zvlášť v poradí založia do šanonu
- došlé faktúry si dá do pc ako došlé fak.nasledovne - od koho, text fa, dátum došlo, plnenia, splatnosti a rozpíše si základ dph - a umiestni či je to réžia, materiál..., dph či je 19 % a kolko, a spolu celkom.
- tak isto aj vyšlé fa teda do vyšlích fa zápis komu, text - začo, vystavená, plnenie , splatnosť a rozpíše základ dane kolko a či je to predaj tovaru alebo služby, dph 19% a kolko a celkom.
- potom si nahodí pokladňu výdaj - kedy bola platba, komu, za čo - text, a rozpíše základ dph = kolko a zadelí či réžia alebo materiál.. , dph a celkom,
- ak je to úhrada za faktúru tak len dá že úhrada a vytiahne si v programe ktorú faktúru uhrádza a to pripáruje,
- pri príjmových tak tam či je úhrada za fa tiež pripáruje alebo pri prevodoch medzi bankou a pokladňou dá priebež. položku.
- potom vezme banku a nahadzuje podla dátumu účt.operácie tam zvyknú byť dva dátumy na účte a tak dá za čo to je a ak sú to odvody rovno zaúčtuje ako výdaj banky na anal. do odvododv ak úhrady fa tak dá vydaj a vytiahne ktorú fak. a pripáruje platbu.
- úhrady už robí bez členenia na základ a dph len sumu celkom

a potom si to program sám premietne do peňažného denníka a na základe toho jej urobí aj podklad pre dph.
dph = vyšlé faktúry - došlé faktúry a uhrady v pokladni a banke = zaplatiť dph.

prosím ak mám to aj takto robiť budem robiť v alfe bude to správne???

lebo totiž v knihe o postupoch účtovania ju som to videla napísané inak a to takto.
2/- faktúry došlé - do knihy záväzkov - kde sa vypíše kedy prišla, od koho začo slatnosť a len celkom sa zapíše suma
- ku koncu mesiaca sa tu ako ID zapíše aj predpis voči SP a zdr.poisť,
to isté aj vo vyšlích fa - ako kniha pohľadávok

a ked nastane úhrada fa bud v hotovosti alebo bu tak až vtedy pri doklade o úhrade sa rozpisuje základ a dph .
a pri úhrade odvodov cez bu sa to dá do odvodov a v knihe záv. sa dopíše dátum.
ale toto asi platí len ked sa ju robí ručne. ak sa to robí cez program tak asi platí prvá verzia a program to zaradí sám.


a ešte prosím ako sa dá v ju ak si szčo platí život. poistenie z BU - to ktoré sa môže nakonci pri DP dať max. 12000 do základu dane?

prosím dajte mi odpoved ako to mám teda robiť, čím viac o tom čítam tým väčší chaos.
Ďakujem
abel
04.02.09,06:16
veronkaj - priznám sa, že celý príspevok sa mi nechce čítať, našla som len otázku, na ktorú sa pýtaš.
Nárok na odpočet DPH vzniká dňom dodania tovaru alebo služby teda nie dátumom, kedy faktúra prišla alebo kedy bola zaplatená. V alfe keď do knihy došlých faktúr zapisuješ došlú faktúru, tak ti ju hneď rozčlení na základ dane a daň a predsa sa ťa spýta, či chceš aj zápis do evidencie DPH. Dáš áno a už ti ju započíta do toho kvartálu, kedy k zdaniteľnému obchodu došlo.

Ak si SZČO platí životné poistenie cez podnikateľský účet, dávaš to ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Až v daňovom priznaní si uplatníš nezdaniteľnú výšku na základe dokladu od poisťovne, že spĺňa podmienky na jej uplatnenie.
Zita5
04.02.09,06:23
Veronkaj ja k tomu snáď len toľko - používajte v ALFE - POMOC .
Nachádza sa na lište Pomôcky /vpravo/ otvoríte menu a tam kliknete na "Pomoc" . Tam máte všetko ohľadom účtovania v Alfe dokonca aj s príkladmi a postupmi a môžete pri účtovaní v Knihne záväzkov a v Knihe pohľadávok postupovať podľa toho . Taktiež aj ohľadom DPH .
Všetko všetúčko je tam , len si treba nájsť čas a preštudovať to . Ak teda máte program oficiálne zakúpený , myslím ,že v Demo verzii to nie je .

ALFA je veľmi dobrý program , len s ním treba vedieť pracovať a terba vedieť aj využívať všetky jeho funkcie .
veronkaj
04.02.09,06:24
abel ďakujem, ja len neviem ktorý variant použiť, lebo ja rýchlo učka som si kúpila v kníhkupectve knihu ako postupovať pri ju a tam je to tak napísané = 2 verzia a z praxe vyplíva že vlastne ak je program tak to urobí sám. a potom sa vytlačí aj zvlášť peňažný denník aj kniha došlých aj vyšlích faktúr.

prosím a ešte nákup gastrolístkov - dám pri kúpení faktúru ako čo - réžia? a poplatok za nákup tú službu ako službu alebo celé ako réžia.
a potom musím vlastne si evidovať v knihe cenín kolko si vybral ale ked je sám szčo tak sa mu musí zhodovať počet lístkov s počtom prac. dní v kalendári a na konci roku sa vlastne ceniny ten obnos zohľadní v základe pre výpočet DP?
veronkaj
04.02.09,06:27
zita mám demoverziu toho programu a idem na školenie 18.2. na používanie toho programu
- pýtali sme sa tam a oni vraveli že ak nám nebude z kapac. dôvodov stačiť demoverzia tak sa dá kedykolvek prejsť na originál
Zita5
04.02.09,06:33
zita mám demoverziu toho programu a idem na školenie 18.2. na používanie toho programu
- pýtali sme sa tam a oni vraveli že ak nám nebude z kapac. dôvodov stačiť demoverzia tak sa dá kedykolvek prejsť na originál

Tak čo s Vami :) Ono sa to zdá byť jednoduché :rolleyes: , ale nie je to , že ?

Tak si aspoň stiahnite príručku zo stránky www.kros.sk (http://www.kros.sk) a tie postupy máte aj tam pekne popísané .Ak chcete pracovať s Alfou , musíte aj dodržiavať určitú postupnosť a samozrejem nehovorím o tom , že musíte poznať aj znenia zákonov a postupov účtovania a to aj pri akomkoľvek SW.
ekopo
04.02.09,06:43
z praxe vyplíva že vlastne ak je program tak to urobí sám


sorry, ale napadá ma len :D:D:D a "obdivujem" odvahu
Robina
04.02.09,06:45
Ja si myslím, že to nie je správny postup zobrať si demoverziu s tým, že ak nebude stačiť, tak sa dokúpi. Demo verzia - ak sa nemýlim neponúka všetky možnosti a funkcie tak ako ostrá verzia a pokiaľ sa chceš tomu venovať poriadne - tak v decembri boli dobré akcie a myslím, že aj teraz ide niečo.
A ďalšia vec, že nestačí mať len dobrý program a vedieť ho ovládať, ale program ti NIEČO urobí aj sám, ale podstatu mu ty musíš zadať a pokiaľ nebudeš ovládať účtovn., tak sa ti to bude robiť ťažko. Chyba sa spraví raz - dva a dlho sa hľadá, alebo ju zbadáš až pri tlačových výstupoch. Ale ináč ti držím palce.
veronkaj
04.02.09,07:06
ja robím podvojné účtovníctvo a to je iné, ju som nerobila nikdy a tak mi neostáva len sa pýtať a ísť na radu. Nemám odvahu len tak robiť všetko sama, s normálnou účt. firmou mám dohodu, že si tam dám skontrolovať kvartál pred podaním dph či to mám dobre ak áno budem tak pokračovať a ak sa niečo vyskytne čo som ešte nemala budem to konzultovať.
a tak tu budem často chodiť a čítať vaše komentáre k otázkam, a vďaka že táto porada je.
Lianka
04.02.09,07:12
Ak ti je podvojne uctovnictvo blizsie, mozes ho uctovat aj v PU.
Zita5
04.02.09,07:14
Prikladám link na Príručku

http://www.kros.sk/11264
veronkaj
04.02.09,07:29
zita jej ďakujem, príručku som si stiahla a už som ju začala čítať, a účtovníčka predošlá mi poslala na ukážku aké mal doklady za posledný kvartál a ked som spočítala príjmové, výdavkové, banku a faktúry urobila priemer za mesiac tak mi vyšlo že za rok to bude viac ako 250 zápisov do denníka takže ideme kupovať normálnu verziu, pri tom školení ju rovno zakúpim zatial sa budem pozerať na program v demo verzii.

robila som s účtovníčkou a robím aj teraz podvojné účtovníctvo a to sa mi vidí ako logickejšie a prehladnejšie a hlavne tam sa mi nemôže žiadny zápis stratiť alebo nevypárovať. ale život nás núti učiť sa.
Robina
04.02.09,07:58
Súhlasím s tebou a urobíš dobre s tou ostrou verziou. Pokiaľ ovládaš PU, tak sa do toho dostaneš. Alfa je prehľadný a ľahko pochopiteľný program.
ekopo
04.02.09,08:01
ja robím podvojné účtovníctvo a to je iné, ju som nerobila nikdy a tak mi neostáva len sa pýtať a ísť na radu. Nemám odvahu len tak robiť všetko sama, s normálnou účt. firmou mám dohodu, že si tam dám skontrolovať kvartál pred podaním dph či to mám dobre ak áno budem tak pokračovať a ak sa niečo vyskytne čo som ešte nemala budem to konzultovať.
a tak tu budem často chodiť a čítať vaše komentáre k otázkam, a vďaka že táto porada je.
Nie je to celkom iné. Ak ovládaš PU tak si vyskúšaj Element JedUct . Stiahni odtialto : http://www.hdsoft.sk/download.php . Zbadáš určitú podobnosť s PU a možno budeš mať aj prehľad. Nie je to už obmedzená verzia (aj keď sa to niekde na stránke píše). Je to úplne neobmedzená free verzia pre xxx firiem. Stačí založiť novú firmu.
abel
04.02.09,08:22
prosím a ešte nákup gastrolístkov - dám pri kúpení faktúru ako čo - réžia? a poplatok za nákup tú službu ako službu alebo celé ako réžia.
a potom musím vlastne si evidovať v knihe cenín kolko si vybral ale ked je sám szčo tak sa mu musí zhodovať počet lístkov s počtom prac. dní v kalendári a na konci roku sa vlastne ceniny ten obnos zohľadní v základe pre výpočet DP?
Nákup gastrolístkov pre SZČO dáš ako výdavok neovplyvňujúci základ dane a zapíšeš ich do knihy cenín, poplatok za nákup dáš do réžie.
Mesačne dávaš čerpanie podľa počtu pracovných dní interným dokladom v členení do prevádzkovej réžie.
veronkaj
04.02.09,08:37
abel
tie interné doklady môžem použiť aj na teda jeden z nich keď budem v priebehu roka za každý mesiac pri účtovaní BU vypisovať BU - výdaj - platba za životné poistenie = výdavok neovplynňujúci základ dane tak na konci roka to mám dať jednou sumou ako aby sa mi to zobrazilo v DP v položke odpoč. položka pred výpočtom dane do výšky max. 12000.

a ešte prosím ako si v JU dávate odpočítateľnú položku na daňovníka = 8208 Sk na mesiac v roku 2008, ktorá sa má od 1.3.2009 zvýšiť teda v prepočte na EUR dávate to priebežne nejako do JU alebo až na konci roka??
abel
04.02.09,08:55
abel
tie interné doklady môžem použiť aj na teda jeden z nich keď budem v priebehu roka za každý mesiac pri účtovaní BU vypisovať BU - výdaj - platba za životné poistenie = výdavok neovplyvňujúci základ dane tak na konci roka to mám dať jednou sumou ako aby sa mi to zobrazilo v DP v položke odpoč. položka pred výpočtom dane do výšky max. 12000 veronka, v peňažnom denníku už o životnom poistení viacej neúčtuješ, ako som písala, len v prípade, ak ho platí cez podnikateľský účet, dávaš to ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Ak si chceš uplatniť v DP zníženie základu dane, urobíš to až na základe potvrdenia od poisťovne a uvádzaš to len v daňovom priznaní, v peňažnom denníku nie.

a ešte prosím ako si v JU dávate odpočítateľnú položku na daňovníka = 8208 Sk na mesiac v roku 2008, ktorá sa má od 1.3.2009 zvýšiť teda v prepočte na EUR dávate to priebežne nejako do JU alebo až na konci roka??. Podnikateľ si nezdaniteľnú položku nedáva, tiež si ju uplatní až vo vypisovaní daňového priznania.
veronkaj
04.02.09,09:04
ďakujem, ste proste skvelý, máte môj obdiv.
farulova
04.02.09,09:56
ahojte,
prosím Vás, neviete mi poradiť? asi pred rokom som tu našla celé JU v super excelovskom súbore a veľmi by som to potrebovala aj teraz, alebo aspoň peňažný denník!
Ďakujem :-))))
ola
04.02.09,10:01
ahojte,
prosím Vás, neviete mi poradiť? asi pred rokom som tu našla celé JU v super excelovskom súbore a veľmi by som to potrebovala aj teraz, alebo aspoň peňažný denník!
Ďakujem :-))))

dala som si do vyhľadávača "Peňažný denník" a našla som ho za pár sekúnd...aké jednoduché

Tu je:
http://www.porada.sk/t31828-penazny-dennik-v-exceli.html
ola
04.02.09,10:10
a našla som vo vyhľadávači aj toto:

http://www.porada.sk/t20495-uctovnictvo-v-exceli.html

to hľadanie trvá kratšie, ako písanie príspevku ;)
veronkaj
04.02.09,10:26
prosím môžem sa opýtať ako robíte účtovanie používania motor. vozidla u szčo,
predošlá účtovníčka čo preberám účtovníctvo to robila tak že len zaevidovala nákup phm v pd - ako výdavkový pokladničný doklad.
szčo má jedno auto škoda pickup v tp je to evidované ako nákladné.
a už s tým nič ďalej nerobila. Nechodí na služobné cesty len pri živnosti na vybavovanie používa to auto.
a samozrejme teraz sme zaplatili daň za mot. vozidlo za rok 2008
denisie
04.02.09,10:39
prosím môžem sa opýtať ako robíte účtovanie používania motor. vozidla u szčo,
predošlá účtovníčka čo preberám účtovníctvo to robila tak že len zaevidovala nákup phm v pd - ako výdavkový pokladničný doklad.
szčo má jedno auto škoda pickup v tp je to evidované ako nákladné.
a už s tým nič ďalej nerobila. Nechodí na služobné cesty len pri živnosti na vybavovanie používa to auto.
a samozrejme teraz sme zaplatili daň za mot. vozidlo za rok 2008

v evidencii jázd by si mala ešte aj evidovať tie cesty kedy používal auto a na ktoré si do denníka účtoval PHM. Mali by sa tak pokryť PHM-ky. Zadaj si spotrebu auta a program by ti mal vypočítať koľko sa najazdilo, spotrebovalo atď. Malo by to sedieť, jazdy a aj PHM.
Johanka
04.02.09,10:48
prosím môžem sa opýtať ako robíte účtovanie používania motor. vozidla u szčo,
predošlá účtovníčka čo preberám účtovníctvo to robila tak že len zaevidovala nákup phm v pd - ako výdavkový pokladničný doklad.
szčo má jedno auto škoda pickup v tp je to evidované ako nákladné.
a už s tým nič ďalej nerobila. Nechodí na služobné cesty len pri živnosti na vybavovanie používa to auto.
a samozrejme teraz sme zaplatili daň za mot. vozidlo za rok 2008
Prečo študuješ ako to robila predošlá účtovníčka ?

V zadaní mi chýba základná informácia - MV je v obchodnom majetku ?
Čo znamená podčiarknuté ? Vybavovanie pri živnosti nepovažuješ za použitie MV na podnikanie ?
veronkaj
04.02.09,11:05
auto je zaevidované na jeho živnosť na dopr. inšpektoráte aj na du sme zaň zaplatili daň za mot. vozidlo ako dp szčo daň za mot. vozidlo.
- to podčiarknutie som myslela že nechodí s ním do zahraničia na sc alebo niekde kde by si vykazoval ubytovanie alebo diety. Používa ho len doma pri vybavovaní.
- tú evidenciu knihy jázd - môžem použiť akúkolvek knihu jázd kde si zadám ok kial kam a km + účel a kolko km najazdil vypočítam ak vydelím natankované litre priem. spotrebou auta,

- treba aj v km rozlišovať či jazdil práve cez mesto alebo mimo?? alebo stačí len aby súčet km sedel na prepočet natank. litrov.
- v PU sme to tak robili ale tam ešte vyrátali aj nadspotrebu a pod.
veronkaj
04.02.09,11:07
Prosím mám jednu netypickú otázku na účtovníkov,,

prišlo nám oznámenie, že kvôli rozvodu a vyživovacej povinnosti máme predložiť všetky účtovné knihy za rok 2007 a 2008. Čo všetko ste predkladali - teda dávali a akou formou.??
DenisaGaj
04.02.09,16:29
Prosím poraďte, som začiatočníčka v JÚ. Otec má autoservis. Opraví auto ale lakovanie dá spraviť inému autoservisu. Ako má zaúčtovať takúto faktúru od druhého autoservisu? Do réžie? Potom vyfaktúruje konečnému zákazníkovi svoju opravu a aj lakovanie.
Janulana
04.02.09,18:32
Ako zaúčtujem v JÚ nákup písacieho stola 6000,- ako nákup tovaru alebo prevádzková réžia?
Dav
04.02.09,18:50
Prosím poraďte, som začiatočníčka v JÚ. Otec má autoservis. Opraví auto ale lakovanie dá spraviť inému autoservisu. Ako má zaúčtovať takúto faktúru od druhého autoservisu? Do réžie? Potom vyfaktúruje konečnému zákazníkovi svoju opravu a aj lakovanie.
Áno, ako réžiu.
Dav
04.02.09,18:52
Ako zaúčtujem v JÚ nákup písacieho stola 6000,- ako nákup tovaru alebo prevádzková réžia?
Ak ho ďalej nepredávaš, tak ako materiál.
betka
04.02.09,18:57
Ako zaúčtujem v JÚ nákup písacieho stola 6000,- ako nákup tovaru alebo prevádzková réžia?

nákup materiálu. S tým, že ide o okamžité použitie. Nemusíte prijímať na sklad.

(26) Hmotný majetok podľa odseku 12 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu18) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako zásoby.
Dav
04.02.09,18:57
Prosím mám jednu netypickú otázku na účtovníkov,,

prišlo nám oznámenie, že kvôli rozvodu a vyživovacej povinnosti máme predložiť všetky účtovné knihy za rok 2007 a 2008. Čo všetko ste predkladali - teda dávali a akou formou.??
Keď píšu všetko, tak by som dala daňové priznanie 2007, výkaz o príjmoch a výdavkoch 2007, výkaz o majetku a záväzkoch 2007 , peňažný denník, knihu pohľadávok a záväzkov 2007 . Za rok 2008 to, čo je už spracované, peňažný denník, kniha pohľadávok a záväzkov. Daňové priznanie a výkazy 2008 až po spracovaní, ak ešte nie sú hotové. V sprievodnom liste by som uviedla, že rok 2008 predložím súbežne s podaním daňového priznania.
Zoltán Kovács
04.02.09,19:24
Prosím mám jednu netypickú otázku na účtovníkov,,

prišlo nám oznámenie, že kvôli rozvodu a vyživovacej povinnosti máme predložiť všetky účtovné knihy za rok 2007 a 2008. Čo všetko ste predkladali - teda dávali a akou formou.??

Akože na súd predložiť, alebo na DÚ? Lebo súd večšinou vyžaduje len potvrdenie o príjme, resp. daňovej povinnosti u szčo.
Zita5
04.02.09,19:30
Keď píšu všetko, tak by som dala daňové priznanie 2007, výkaz o príjmoch a výdavkoch 2007, výkaz o majetku a záväzkoch 2007 , peňažný denník, knihu pohľadávok a záväzkov 2007 . Za rok 2008 to, čo je už spracované, peňažný denník, kniha pohľadávok a záväzkov. Daňové priznanie a výkazy 2008 až po spracovaní, ak ešte nie sú hotové. V sprievodnom liste by som uviedla, že rok 2008 predložím súbežne s podaním daňového priznania.

Súhlasím , presne za rok 2007 som zasielala na vyžiadanie súdu tak ako píše DAV, spravila som fotokópie a zaslala na súd .
veronkaj
05.02.09,06:15
ďakujem musíme ísť za jeho bývalou účtovníčkkou nech mu to spraví.

problém prečo to chcú je ten že jeho bývalá ho chce udať vraj pre bočné kšefty.

Poraďáci prosím ako do JU zaevidovať tlačiareň k pc, ktorá stála v prepočte 3200 Sk - a program na JU za 4200 Sk.
v pU by som to šupla ako drobný majetok.
Anja111
05.02.09,06:18
ďakujem musíme ísť za jeho bývalou účtovníčkkou nech mu to spraví.

problém prečo to chcú je ten že jeho bývalá ho chce udať vraj pre bočné kšefty.

Poraďáci prosím ako do JU zaevidovať tlačiareň k pc, ktorá stála v prepočte 3200 Sk - a program na JU za 4200 Sk.
v pU by som to šupla ako drobný majetok.
Aj v JU je to drobný majetok. Vedieš k nemu Knihu DM.
veronkaj
05.02.09,06:25
anja - prosím tak toto mi vysvetli, rozprávala som sa s tou účtovníčkou čo mu to robila a mám pocit, že tá vie menej ako ja. čo sa to učím.

- napr. ked som mu robila daňové na mot. vozidlá a pítala som si techničáky lebo minulý rok predal a kúpil auto že kedy boli prihlásené a odhlásené do firmy zistila som že auto nemal 4 mesiace prihlásené a ona veselo účtovala do daní phm. a ked som sa pýtala prečo si nepýtala tp tak že ona nevidela o autách nič, hlavne že tam mala doklad o predaji aj o kúpe, dph dala do výkazu za kvartál pri kúpe auta v oktobri a teraz sa pýta že či to vôbec mohla urobiť či je to auto ako nákladné.
a takých perličiek je tam viac.


tak ako sa vedie tá kniha DM - pri nákupe to v pd zaradím ako materiál???aj ten program?? a je nejaký vzor na tú knihu dm????
Anja111
05.02.09,06:38
anja - prosím tak toto mi vysvetli, rozprávala som sa s tou účtovníčkou čo mu to robila a mám pocit, že tá vie menej ako ja. čo sa to učím.

- napr. ked som mu robila daňové na mot. vozidlá a pítala som si techničáky lebo minulý rok predal a kúpil auto že kedy boli prihlásené a odhlásené do firmy zistila som že auto nemal 4 mesiace prihlásené a ona veselo účtovala do daní phm. a ked som sa pýtala prečo si nepýtala tp tak že ona nevidela o autách nič, hlavne že tam mala doklad o predaji aj o kúpe, dph dala do výkazu za kvartál pri kúpe auta v oktobri a teraz sa pýta že či to vôbec mohla urobiť či je to auto ako nákladné.
a takých perličiek je tam viac.


tak ako sa vedie tá kniha DM - pri nákupe to v pd zaradím ako materiál???aj ten program?? a je nejaký vzor na tú knihu dm????
Nákup DM účtujem ako nákup materiálu, členenie DM. Program účtujem do prevádzkovej réžie, ako nehmotný DM. Knihu DM mám ako súčať môjho účtovného programu. Mala by obsahovať: poradové číslo DM, názov DM, dátum nákupu, množstvo nakúpeného DM, jednotkovú cenu DM a cenu DM celkom...
veronkaj
05.02.09,06:43
Ďakujem za radu,

prosím a náradie čo používa si môžem dať tiež do réžie ako materiál alebo analytiku urobiť ako náradie., lebo v podstate materiál je to čo kupuje a tým opravuje - teda súčiastky.


raz niekto povedal že ten kto sa opýta je blbým iba 5 minút, kto sa neopýta tak ten celý život. tak sa radšej pýtam
Anja111
05.02.09,06:46
Ďakujem za radu,

prosím a náradie čo používa si môžem dať tiež do réžie ako materiál alebo analytiku urobiť ako náradie., lebo v podstate materiál je to čo kupuje a tým opravuje - teda súčiastky.


raz niekto povedal že ten kto sa opýta je blbým iba 5 minút, kto sa neopýta tak ten celý život. tak sa radšej pýtam
Náradie je všeobecný pojem. Ak považuješ za náradie vŕtačku, tak to je DM, ale ak napr. šrobovák, tak je to režijný materiál. Najlepšie je spracovať si smernicu, v ktorej sa to určí jednoznačne, (napr. aj podľa nákupnej ceny), a potom sa riadiš smernicou.
veronkaj
05.02.09,06:57
Ďakujem ešte raz. a želám pekný deň,
teraz cez víkend budem skúšať demo verziu alfy a o týždeň mám konzultáciu s účtovn. firmou kvôli spolupráci a aj školenie na program alfa.
tak som ako slon v hlave.
veronkaj
05.02.09,07:35
ako to je v JU s internými predpismi - máte nejaké napr. smernice, či predpis, o účtovní alebo čo je a nieje majetok a tak??
a ako to je s registratúrnym plánom v JU - treba ho???
Janulana
05.02.09,18:36
Ak mám faktúru, na ktorej je aj tovar, ale aj prevádzková réžia. Ako to mám zaúčtovať, na dva VPD?
Dav
05.02.09,18:46
Ak mám faktúru, na ktorej je aj tovar, ale aj prevádzková réžia. Ako to mám zaúčtovať, na dva VPD?
Ak ju uhrádzaš cez pokladňu, jeden VPD. Rozúčtuješ len VOZD - položky faktúry na tovar a prevádzkovú réžiu.
Keby si uhrádzala cez banku, tiež uhrádzaš faktúru jednou sumu , a VOZD rozúčtuješ.
Ešte dopĺňam : tie účtované služby nie sú súčasťou ceny tovaru?
Manual
05.02.09,18:47
Ak mám faktúru, na ktorej je aj tovar, ale aj prevádzková réžia. Ako to mám zaúčtovať, na dva VPD?
DF zaeviduješ do KZ a ak ti SW dovolí úhradu spraviť jedným zápisom na materiál a réžiu tak na jeden VPD ak nie tak na dva.
Ja to účtujem na jeden VPD, kde rozpíšem material a réžiu a do PD to zaúčtujem dvomi zápismi. A VPD bude obsahovať tiež dve čísla podľa PD.:)
Janulana
05.02.09,19:01
DF zaeviduješ do KZ a ak ti SW dovolí úhradu spraviť jedným zápisom na materiál a réžiu tak na jeden VPD ak nie tak na dva.
Ja to účtujem na jeden VPD, kde rozpíšem material a réžiu a do PD to zaúčtujem dvomi zápismi. A VPD bude obsahovať tiež dve čísla podľa PD.:)
Môžem poprosiť, ako to rozúčtujem na jeden VPD v Alfe?
Manual
05.02.09,19:09
Môžem poprosiť, ako to rozúčtujem na jeden VPD v Alfe?
Nahráš DF do KZ. Faktúra má hodnotu napr. 500 €. Z toho material je 400 € a réžia je 100 €. A tento záväzok uhradíš na 2x. Sumu 400 € do materiálu = jeden zápis v PD a potom znova spravíš úhradu záväzku vo výške 100 € a to dáš v PD do réžie.
abel
05.02.09,19:11
Môžem poprosiť, ako to rozúčtujem na jeden VPD v Alfe?
Ak máš faktúru v knihe záväzkov, pri účtovaní v peňažnom denníku daj účel nákup tovaru, vyber z knihy záväzkov a sumu daj len tú, ktorá prislúcha tovaru. Druhým zápisom dáš účel nákup prevádzkovej réžie, zase vyberieš z knihy záväzkov a dáš zostatok ceny.
Manual
05.02.09,19:11
Na tento jeden VPD dám dve čísla z PD, pretože inak to Alfa zatiaľ nevie
Janulana
05.02.09,19:23
A pri tomto druhom zápise dám číslo VPD to isté ako pri prvom?
Manual
05.02.09,19:28
A pri tomto druhom zápise dám číslo VPD to isté ako pri prvom?
Nie, dáš druhé aké je v peň. denníku, tento VPD bude mať dve čísla.
Janulana
05.02.09,19:32
Ďakujem
veronkaj
06.02.09,07:42
vysvetlí mi niekto toto pýtala som sa ako účtujú v JU gastrolístky pre szčo - platca dph
a bolo mi to vysvetlené dvomi spôsobmi

- nákup gastrol.- ceniny - do neovpl. základ dane a do knihy cenín - chápem
- poplatok pri nákupe tá služba - základ do réžie - chápem

- dph poplatku - vraj ho nemôžem upatniť v dph a druhý variant že môžem?????????????????????????????

- gastrol. počet - vraj aj odo dňa čo ich kúpi si môže dávať nie spätne v tom mesiacia - napr. kúpi 20.1. tak nemôže za celý január len od 20.1. a druhý že môže aj spätne

- výdaj z neovpl základ. dane každý mesiac ID ako ??

prosím ako je to s tou dph za službu - prečo by si nemal uplatniť v dph ved to bol poplatok, ktorý musel zaplatiť aby mal lístky ???
Janulana
06.02.09,08:48
živnostník uplatňujúci si paušálne výdavky faktúruje: uvediem presne, 52 000,- za vykonané práce, lenže on je tam ubytovaný a firma si stiahne hneď peniaze 3000,-. Čiže on do faktúry napíše 52000 za práce - 3000,- za ubytovanie = 49000,- a tú sumu mu aj zaplatí. Ja mám do príjmoch zahrnúť tých 52 000,- aj keď na účet mu prišlo iba 49000,-? Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne.
Lianka
06.02.09,09:10
vysvetlí mi niekto toto pýtala som sa ako účtujú v JU gastrolístky pre szčo - platca dph
a bolo mi to vysvetlené dvomi spôsobmi

- nákup gastrol.- ceniny - do neovpl. základ dane a do knihy cenín - chápem
- poplatok pri nákupe tá služba - základ do réžie - chápem

- dph poplatku - vraj ho nemôžem upatniť v dph a druhý variant že môžem????????????????????????????? - nemozes uplatnit - nemas DPH na vystupe

- gastrol. počet - vraj aj odo dňa čo ich kúpi si môže dávať nie spätne v tom mesiacia - napr. kúpi 20.1. tak nemôže za celý január len od 20.1. a druhý že môže aj spätne - spätne nie, nemôze spotrebovat nieco, co nemal

- výdaj z neovpl základ. dane každý mesiac ID ako ?? - uctovala som cez ID - u SZCO je VOZD do vysky stravneho, mesacne ID

prosím ako je to s tou dph za službu - prečo by si nemal uplatniť v dph ved to bol poplatok, ktorý musel zaplatiť aby mal lístky ???

Nakup/spotreba cenin - zmena v postupoch uctovania (priebezne polozky), pozri: http://www.porada.sk/t101022-ceniny-a-priebezne-polozky.html

Stravne listky spätne + dph, kuk sem:
http://www.porada.sk/t97319-stravne-listky.html
http://www.porada.sk/t24851-p3-strav-poukazky-u-szco-platcu-dph-bez-zamestnancov.html
Janulana
06.02.09,09:12
Ešte doplňujem moju otázku, ak má živnosť od júla, uplatňuje si plnú výšku odpočítateľnej položky?
Zoltán Kovács
06.02.09,09:14
Ešte doplňujem moju otázku, ak má živnosť od júla, uplatňuje si plnú výšku odpočítateľnej položky?

Áno.
Janulana
06.02.09,09:16
Poprosím ešte radu k otázke 1240.
Zoltán Kovács
06.02.09,09:19
živnostník uplatňujúci si paušálne výdavky faktúruje: uvediem presne, 52 000,- za vykonané práce, lenže on je tam ubytovaný a firma si stiahne hneď peniaze 3000,-. Čiže on do faktúry napíše 52000 za práce - 3000,- za ubytovanie = 49000,- a tú sumu mu aj zaplatí. Ja mám do príjmoch zahrnúť tých 52 000,- aj keď na účet mu prišlo iba 49000,-? Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne.

Ak si uplatňuje paušálne výdavky, tak do príjmov mu ide tých 52 tisíc.
Janulana
06.02.09,11:02
Ešte sa chcem opýtať. Živnostník má živnosť už dva roky, len príjmy mal od júla 2008. Ale do tohto času mal s.r.o., kde tiež mu ekonom robí daňové priznanie. Čiže on si uplatní len tie príjmy, ktoré mal od júla a ide na paušál. Ale chcem vedieť, či niečo nemusí ešte uviesť do daň. priznania, alebo to s tým vôbec nesúvisí?
Anja111
06.02.09,11:11
Ešte sa chcem opýtať. Živnostník má živnosť už dva roky, len príjmy mal od júla 2008. Ale do tohto času mal s.r.o., kde tiež mu ekonom robí daňové priznanie. Čiže on si uplatní len tie príjmy, ktoré mal od júla a ide na paušál. Ale chcem vedieť, či niečo nemusí ešte uviesť do daň. priznania, alebo to s tým vôbec nesúvisí?
SZČO zdaňuje všetky svoje príjmy spolu v jednom DP, t.j. príjmy z § 5 aj príjmy z § 6, prípadne ďalšie príjmy...
Janulana
06.02.09,11:18
ešte mám otázku, ak si živnostník platil dobrovoľné poistenie do soc. poisťovne, pretože povinnosť mal až od júla, môže si aj to dobrovoľné zahrnúť do výdajov?
ZuzanaP
06.02.09,11:46
ešte mám otázku, ak si živnostník platil dobrovoľné poistenie do soc. poisťovne, pretože povinnosť mal až od júla, môže si aj to dobrovoľné zahrnúť do výdajov?
môže:)
veronkaj
06.02.09,12:42
Prosím
- povinné odvody do SP a zdr. poisťovne sú mi jasné - idú do oddovov

ale ako mám zaúčtovať ked si z BU hradí dobrovolne fond nezamest. szčo - sám bez zamestnancov platca dane??????

ďakujem vopred