Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Prosím o radu, ako zaúčtovať fa do DPH v JU aj v PU, ak je neplatca DPH zahraničný dodavateľ pri dodaní služby aj tovaru. V DP to zapisujem DPH na vstupe aj na výstupe, alebo nie. Alebo to zaučtujem bez DPH. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Pr. č.2
Nákup v EU od plátcu DPH reg. v inom členskom štáte.
Miesto dodania ako v predch. prípade, ale tu sa bude jednať o oslobodené plnenie. Na fa sa urobí "samozdanenie" t.j. v DP sa uvedie na vstupe aj výstupe.