Dobrý deň,
poraďte mi prosím, nedarí sa mi nájsť túto tému na porade
Mám potvrdenku z ERP z ČR - vstupné na výstavu.
Ako mám potvrdenku zaúčtovať?
Celú sumu,vrátane DPH, vynásobím kurzom NBS ku dňu vystavenia potvrdenky?
ALebo
základ dane x kurz, a
DPH zaúčtovať ako
nedaňový náklad?
(spoločnosť, ktorá má túto potvrdenku, je platca DPH v SR)
Ďakujem