mám problém a prosím Vás o radu:
za predchádzajúci štvrťrok konatelia opravili niektoré faktúry vystavené, takže vznikol rozdiel v základe dane a dani DPH /je menší základ aj daň/. Daňové priznanie za to predchádz. štvťrok bolo podané riadne, ale teraz neviem, či mám podať dodatočné priznanie DPH za to predchádz. obdobie, označiť ho ako dodatočné a vypísať ho tak, jak má byť, len v r.35 sa označí mínusom suma "preplatku", alebo mám v priznaní za tento štvrťrok ten rozdiel vyznačiť do r. 23+24? Ďakujem,