Dodavatel z Chorvatska nam mesacne fakturuje marketingove sluzby. Fakturu vystavi cca 25. den v mesiaci za predosli mesiac. Napr. 25.7 za sluzby poskytnute v juny. Mam robit samozdanenie v july (ovod aj odpocet) alebo odvod v 6. a odpocet az ked dostanem fakturu v 7? Alebo podavat DDP za predosli mesiac s ovodom aj odpoctom? Dakujem vopred za odpoved.