Ako som si všimla viacerí sme zmätení na konci roka z týchto účtov.Dátum dodania verzus dátum vystavenia faktúry...fakturačné obdobie a podobne.
Čo mi nedá spať je nasledovný problém...čo s DPH?
Ak je dodanie 31.12. a dátum vystavenia faktúry v januári a aj náklady sa týkajú roka 2006, voči akému účtu zaúčtovať DPH?
Na konci roka 2006 môžem účtovať ID - nevyfakturované dodávky,ak mám zmluvu...okej,viem sumu,ale tiež viem,že tá suma sa rozbije na základ dane a DPH....lenže DPH voči 326 fakturovať by bola hlúposť nie?
Tak logicky prejdem na účet 383?No v postupoch píšu,že : Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Fajn,ale ja 31.12. nemám faktúru,tá je vystavená až v novom roku a ani nemusím mať žiadnu zmluvu,dodací list ani nič podobné.
Môžem síce skonštatovať,že ide o upravujúci závierkový prípad,ale čo s tou DPH???Voči 383 tiež blbosť....prišla by som na účet 343/379,okej....a ako naúčtovať náklady...50x/383 alebo 50x/323....to je ten pekný chaos a každý to účtuje,ako príde.Neviem,prečo firmy neúčtujú vystavenie faktúry posledným dňom roka,ak dávajú dátum dodania posledný deň roka....ušetrili by sa tým chaos v účtovaní sebe,aj ostatným.
Najjjednoduchšie by bolo ignorujúc dátum vystavenia faktúry si zdôvodniť,že vlastne prečo nepoužiť aj účet 321....ako upravujúci závierkový prípad že.....kde je napísané,že to tak nemôže byť...v tomto chaose.
Naposledy upravil martinius : 18.01.07 at 09:11