Zavrieť

Porady

DPH pri sprostredkovani služieb

Sme CK a mam mensi problem. Sprostredkovane predavame zajazdy aj pre ine cestovky, na zaklade mandatnej zmluvy (cize v mene niekoho a na jeho ucet). Rôzne CK ale pristupujú k vyúčtovaniu provízie rôzne. Jedni nám vyfakturujú celú cenu zájazdu a my im potom fakturujeme províziu, iní nám vystavia fakturu s tym, že v nej priamo odpocita Vasu proviziu, aky doklad vystavite Vy? A môj problém sa týka danoveho dokladu na moje zdanitelne plnenie (proviziu) pri tom druhom pripade.

Priklad:
Mam mandatnu zmluvu s CK XX. Pre klientov predam zajazd CK XX za cenu, ktoru mi oni urcia - 10.000,-, tuto sumu napisem aj do Zmluvy o zajazde.
CK XX mi vystavi doklad, v ktorom mi rozpise:
cena zajazdu ...........10.000,-
- Vasa provizia 1.000,-
K úhrade 9.000,-

Mozem si internym dokladom zdanit 1.000,- ?
Alebo mam vystavit nejaku fakturu pre CK XX (ale ta ju odo mna nechce) na 1.000,- ? Alebo aky danovy doklad mam urobit na tych 1.000,- ?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    liba2 je offline (nepripojený) liba2

    liba2
    kikimi
    Sme CK a mam mensi problem. Sprostredkovane predavame zajazdy aj pre ine cestovky, na zaklade mandatnej zmluvy (cize v mene niekoho a na jeho ucet). Rôzne CK ale pristupujú k vyúčtovaniu provízie rôzne. Jedni nám vyfakturujú celú cenu zájazdu a my im potom fakturujeme províziu, iní nám vystavia fakturu s tym, že v nej priamo odpocita Vasu proviziu, aky doklad vystavite Vy? A môj problém sa týka danoveho dokladu na moje zdanitelne plnenie (proviziu) pri tom druhom pripade.

    Priklad:
    Mam mandatnu zmluvu s CK XX. Pre klientov predam zajazd CK XX za cenu, ktoru mi oni urcia - 10.000,-, tuto sumu napisem aj do Zmluvy o zajazde.
    CK XX mi vystavi doklad, v ktorom mi rozpise:
    cena zajazdu ...........10.000,-
    - Vasa provizia 1.000,-
    K úhrade 9.000,-

    Mozem si internym dokladom zdanit 1.000,- ?
    Alebo mam vystavit nejaku fakturu pre CK XX (ale ta ju odo mna nechce) na 1.000,- ? Alebo aky danovy doklad mam urobit na tych 1.000,- ?
    Poviem skúsenosť, ktorú vidím v CK, pre ktorú robím účtovníctvo:
    Faktúra dodávateľa (touroperátora) je len proforma fa, o ktorej neúčtujem, je len zaevidovaná. Mám v nej uvedenú sumu provízie CK. Táto provízia je dodanie služby, ale vzťahuje sa na ňu § 65 ZDPH. Ďalej §71 ukladá povinnosť vyhotoviť faktúru. Províziu + DPH musím na základe niečoho zaúčtovať. Že touroperátor túto fa nechce? Jeho problém. CK uplatňujúca si voči nemu províziu si povinnosť splnila.
    Pripúšťam, že interný doklad majúci všetky náležitosti fa podľa ZDPH toto môže nahradiť, avšak potom aký doklad má touroperátor?

    DPH pri sprostredkovani služieb

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.