Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
prosím vedel by mi niekto poradiť či je možné: daňové priznanie DPH sme podali 25. 10. 2005, lenže deň na to nám boli ešte doručené doklady patriace do tohto obdobia... Je možné ich zaradiť až do 4. Q DPH? Ide o príjmové pokladničné bločky z prenájmu. A nejaké nákupy čiže výdaje....
Asi je lepšie podať nové daňové priznanie...však? Už sme neraz zasielali dodatočné takže by sme sa radi tomuto vyhli... A v prípade ak by sme im aj s opravným zaslali nejaký text, že doklady nám boli doručené neskôr a preto podávame dodatočné...???
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Ahojte poraďáci, prosím vedel by mi niekto poradiť či je možné: daňové priznanie DPH sme podali 25. 10. 2005, lenže deň na to nám boli ešte doručené doklady patriace do tohto obdobia... Je možné ich zaradiť až do 4. Q DPH? Ide o príjmové pokladničné bločky z prenájmu. A nejaké nákupy čiže výdaje....
Asi je lepšie podať nové daňové priznanie...však? Už sme neraz zasielali dodatočné takže by sme sa radi tomuto vyhli... A v prípade ak by sme im aj s opravným zaslali nejaký text, že doklady nám boli doručené neskôr a preto podávame dodatočné...???
Pretože tam sú doklady aj zo zdaniteľných obchodov(predtým daň na výstupe),tak jednoznačne podať DP k dani z PH.
suhlasim s tweetym, aj ked je skoda sa vystavovat danovej kontrole... osud netreba pokusat, aj ked mash uctovnictvo ciste ako lesk, vzdy sa tam da nieco najst... hmmm, ja to riesim tak, ze upozornujem na to ludi ktorych sa to tyka aby to co patri do prislusneho kvartalu mi posielali do 15teho a tym padom nemam problem. Ak tak fakturu nech ti vystavia na dalsi kvartal, zbavish sa tak zbytocnych papierovaciek. Pekny den. F.
ahojte, pripojim sa k teme, tiez sa mi, podotýkam prvý krat v mojej práci stalo, ze som v oktobrových blokoch za material nasla aj dva septembrové, a ked si pomyslim, ze by som mala opravovat DP, tak sa mi do toho ani najmenej nechce, zvlast ked sa jedna o uplne nezaujimavu sumu..neda sa na to vykaslat a DPH si vobec neuplatnit? aj ked to je asi blbost, ze?
ahojte, pripojim sa k teme, tiez sa mi, podotýkam prvý krat v mojej práci stalo, ze som v oktobrových blokoch za material nasla aj dva septembrové, a ked si pomyslim, ze by som mala opravovat DP, tak sa mi do toho ani najmenej nechce, zvlast ked sa jedna o uplne nezaujimavu sumu..neda sa na to vykaslat a DPH si vobec neuplatnit? aj ked to je asi blbost, ze?
Odpočítať DPH na vstupe si môžeš aj neskôr, iba zo zdaniteľných plnení(daň na výstupe)musíš odviesť daň vtedy, keď došlo k dodaniu(plneniu).