Zavrieť

Porady

výstava v EU a DPH

V r. 2010 sme zaplatili zálohu v plnej výške za výstavu (prenájom plochy,registračný poplatok) v Čechách. Faktúra na prijatú zálohu bola vystavená aj s DPH, čo do konca r. 2010 bolo správne. Teraz, keď bola výstava v r. 2011 vystavili vyúčtovaciu faktúru, kde odrátali zálohu z r. 2010. Faktúra je ale vystavená s DPH s odrátanou zálohou s DPH, čiže k úhrade nula.
Od 1.1.2011 nám mali fakturovať bez DPH a my ako platcovia DPH sme si mali samozdaniť službu v SR.
Aj v tomto prípade? Lebo daň zo zálohy odviedli správne, ale služba bola dodaná až v r. 2011.
Mali by nám zaplatenú daň vrátiť a my si samozdaniť a uviesť do priznania DPH?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.