Ja si tiež myslím, že takto by to malo byť, ale na túto otázku mi pani cez informačnú telef.linku finančnej správy, odpovedala, že dňa 15.9. je slovenská firma neplatcom DPH a teda česká firma nemôže fakturovať na konci mesiaca bez DPH, ale musí rozdeliť na 2 faktúry.
Ale stále mi to nie je jasné. Veď keď si ako neplatca DPH objednám tovar od slov.platcu DPH a ten mi tovar dodá napr.15.9., ale faktúru vystaví až 30.9.,(keď už som platcom DPH), tak nikto nerieši, čo bolo tých 15-dní a môžem si odpočítať DPH.