Zavrieť

Porady

Prechod na platcu DPH

Ahojte poradaci... Mam taku otazocku s ktorou si neviem dat rady... sro-cka sa stala platcom DPH teraz v decembri,(podanie na registraciu v polovici novembra) no ale robi sluzby, ktore sa z pravidla fakturuju za cely predchadzajuci mesiac. Takze sa sluby poskytnute v novembri sa fakturuje do 15decembra. Ako vystavit faktury? s DPH alebo bez ? Prosiiiim pomoze niekto? hmmm

Vie niekto poradit? Pozerala som aj paragraf 55 aj vysvetlenie ze co vsetko si mozem dat na vstup... No len neviem co s tymi fakturami? vystavovat ich s DPH?
Naposledy upravil IwankaS : 08.12.13 at 14:30
Rozalka Fakturuje sa na základe zmluvy?
Kedy je deň dodania služby (možno sa to píše v zmluve)
IwankaS Dodanie sluzby je celkovo toho 30.11. a vystavenie FA je max do 15 dni za predchadzajuci mesiac... Platcom DPH sa sro stala 6.12. Neviem to
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    Každá faktúra musí obsahovať dátum, kedy bola dodávka uskutočnená /tovar, služba/. Ak je tento dátum starší, ako dátum registrácie pre DPH, tak fakturuješ ako neregistrovaná pre DPH. Teda bez údaja svojho IČ DPH a bez DPH, aj keď si už v čase fakturácie platiteľom. To isté platí pre odpočet DPH na vstupe. Ak si registrovaná od 6.12.13 a účtuješ prijatú faktúru za 12/2013 na vodu, el. telefón, tak 5/31 z fakturovanej sumy účtuješ do nákladov vcelku, vrátane DPH a 26/31 rozpíšeš na základ a DPH.
    5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    IwankaS Dakujem za odpoved, zajtra som chela ist na DU.. ze co s tym No jedna sa za sluzbu za november takze DVDP je 30.11.2013 a datum vystavenia do 15.12. Takze ak som spravne pochopila faktura bude bez DPH... Ale stale mi to neda to, ze sro-cka sa stala platcom DPH zo zakona takze hranicu mam uz prekrocenu a ja teraz budem vystavovat bez DPH? a nic neodvediem ? To len tak sa moze? No nejde mi to do hlavy...
    a_je_to Ak si k 31.10.13 prekročila ročný obrat pre registráciu /nezáleží o koľko/, tak do 20.11.13 si bola povinná podať žiadosť o registráciu. Zaregistrujú vás trebárs od 6.12.2013. Službu, ktorá bola dodaná 30.11.13 fakturuješ ešte ako neregistrovaná, teda bez DPH. Lebo jej dodanie je pred dátumom registrácie. Mala by si vyfakturovať aj služby od 1. do 5.12.13, samozrejme ako neregistrovaná, aby sa oddelili od tých, ktoré budú dodané po dátume registrácie a fakturované už s DPH. Sranda, že v príspevku som tipol, že registrovaná od 6.12. ... a ono to ozaj aj bolo.
    IwankaS Ano tiez som pozerala ze presny typ... Na DU mi tiez az traja povedali ze by sa to malo fakturovat bez DPH.No len som si myslela ci netreba podavat danove priznanie k DPH za to obdobie medzi podanim registracie a zaregistrovanim. A na to mi tiez povedali ze nie (ze to bude zahrnute v dani z prijmov...), ale ze mam pisat metodikom do BB....nech to mam na papieri...
    a_je_to ... no vidíš, tak to máš potvrdené z troch miest na DÚ, zo štyroch na Porade. Ak Ti to dajú písomne ešte aj z metodiky BB, tak by si to hádam mohla aj risknúť ... :-) nie ?
    IwankaS Asi tak nejak... Dakujem za debatku a hladanie riesenia ...
      zbaliť

    Prechod na platcu DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.