Zavrieť

Porady

Kontrolný výkaz

kam zaradiť FA pre FO -PODNIKATEľ neplatcA DPH? Do D2?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

    Jarka jméno mé :) kn-alka
    Niekde tu to určite nájdeš, stačí trošku hľadať:
    http://www.porada.sk/t217478-p20-kon...ml#post2468541

    Chrusťa je offline (nepripojený) Chrusťa

    Chrusťa
    do A1. Do D2 idú nepodnikatelia FO občania
    Naposledy upravil Chrusťa : 29.01.14 at 17:04
    mariana97 ďakujem
    mariana97 ale do D1 idú obraty z ERP,myslím,že naša vydaná FA pre občana je do D2

    Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

    Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
    Podnikateľ, či je platiteľ alebo nie, patrí vždy do A1
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    geroj22 1 otázka: Kam dať daňový doklad pre účely DPH/mesačný platiteľ/ vyhotovený do konca obdobia január 2014 pre nepodnikateľa, vyúčtovanie bude až vo februári 2014??? D2
    2. otázka: Úhrada faktúry cez ERP, kam dať??? D1
    3. otázka: Čo sa rozumie pod pojmom oprava základu dane podľa D1??? môže to byť storno doklad cez ERP
    Rozalka Vyberám z materiálu
    Poučenie
    na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

    1) UPOZORNENIE k A.1. a A.2.:
    4. Ak bola vyhotovená faktúra k prijatej platbe a táto prijatá platba predstavovala 100
    % ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne v ďalšom zdaňovacom období bola
    vyhotovená faktúra o dodaní tovaru alebo služby, dodávateľ uvedie v kontrolnom výkaze za
    príslušné zdaňovacie obdobie len faktúru k prijatej platbe (faktúru vyhotovenú o dodaní
    tovaru alebo služby z dôvodu nulovej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom
    období už v kontrolnom výkaze neuvádza). Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad
    nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia.

    2) D.1. Údaje o celkových sumách obratov evidovaných ERP
    Údaje uvádza platiteľ dane (dodávateľ), ktorý je povinný evidovať tržby ERP podľa
    osobitného predpisu.
    Do obratu platiteľ dane nemusí zahrnúť faktúry uhradené v hotovosti a evidované
    prostredníctvom ERP (faktúry sú uvedené v A.1.).

    3) prečo by nemohlo byť storno cez ERP?
    geroj22 ide mi o to že či každé storno/storná/ resp.záporné obraty v dennej tržbe sa má vykazovať samostatne v tomto stĺpci?
      zbaliť

    AdrianaA je offline (nepripojený) AdrianaA

    AdrianaA
    no mne to vychádza, že do D2. V poučení je napísané :
    V D2 platiteľ dane ( dodávateľ ) zahrnie len tie dodania tovaru alebo služby, ktoré nezahrnul do D1. Ide najmä o dodanie tovaru alebo služieb nezdaniteľným osobám,..... .
    My máme toho dosť, čo sa týka faktúr nezdaniteľným osobám,takže sa to tam objaví v celkovej sume za obdobie.
    Vďaka Rozalka. Som si nepresne prečítala otázku. Do D2 idú nezdaniteľné osoby - nepodnikatelia.
    Podnikateľ - neplatca DPH do A1.
    Naposledy upravil AdrianaA : 04.02.14 at 11:58
    mariana97 bola som na školení a tam ,že do A1.lebo že sa v priebehu roka môže stať platcom DPH a uplatní si odpočet,takto mi to bolo vysvetlené,do D2 vydaná FA pre občana
    Rozalka Adriana, podnikateľ-neplatiteľ DPH, nie je NEZDANITEĽNOU osobou.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.