Dobrý deň,
sme mesační platcovia DPH a vo februári sa nám podarilo vystaviť jednu faktúru duplicitne. Náš odberateľ to hneď zistil a faktúru nezaevidoval a my sme to zistili až pri kontrole úhrad faktúr. Prvé čo ma napadlo, že musím vystaviť dodatočné daň. priznanie, v ktorom znížim daň na výstupe.
Lenže teraz ma mýli §25 ods.3, v ktorom sa hovorí, že rozdiel medzi daňou a opravenou daňou, sa uvedie v období, v ktorom sa vystavil doklad o oprave základu dane. A ja viem spomínanú faktúru stornovať len v tomto mesiaci.
Ostávam s pozdravom a ďakujem.