Ahojte poraďáci, prosím o rýchlu radu! Viem, že tu už to sto krát rozobralo, ale konkrétne som sa nevedel rozhodnúť, lebo hlavne sú tu dobropisy na tovar. Dostal som faktúru za spotrebu elektriny na obdobie od januára do mája 2006. Pri odpočítaní záloh nám vyšlo preplatok (mínusová faktúra). Zaúčtovali by ste DPH z tohto preplatku ako oprava odp. dane, alebo zaradili by ste normálne medzi faktúrami? A ak nie je to oprava odp. dane, tak do ktorého riadku by ste to dali? Vopred ďakujem!