Zavrieť

Porady

DPH kurz pri zahraničných službách

ahojte kamaráti,

len tak stručne pri službách používate kurz vystavenia, dodania služby, alebo účtovný kurz na výpočet dph pri samozdanené...dátum vystavenia by som nedal skôr buď dodania služby alebo účtovný ale neviem...nejaké usmernenie k tomu je? Ďakujem a pekný dník
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Petosev je offline (nepripojený) Petosev

    Práca šľachtí, ale neprospieva zdraviu. No i tak ma baví. ...viac Petosev
    Pri prepocte DPH pri sluzbách s prenosom danovej povinnosti pouzivam kurz NBS v den vystavenia faktury ak faktura nebola vystavena neskor ako 3 mesiace po dodani. Myslim ze je to v par. 19 zakona
    človiečik Vladimír Ozimý
    ďakujem moc je to tam čierne na bielom ale asi som už unavený keď neviem čítať...no mám ale ďalšiu takú situáciu teraz sa to týka tovaru...v int. smernici je zadané že faktúra sa zúčtováva ku dňu prijatia tovaru alebo mat na sklad...nooo napr. fa vystavena 26.9. tovar došiel 5.10. (príjemka na sklad)...doteraz to zúčtovavali tak že výstup september vstup oktober...to ale moja prax nejak nechápe lebo pokiaľ si ja vysvetlujem zákon tak buď vstup aj výstup k septembrovému dátumu (podmienky EXW) alebo potom 15.11. keďže bola vystavená fa skôr ako dodanie...hm

    DPH kurz pri zahraničných službách

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.