Zavrieť

Porady

DPH

Dobré ráno,
som štvrťročný plátca DPH v minulom štvrťroku som mala nadmerný odpočet v tomto štvrťroku mi vychádza doplácať DPH, nadmerný odpočet mi nevrátili s tým že ho odpočítajú od daňovej povinnosti v ďalšom zdaňovacom období (teda v tomto) stačí teda ak teraz uhradím rozdiel za nadmerný odpočet z predchádzajúceho daňového priznania a vlastnú daňovú povinnosť v tomto štvrťroku?
prosííííím poraďte
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    ZDENIELA je offline (nepripojený) ZDENIELA

    som kto som ZDENIELA
    Áno, zaplať len rozdiel medzi nadmerným odpočtom a daňovou povinnosťou, ale DPH bola splatná už včera...
    človiečik Vladimír Ozimý
    jasnéé ale to uvádzate aj do daňového priznania výšku započítaného nadmerného odpočtu voči vlastnej daňovej povinnosti a na poslednom riadku vám vyjde výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu to jest ten nedoplatok...

    Olgica je offline (nepripojený) Olgica

    Olgica
    Áno, zaplatiť treba iba rozdiel ale v daň.priznaní v r. 31 treba doplniť NO odpočítaný od vl.daň.povinnosti (čiže suma rovnajúca sa sume z r.29).

    zuzana29 je offline (nepripojený) zuzana29

    zuzana29
    a ešte sa chcem opýtať budúci týždeň budem kupovať tovar z Čiech, faktúra bude vystavená bez DPH v CZK hradiť ju budem v hotovosti ako je to potom s DPH zaplatím ju tu? a podľa akého kurzu mám počítať podľa NBS v deň úhrady?
    človiečik Vladimír Ozimý
    no DPH dátumom vystavenia faktúry
    čo sa týka účtovného kurzu dňom zápisu fa do evidencie
    treba aby fa bola vystavená pod vašim IČ DPH na slovensku vy si to tu samozdaníte, to jest aj na vstup aj na výstup

    jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

    jenny7
    Chcem si len upresniť - keď minulý štvrťrok vyšiel NO napr. 10 000,-Sk, prvý štvrťrok 2007 vyšla vlastná daň.povinnosť 3000,-Sk, tak túto sumu som napísala do riadku 29 a aj do riadku 31 napíšem - 3000,-Sk. Čiže DÚ mi zaplatí na účet hodnotu 7000,-Sk, ja neplatím nič, riadok 31 je o tom, že sa to započíta a my ako prav.osoba neplatím DÚ nič, dobre som to pochopila?

    zuzana29 je offline (nepripojený) zuzana29

    zuzana29
    "treba aby fa bola vystavená pod vašim IČ DPH na slovensku vy si to tu samozdaníte, to jest aj na vstup aj na výstup"
    t.j. napr. zaplatím 6300 CZK prepočítam podľa kurzu vypočítam z toho 19% a uvediem tie isté sumy na vstup aj výstup v deň vystavenia fa?
    a potom do daňového prizania DPH sa to uvádza tiež?

    vikinka je offline (nepripojený) vikinka

    vikinka
    zuzana29 Pozri príspevok
    takže napr. podľa kurzu 1,2 do r. 2 uvediem 1437 do r. 4 7650 a do r. 16 znova 1437?
    Áno,tak ako píšeš.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.