V areali nasej spolocnosti mame vlastny zasobnik motorovej nafty, z ktoreho cerpe aj nas dodavatel, umiestneny v nasej bezprostrednej blizkosti. Za naftu platime fakturu dodavatelovi my. Na konci mesiaca stahujeme zo spec.systemu prehlad spotreby, cast patriacu nasmu dodavatelovi mu refakturujeme. Napr. spotrebu za mesiac Maj 2007, fakturu vystavime 07.06.2007 s datumom zdanit.plnenie 31.05.2007 s textom "refakturacia spotreby motorovej nafty za mesiac maj". Do danoveho priznania si to teda uplatnujeme tiez v mesiaci Maj. Postupujeme spravne? dakujem za odpoved