Ja by som suhlasil s Vladimirom - podla zmuvy. Jedna vec su doklady, ktore clovek spracuje, druha vec je dodanie sluzby "uctovnictvo". To, ze doklady
sa vztahuju k predchadzajucemu UO je samozrejme, ale ich spracovanie
je uskutocnene v nasledujucom UO, a nema nic spolocne s tym, ake doklady sa uctuju. Faktura za uctovnictvo by nemala byt fixne viazana na obdobie, z ktoreho su doklady.
Tym vobec nechcem spochybnovat predchadzajuce riesenia, cez VBO.
Skor len to, ze zdovodnenie ze "ved uctujem 200x, tak je to naklad 200x"
nie je vzdy jednoznacne.
priklad - mozno nie uplne k veci, ale aspon ma mozte skritizovat
))
Pride za mnou cloviecik so sanonmi 20. januara, ze chce spracovat DPH za 3Q alebo 12M. A ja, sikulka, dajme tomu ze som platca DPH, uz mam svoje priznanie hotove, dokonca uz mam hotove aj moje danove priznanie. Ako mu vyfakturujem takuto sluzbu? Budem tam davat zdanitelne plnenie 31.12. len preto, ze jeho doklady su z toho obdobia? Jemu by sa mozno do DPH moja faktura hodila, ale ja by som si musel spravit dodatocne. Pritom, jednoduchsie je vyfakturovat to vtedy, ked sa to spracuje, obaja si to prizname/uplatnime v nasledujucom zdanovacom obdobi (ci uz DPH, alebo dan z prijmu, naklad).