Zavrieť

Porady

DPH a EU

Ahojte,
potrebovala by som poradiť a hlavne mať jasno :

1. Fakturujeme do EU za služby vykonané na Slovensku ( projektovanie na základe objednávky partnera z EU ).Sme platci DPH , ako aj partner.
Ide táto služba do DP k DPH a do ktorých riadkov.
2. Fakturujeme do EU za služby vykonané mimo Slovenska ( práce na hmotnom majetku na základe objednávky partnera).Ide táto služba do DP k DPH a do ktorých riadkov.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    jacekova je offline (nepripojený) jacekova

    účtovník telom i dušou jacekova
    dôležité je, aké IČ DPH vám uviedol odberateľ
    1. ak sú služby vykonane v SR a fakturujete do EU (pod jeho slovenským IČ DPH), tak tam bude slovenská 19% DPH a uvádza sa v DP tak ako slovenske vystavené fa

    2. ak sú služby vykonané v krajine EU a ten hmotný majetok sa nachádza v EU, tak fa bude bez DPH s odvolávkou na oslobodenie.

    emgeton je offline (nepripojený) emgeton

    emgeton
    olas Pozri príspevok
    Ahojte,
    potrebovala by som poradiť a hlavne mať jasno :

    1. Fakturujeme do EU za služby vykonané na Slovensku ( projektovanie na základe objednávky partnera z EU ).Sme platci DPH , ako aj partner.
    Ide táto služba do DP k DPH a do ktorých riadkov.
    2. Fakturujeme do EU za služby vykonané mimo Slovenska ( práce na hmotnom majetku na základe objednávky partnera).Ide táto služba do DP k DPH a do ktorých riadkov.
    jacekova Pozri príspevok
    dôležité je, aké IČ DPH vám uviedol odberateľ
    1. ak sú služby vykonane v SR a fakturujete do EU (pod jeho slovenským IČ DPH), tak tam bude slovenská 19% DPH a uvádza sa v DP tak ako slovenske vystavené fa

    2. ak sú služby vykonané v krajine EU a ten hmotný majetok sa nachádza v EU, tak fa bude bez DPH s odvolávkou na oslobodenie.
    V zadaní otázky nie je jasné, či odberateľ z EU je platiteľom dane na Slovensku, alebo vo svojej krajine ( osoba identifikovaná k dani v inom čl. štáte)

    Pri službách nepozeráte na to či ste službu vykonali na Slovensku alebo mimo neho. V prvom rade si musíte určiť miesto dodania služby.

    Ak je miesto dodania SR, faktúrujete s DPH.

    Ak je miestom dodania iná krajina, musíte si upresniť, či môžte preniesť daňovú povinnosť na odberateľa. Vtedy by ste faktúrovali bez DPH. (Teda nie s odvolávkou na oslobodené plnenie ale na prenos daňovej povinnosti na odberateľa ).
    Ak by ste nemali na koho preniesť daňovú povinnosť, vznikla by vám povinnosť registrácie k DPH v inom čl. štáte.

    Pozrite si §§15,16 zák. 222/2004Zz a príp. upresnite zadanie otázky.

    V neposlednom rade odporúčam aj použitie vyhľadávača tu na porade. Takéto služby už boli niekoľkokrát riešené.

    olas je offline (nepripojený) olas

    olas
    odberatel z EU je platiteľom DPH vo svojej krajine , miesto dodania je u odberatela z EU, ide teda o prenos daňovej povinnosti na odberateľa. Ide mi hlavne o to do ktorých riadkov DP o DPH táto služba ide.

    emgeton je offline (nepripojený) emgeton

    emgeton
    olas Pozri príspevok
    odberatel z EU je platiteľom DPH vo svojej krajine , miesto dodania je u odberatela z EU, ide teda o prenos daňovej povinnosti na odberateľa. Ide mi hlavne o to do ktorých riadkov DP o DPH táto služba ide.
    Do DP sa neuvádza. Vediete ju iba v záznamoch podľa § 70.

    Asmína je offline (nepripojený) Asmína

    Asmína
    FO registrovaná ako platca DPH len na Slovensku vykonáva svojimi zamestnancami práce vzťahujúce sa k nehnuteľnosti v Nemecku. Práce organizačného charakteru mu poskytuje dodávateľ registrovaný ako platca dane vo Francúzsku. Francúz fakturoval Slovákovi za poskytnuté služby bez
    DPH. Francúz je registrovaný ako platca DPH len vo Francúzsku. Čo s tým? Miestom dodania služby je Nemecko. Jeden z nich mal byť registrovaný ako platca v Nemecku, už pol roka upozorňujem nášho platcu, aby sa tam registroval. V našom priznaní na DPH sa uvedené služby nebudú uvádzať. Má niekto skúsenosť s podobným problémom, prosím Vás o názor, nakoľko mám veľmi malé skúsenosti v uvedenej problematike. Ďakujem

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.