Zavrieť

Porady

Dobropis z iného ČŠ

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom zaradenia dobropisu do daňového priznania.
Dostali sme faktúru od zahraničného dodávateľa (platiteľa DPH) za službu, ktorú samozdaníme:
- základ dane r.10
- povinnosť r. 11
- odpočet r. 16
Táto služba bola stornovaná a o 7 dní sme prijali dobropis na celú sumu.
Akým kurzom mám prepočítať prijatý dobropis? Mám ho uvádzať aj v DP?

Ďakujem a prajem pekný jesenný deň.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Annamac je offline (nepripojený) Annamac

    Annamac
    Betty,dobropis prepočítaš kurzom pôvodnej faktúry a nasmeruješ do DP:
    - základ dane r.23
    - povinnosť r.24
    - odpočet r.25
    Pekný deň.

    jana je offline (nepripojený) jana

    jana
    Ja mám iný názor. Dobropis DPH prepočítať kurzom deň vzniku daňovej povinnosti.
    A samozrejme samozdaniť, a presne do tých riadkov ako pôvodnú faktúru.
    základ r.10 -
    povinnosť r.11 -
    odpočet r.16-
    Naposledy upravil jana : 24.09.04 at 05:20

    Annamac je offline (nepripojený) Annamac

    Annamac
    Jana,nesúhlasím.Pozri si poučenie na vyplnenie DP DPH,kde sa hovorí :
    - r.10 základ dane za všetky tovary a služby,pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 (pri dobropise daň neplatíš)
    - r.23 rozdiel pôvodného a opraveného základu dane ( dobropis je oprava základu dane)
    Ak máš možnosť,pozri si Dane a účtovníctvo č.8/2004 , článok Oprava základu dane a odpočítanej dane str.16 .
    Pekný deň.

    betty je offline (nepripojený) betty

    betty
    A v ktorom mesiaci uvediem tento dobropis v DP, ak dátum UZP je september a na pôvodnej faktúre je dátum UZP august?

    Ďakujem za pomoc.

    Annamac je offline (nepripojený) Annamac

    Annamac
    Podľa mňa sa dobropis uvedie v tom zdaňovacom období , v ktorom bol vystavený - viď. § 25 ods.3.

    alexaneta je offline (nepripojený) alexaneta

    alexaneta
    Annamac hej v §25 je to dňom vyhotovenia a čo povieš na tie Dane a účtovníctvo 8/2004 kde tvrdia, že vykonať opravu základu dane aj opravu odpočítanej dane do obdobia v ktorom sme dobropis obdržali?A dokonca §53 hovorí že dňom obdržania.
    Naposledy upravil alexaneta : 24.09.04 at 10:56

    Annamac je offline (nepripojený) Annamac

    Annamac
    Áno to je pravda.Ja som sa vyjadrovala k oprave základu dane t.j.§25 a zabudla som ,že sme sa pôvodne bavili o samozdanení a v tom prípade ide aj o opravu odpočítanej dane , čo je § 53.

    anina je offline (nepripojený) anina

    anina
    Odrzali sme dobropis za reklamaciu tovaru nakupeneho v r.2002, postupuje sa rovnako akoby to bol tovar nakupeny od 1.5? Samozdani sa a uvedie do r.23,24,25?
    A v akom kurze? To by bola asi divocina hladat fakturu a kurz z r.2002, nie?
    Naposledy upravil anina : 21.10.04 at 11:13

    Dobropis z iného ČŠ

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.