Ahojte,
nasa firma uzavrela s ceskou firmou zmluvu o dodavke technologie, obe firmy su platcovia DPH, tovar bude dodany ex work. V zmluve su dohodnute 2 zalohove. 1. zalohova fa nam prisla koncom septembra, uhradili sme ju 4.10. Fakturu k prijatej platbe sme neobdrzali, ceska firma nam povedala, ze to robia len vo vztahu k ceskym firmam. My sme stvrtrocny platcovia DPH, ide my o to, ked budem davat platbu do priznania DPH (DPH sice platit nebudem, ale musim to tam uviest) a na zaklade coho, ked mam len tu zalohovu fa? Je to OK?