Dobry den. Som zacinajuci SZCO, a som konzultantom v SK firme - ktorej kazdy mesiac vystavujem faktury. Kedze som neprekrocil min. obrat, tak nie som platca DPH.
A teraz mam otazku - planujem poskytovat sluzby do zahranicia (EU, obcas aj mimo EU) a teda to zo mna platcu DPH spravi. Uz mam aj prvych zakaznikov. A teraz, ako to budem riesit? Mam (budem mat) totiz 2 zdroje prijmov:
a) tuzemsky prijem - konzultant v SK firme
b) zahranicny prijem - od zakznikov v EU (obcas aj mimo EU)
A otazka je teraz, ci musim odteraz vystavovat faktury aj SK firme z bodu a) s DPH? Alebo sa moje platcovstvo DPH bude tykat iba prijmov z bodu b)?
Dakujem za ujasnenie