Zavrieť

Porady

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Dobrý deň,

počas roka účtujeme každý mesiac náklady a výnosy , príjmy a výdaje a časovo ich rozlišujeme / tak to chce šéf aby vedel ako presne na tom firma je /. Takže používame účty 381,382,383,384,385.

Chcela by som vedieť, či môžeme počas roka tieto účty používať. Podľa zákona o účtovníctve - účtovná skupina 38 slúži k uplatneniu zákl. princípov podv. účtovníctva, k účtovaniu nákladov a výnosov do toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Účtovanie na účtoch účt.skup.38 vyplýva zo zásady nezávislosti účtovných období.

Ešte by som chcela vedieť či sa chápe pojem " účtovné obdobie " rok alebo aj mesiac alebo ako si určím ja obdobie .
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    Náklad je ... napr. zaúčtovanie faktúry za telefón. Účtuje sa nákladový účet rádu 5xx a vznik záväzku. Výdavok je zase úhrada tohto záväzku. Účtuje sa úbytok záväzkov a úbytok peňazí. To je v podvojnom účovníctve, kde účtuješ aj o nákladoch, aj o výdavkoch. V jednoduchom účtuješ iba o výdavkoch.
    Komplexné náklady budúcich období ... to máš najmä v poľnohospodárstve. Poorie sa pole, zaseje sa hrach, alebo vika. Keď vyrastie, tak sa nezberá ako úroda, ale zaorie sa ako zelené hnojivo. Nasledujúci rok sa tam vyseje cieľová plodina. Keďže nemáš z toho v danom roku žiadny výnos, ani iné využitie, iba náklady, tak to preúčtuješ na knbo 382/655. V roku zberu cieľovej úrody to účtovne rozpustíš znova do nákladov 555/382, lebo vtedy si tie náklady využila. Podmienkou uplatnenia knbo je ... že náklady sú účtované na viacerých účtoch. Osivo hrachu 501, oranie 518, 521, 524 ... preto komplexné náklady. Ak by bol iba jeden účet, tak nie 382, ale 381.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    mimi
    Dobrý deň,

    počas roka účtujeme každý mesiac náklady a výnosy , príjmy a výdaje a časovo ich rozlišujeme / tak to chce šéf aby vedel ako presne na tom firma je /. Takže používame účty 381,382,383,384,385.

    Chcela by som vedieť, či môžeme počas roka tieto účty používať. Podľa zákona o účtovníctve - účtovná skupina 38 slúži k uplatneniu zákl. princípov podv. účtovníctva, k účtovaniu nákladov a výnosov do toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Účtovanie na účtoch účt.skup.38 vyplýva zo zásady nezávislosti účtovných období.

    Ešte by som chcela vedieť či sa chápe pojem " účtovné obdobie " rok alebo aj mesiac alebo ako si určím ja obdobie .
    Môžu sa používať aj v priebehu roka. Ak ich budeš používať cez rok, potom každý mesiac účtovania je tzv. účt. obdobie v roku.

    Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

    som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac Anonymka
    Chcela by som sa spýtať, či je možné časovo rozlíšiť dodanie tovaru ... To znamená, že vystavím faktúru v tomto roku za tovar, ktorý bude dodaný až v januári 2008. Výnosy teda budú patriť do r. 2008 a vtedy vznikne aj náklad (pri výdaji tovaru zo skladu) ... ten tovar bude aj nám dodaný až v r. 2008. Je to správne?

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    Anonymka Pozri príspevok
    Chcela by som sa spýtať, či je možné časovo rozlíšiť dodanie tovaru ... To znamená, že vystavím faktúru v tomto roku za tovar, ktorý bude dodaný až v januári 2008. Výnosy teda budú patriť do r. 2008 a vtedy vznikne aj náklad (pri výdaji tovaru zo skladu) ... ten tovar bude aj nám dodaný až v r. 2008. Je to správne?
    Tak načo vystavovať faktúru, keď celý prípad sa uskutočňuje až v roku 2008?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    Anonymka Pozri príspevok
    Chcela by som sa spýtať, či je možné časovo rozlíšiť dodanie tovaru ... To znamená, že vystavím faktúru v tomto roku za tovar, ktorý bude dodaný až v januári 2008. Výnosy teda budú patriť do r. 2008 a vtedy vznikne aj náklad (pri výdaji tovaru zo skladu) ... ten tovar bude aj nám dodaný až v r. 2008. Je to správne?
    môžeš chcieť len zálohu, nemôžeš fakturovť dodanie tovaru, ked nie je dodaný. ČR teda nemá opodstatnenie.
    môžete mi prosím vysvetliť tieto pojmy?

    1) Vysvetlite pojmy výdavok a náklad a uveďte, ktorý náklad pre účtovnú
    jednotka neznamená skutočný výdavok ?

    2) Vysvetlite použitie účtu Komplexné náklady budúcich období v
    podnikateľskej praxi.


    Za vysvetlenie vopred ďakujem.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.