Zavrieť

Porady

PHM z euroShell.

apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Slovenský prepravca má s euroShell zmluvu na nákup PHM. Každý mesiac príde faktúra od dodávateľa so slovenským IčDPH. Teraz bola čerpaná PHM v ČR a prišla faktúra z ktorej som jeleň. Klient tvrdí, že ho oprávňuje na odpočet DPH na Slovensku.

Čo je na faktúre:
1. identifikácia slovenského dodávateľa so všetkým čo má byť.
2. text: "Dodáno a fakturováno kým:"
3. identifikácia českého dodávateľa so všetkým čo má byť
4. Miesto čerpania: Česká repoblika
5. Informácia o požiadavke na vykonanie úhrady na účet slovenského dodávateľa.
6. Faktúra je v Euro prepočítaná kurzom NBS SR na slovenskú menu. Keďže v Čechách majú sadzby ako my 19% neviem posúdiť či je to česká alebo slovenská DPH.
7. K faktúre je priložený dokument s názvom " Súhrnné vyúčtovanie zo zahraničia - nie je daňový doklad. Na tomto dokumente je uvedená suma Sk z faktúry a informácia o tom aký variabilný symbol použiť pri úhrade. Dokument bol vystavený slovenskou odnožou shell.

Záver.
Bod 5 je logický, je z toho dôvodu, aby sa ušetrilo na poplatkoch banke za úhradu do iného štátu.

Napriek všetkým náležitostiam vo faktúre si myslím, že PHM nebola kúpená v ČR za účelom vývozu do inej krajiny EÚ, ale je spotrebovaná v ČR aspoň z časti tak ako je to pri bežnom nákupe PHM v zahraničí a nemyslím, že je nárok na OKAMŽITÝ odpočet DPH na Slovensku.

Prosím o radu, tých ktorí majú takýto rébus za sebou.

Ďakujem.

apo
Naposledy upravil Dav : 19.11.09 at 08:20
Usporiadat
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

mandula Pozri príspevok
prefaktúruješ cenu tankovania v zahraničí (so zahraničnou dph) a bez slovenskej dph.
nechápem, prečo niektoré firmy si požičiavajú svoje tankovacie karty cudzím firmám. je to v rozpore s obchodnými podmienkami vydavateľa tankovacích kariet, a vznikajú problémy aké riešiš aj ty.
Vrátim sa k už prediskutovanému problému:
Na DRSR som dával dopyt v súvislosti s prefakturáciou výdavkov v zahraničí v ktorých zahrnutá DPH krajiny EÚ v ktorej sa výdavok uskutočnil.

Odpoveď bola jednoznačná v tom, že základ dane tvorií cena i iné dane a poplatky za platené v zahraničí.

Z toho vyplýva, že ak prefakturujeme čerpanie PHM, niekomu kto čerpal PHM z našej tankovacej karty inej krajine EÚ tak iba s navýšením o slovenskú DPH.

Ja navrhujem účtovať požičanie tankovacie karty ako finančnú výpomoc a tá je bez DPH vždy a neide ani do koeficientu.

Pozdravujem.

apo
0 0
mandula mandula

mandula je offline (nepripojený) mandula

apo Pozri príspevok
Vrátim sa k už prediskutovanému problému:
Na DRSR som dával dopyt v súvislosti s prefakturáciou výdavkov v zahraničí v ktorých zahrnutá DPH krajiny EÚ v ktorej sa výdavok uskutočnil.

Odpoveď bola jednoznačná v tom, že základ dane tvorií cena i iné dane a poplatky za platené v zahraničí.

Z toho vyplýva, že ak prefakturujeme čerpanie PHM, niekomu kto čerpal PHM z našej tankovacej karty inej krajine EÚ tak iba s navýšením o slovenskú DPH.

Ja navrhujem účtovať požičanie tankovacie karty ako finančnú výpomoc a tá je bez DPH vždy a neide ani do koeficientu.

Pozdravujem.

apo
Hociako sa snažím, nemôžem sa stotožníť s takýmto výkladom zákona.
A to z nasledovných dôvodov:

- čo je predmetom dph podľa § 2? Dodanie tovaru v tuzemsku - čiže s miestom plnenia v SR - zdanitelnou osobou.

- kde je miesto plnenia - dodania tovaru podľa § 13?
(1) Miestom dodania tovaru,
a) ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať, s výnimkou podľa písmena b), odseku 2 a § 14,
b) ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný,
c) ak je dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje.

Práve z tohoto dôvodu sa nevykoná ani samozdanenie na PHL natankované v zahraničí.

Mám za to, že keď iný subjekt načerpá PHL do palivovej nádrže svojho vozdila mimo územia SR na moju tankovaciu kartu, tak došlo k dodaniu tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. c, s miestom plnenia v zahraničí, preto aj moja fakturácia nebude predmetom dph v SR.
2 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Moja otázka na DRSR smerovala v súvislosti s prefakturáciu MÝTA zaplateného v rakúsku na slovenského odberateľa.

Takže konečným odberateľom je tretia osoba, ktorej zahrniem do svojej ceny všetky svoje výdavky plus svoj zisk. Zákonu o DPH je jedno kde som mal výdavky, ktoré zahrňujem do svojej ceny. jednoducho je to vzťah SR-SR a hotovo. A je na mne či DPH obsiahnutú v mýte v rakúsku budem zahrňovať do svojej ceny na výstupe určenej pre môjho odberateľa.

Moja otázka voči DRSR bola v tom duchu, že či je správne, aby DPH z inej krajiny EÚ vstupovala do základu dane pre výpočet slovenskej DPH.

Teraz sa vrátim ku problému požičanej čerpacej karty:
Nesnažme sa tvrdiť, že šlo o nejaký druhu dodania tretej osobe. V skutočnosti o dodanie tretej osobe nešlo, len sme požičali tankovaciu kartu. Tretia osoba celkom určite si neodbehla do Rakúska nečerpať PHM, jazdila po Rakúsku a tam PHM aj minula. Kto riadne nakúpi PHM v inej krajine EÚ a splní podmienku výšky nároku môže si DPH pýtať vrátiť.

Stále si myslím, že dobrým riešením pre požičanie tankovacej karty je finančná výpomoc.

apo
Naposledy upravil apo : 25.04.09 at 16:22
0 0
andrea.porubska@gmail.com andrea.porubska@gmail.com
Dobrý deň. A ako sa presne účtuje tá vratká DPH zo Shell-ky?
0 0
Vladimír Ozimý Vladimír Ozimý

Vladimír Ozimý je offline (nepripojený) Vladimír Ozimý

človiečik
andrea.porubska@gmail.com Pozri príspevok
Dobrý deň. A ako sa presne účtuje tá vratká DPH zo Shell-ky?
378/648
221/378
0 0
pochemi pochemi

pochemi je offline (nepripojený) pochemi

mám rada bezkonfliktných ľudí ...viac
dostala sa mi do rúk faktúra zo shell-ky .... čerpanie Švajčiarsko
a na fa dve sumy základ dane a cena s DPH, celkom na úhradu nižšia suma - cena bez DPH. Nemáte niekto skúsenosť v rámci fa Schell-ky aj s takouto a nemôžte ma dostať do obrazu? Ďakujem
0 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

pochemi Pozri príspevok
dostala sa mi do rúk faktúra zo shell-ky .... čerpanie Švajčiarsko
a na fa dve sumy základ dane a cena s DPH, celkom na úhradu nižšia suma - cena bez DPH. Nemáte niekto skúsenosť v rámci fa Schell-ky aj s takouto a nemôžte ma dostať do obrazu? Ďakujem
Švajčiarsko nie je v EÚ, ale nemalo by to mať vplyv na riešenie.

Uhraď to čo po tebe chcú. Z PHM minutej v zahraničí neodpočítavame DPH formou samozdanenia, ale až po splnení podmienok o výške DPH sa to robí raz za rok. Sú firmy, ktoré zabezpečujú odpočítanie DPH z PHM a aj z iných platieb za tovary a služby spotrebované v cudzine za nás. Robia to tak, že suma DPH sa zohľadňuje s mesačným opozdením v nasledujúcej faktúre.

V prípade Švajčiarska sa to zrejme udeje v bežnom mesiaci. Dobre urobíš keď sa na Shel-ke opýtaš, na fa je určite telefónne číslo.

Pozdravujem.

apo
1 0
nika224 nika224

nika224 je offline (nepripojený) nika224

Vladimír Ozimý Pozri príspevok
378/648
221/378
Nerozumiem použitiu účtu 648...? Našla som usmernenie MF/014716/2006-721, kde sa hovorí o tomto účtovaní 378/648. Lenže takto by som účtovala v prípade, že účtujem do nákladov celú sumu za naftu, t.j. vrátane DPH (napríklad, ak vopred neviem, či mi suma DPH dosiahne sumu, ktorú si môžem v zahraničí vyžiadať, alebo či ju vôbec budem žiadať). Ak už pri samotnej faktúre (bločku) viem, že si ju určite budem nárokovať na vrátenie v zahraničí, tak účtujem predsa 501 bez zahraničnej DPH a DPH účtujem priamo na 378. V mojom prípade vôbec nepoužívam účet 648. Alebo sa mýlim?
0 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Nákupy v zahraničí za služby a materiál v zahraničí spotrebovaný účtujeme tak, že si nevšímame vyčíslenú zahraničnú DPH. A potom je účtovanie pohľadávky na DPH zo zahraničia 378/648 už logické.

Pozdravujem.

apo
0 0
nika224 nika224

nika224 je offline (nepripojený) nika224

No a z čoho vychádzaš. Však, keď účtujem o zahraničnej faktúre a viem, že túto DPH si budem určite nárokovať na vrátenie v zahraničí, tak prečo by som nutne účtovala všetko na 501 aj s DPH? Však tú sumu DPH už viem, že môžem účtovať na pohľadávku, keď viem, že je to pohľadávka na vrátenie DPH zo zahraničia. Mne to teda nepríde vôbec logické, zaúčtovať celú fa s DPH na 501 a potom účtovať na ID 378/648, ak o skutočnostiach viem - myslím o tej DPH...
0 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Píšem až teraz nebol som pri počítači.

Nikdy nie je istota, že DPH dostaneme. Môžeme vyhorieť, môžeme nesplniť nejakú formálnu požiadavku ako je nejaká náležitosť na faktúre a podobne. Ak o niečo žiadame tak je to preto, že to nemusíme dostať. Ak nám DPH na základe našej žiadosti nevrátia tak potom budeme riešiť to, ako sa vysporiadame s prevádzkovým výnosom, ktorý sme zaúčtovali súvzťažne s pohľadávkou, ale náklad z nákupu v zahraničí nik nespochybní.

Takže asi takto. Treba sa s tým zmieriť. Ja som tu na Porade často krát hľadal riešenie, ktoré by sa mi páčilo, ale keď sa nedá tak sa nedá.

Pozdravujem.

apo
0 0
nika224 nika224

nika224 je offline (nepripojený) nika224

Ďakujem. Je pravda, že aj ja hľadám riešenie, ktoré by vyhovovalo tomu môjmu účtovaniu...
Jedinú DPH, ktorú budeme môcť raz ročne vyžiadať je práve z kariet SHELL a vrátenie bude za nás vybavovať spoločnosť, ktorá s nimi spolupracuje. Nevybavujeme to sami. Preto si nepripúšťam, že by ich faktúry nespĺňali potrebné náležitosti alebo niečo podobné. Viem, že dopravcom túto DPH vracajú mesačne a nie je s tým žiadny problém, preto si nemyslím, že by mal problém nastať u nás, hoci nám budú vracať len raz ročne (nakoľko nie sme dopravca). Keby som o niečom z tej DPH pochybovala, tak by som určite účtovala z opatrnosti tak, ako píšeš.
0 0
v.balogova v.balogova

v.balogova je offline (nepripojený) v.balogova

A ako je to pri takej fa zo Shell, kto je dodávateľ slovenská Shell alebo alebo zahraničná - tam kde sa tankovalo? Kto bude zapísaný v knihe závazkov ako dodavateľ?
0 0
alušik alušik

alušik je offline (nepripojený) alušik

My účtujeme záväzok voči SHELL Slovensko, pretože oni žiadajú platbu aj za zahraničné SHELL prevádzky.
0 0
Alena 18 Alena 18

Alena 18 je offline (nepripojený) Alena 18

apo Pozri príspevok
Slovenský prepravca má s euroShell zmluvu na nákup PHM. Každý mesiac príde faktúra od dodávateľa so slovenským IčDPH. Teraz bola čerpaná PHM v ČR a prišla faktúra z ktorej som jeleň. Klient tvrdí, že ho oprávňuje na odpočet DPH na Slovensku.

Čo je na faktúre:
1. identifikácia slovenského dodávateľa so všetkým čo má byť.
2. text: "Dodáno a fakturováno kým:"
3. identifikácia českého dodávateľa so všetkým čo má byť
4. Miesto čerpania: Česká repoblika
5. Informácia o požiadavke na vykonanie úhrady na účet slovenského dodávateľa.
6. Faktúra je v Euro prepočítaná kurzom NBS SR na slovenskú menu. Keďže v Čechách majú sadzby ako my 19% neviem posúdiť či je to česká alebo slovenská DPH.
7. K faktúre je priložený dokument s názvom " Súhrnné vyúčtovanie zo zahraničia - nie je daňový doklad. Na tomto dokumente je uvedená suma Sk z faktúry a informácia o tom aký variabilný symbol použiť pri úhrade. Dokument bol vystavený slovenskou odnožou shell.

Záver.
Bod 5 je logický, je z toho dôvodu, aby sa ušetrilo na poplatkoch banke za úhradu do iného štátu.

Napriek všetkým náležitostiam vo faktúre si myslím, že PHM nebola kúpená v ČR za účelom vývozu do inej krajiny EÚ, ale je spotrebovaná v ČR aspoň z časti tak ako je to pri bežnom nákupe PHM v zahraničí a nemyslím, že je nárok na OKAMŽITÝ odpočet DPH na Slovensku.

Prosím o radu, tých ktorí majú takýto rébus za sebou.

Ďakujem.

apo
Ja by som sa chcela k tejto téme spýtať či vstupuje do daň.priznania dph dodaná faktúra z nemecka s IČDPH - DE , za nákup PHM na karty DKV ?
0 0
kimart kimart

kimart je offline (nepripojený) kimart

Dostala som spätne fa- dobropis od FDE za čiastku DPH z euroshell faktúr za január 2010 + sprivodný list, kde píšu, že daň. povinnosť z poplatkov prechádza na nás. Čo teraz s tým? Môžem to až teraz zahrnúť v DPH? Ako správne postupovať? Poprosím, ak máte s tým skúsenosť poraďte. ďakujem
0 0
daja daja

daja je offline (nepripojený) daja

kimart Pozri príspevok
Dostala som spätne fa- dobropis od FDE za čiastku DPH z euroshell faktúr za január 2010 + sprivodný list, kde píšu, že daň. povinnosť z poplatkov prechádza na nás. Čo teraz s tým? Môžem to až teraz zahrnúť v DPH? Ako správne postupovať? Poprosím, ak máte s tým skúsenosť poraďte. ďakujem
Toto zaujíma aj mňa. Poraďte prosím
0 0
daja daja

daja je offline (nepripojený) daja

kimart Pozri príspevok
Dostala som spätne fa- dobropis od FDE za čiastku DPH z euroshell faktúr za január 2010 + sprivodný list, kde píšu, že daň. povinnosť z poplatkov prechádza na nás. Čo teraz s tým? Môžem to až teraz zahrnúť v DPH? Ako správne postupovať? Poprosím, ak máte s tým skúsenosť poraďte. ďakujem
Aby som to upresnila. Do konca r. 2009 boli dobropisy za vratku dph +poplatky fakturované spoločnosťou SHELL, teraz nám posiela dobropis s vyčíslením vratky DPH aj poplatkom spoločnosť, ktorá zabezpečuje vratku DPH /spol. FDE/, nakoľko ako uviedli v sprievodnom liste, poplatky spadajú pod pravidlá EU a daňová povinnosť prechádza na našu spoločnosť. Do daňového priznania DPH to uvediem podľa par. 69 ods.3 a par. 49 ods.2b (r.11,12,21)? Ďakujem.
0 0
promont maja promont maja

promont maja je offline (nepripojený) promont maja

daja Pozri príspevok
Aby som to upresnila. Do konca r. 2009 boli dobropisy za vratku dph +poplatky fakturované spoločnosťou SHELL, teraz nám posiela dobropis s vyčíslením vratky DPH aj poplatkom spoločnosť, ktorá zabezpečuje vratku DPH /spol. FDE/, nakoľko ako uviedli v sprievodnom liste, poplatky spadajú pod pravidlá EU a daňová povinnosť prechádza na našu spoločnosť. Do daňového priznania DPH to uvediem podľa par. 69 ods.3 a par. 49 ods.2b (r.11,12,21)? Ďakujem.
... a aké sú tieto poplatky, myslím od spol. FDE? Je to rentabilné?
0 0
daja daja

daja je offline (nepripojený) daja

Celkom nerozumiem. Poplatky sú vždy v rôznej výške (závisia od sumy vratky dph) a a ide o náklad znižujúci ZD.
0 0
Načítať ďalšie