QUOTE=L-M;1265506]Poprosila by som súrne o radu v auguste sme kupovali str.lístky na jednu fa aj pre SZČO aj zamestnancov. Účtovaný bol poplatok za službu + popl.za doručenie a balné na celú sumu bola daná DPH.
Pôvodne som celú túto sumu prerátala na str.lístky zamestn. a SZČO a DPH uplatnila pri zamestn. Ale zrejme z popl.za doručenie a balné by sa mohla uplatniť celá DPH,pretože ten poplatok by sa platil aj keby to boli iba lístky zamestnancov.
K 31.12 som to opravila a príslušnú sumu ZD a DPH dala cez výdajový ID mínusovou položkou a uplatnica DPH z celej sumy za dor. a balné. Z hľadiska DPH je to ako oprava ZD podľa §53 zákona o DPH? A z hľadiska účtovnej závierky sú všetky tieto opravné úkona ako uzávierkové operácie?
A dodatočné uplatnenie DPH z nadspotreby napr. z mája 2009-tiež ako uzáv.operácia?
Alebo uzávierkové operácie sú len zápočta,DO,kurzové rozdiely?
A ešte ma napadá pi predaji odpisov.majetku sa celá zostatková cena zahřna do VOZD, tiež ako uzáv.operácia, mám z toho chaos.
QUOTE=L-M;1265635]Zitka ja viem , že pri SZČO str.lístkoch si nemôžem uplatniť DPH, tá sa pripočíta k ZD a dá sa to celé ako PR- VOZD.
Asi som sa zla vyjadrila, lebo nikde nevidím,alebo som nenašla nič o polatku za doručenie a balné- to nie je sprostredkovateľský poplatok. Tak teraz ako s tým, môžem si uplatniť DPH alebo nie?
Sú na jednej fa str.lístky zamestnancov aj SZČO.
A prosím k mojím ostatným otázočkám mi neviete poradiť??
[/QUOTE]
posúvam
ďakujem