Zavrieť

Porady

Oslobedenie od DPH - bonus

Zdravím poraďaci,
potrebovala by som poradiť ohľadom DPH. Týka sa to tzv. bonusu, ak je odberatelovi vystavený fin. bonus - dobropis na určitu čiastku, či je táto čiastka oslobodená od DPH. Dakujem za odpoved.
Usporiadat
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
Nie je oslododená, ale:

Ak sa písomne dohodneš s odberateľom, ktorý je platiteľom dane ( tak ako aj ty), nemusíš opravovať základ dane a daň. Len to finančne vysporiadať. Viď §25/6.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

benka
Nie je oslododená, ale:

Ak sa písomne dohodneš s odberateľom, ktorý je platiteľom dane ( tak ako aj ty), nemusíš opravovať základ dane a daň. Len to finančne vysporiadať. Viď §25/6.
Doplním: zníženie ceny po vzniku daňovej povinnosti (skonto dosiahnutím určitého obratu) voči inému platiteľovi je možné iba voči tuzemskému platiteľovi.
0 0
manga manga

manga je offline (nepripojený) manga

chape sa to ako vyslovna a doslovna dohoda o oprave zakladu dane ?! alebo jednuducho staci veta "sa dohodli na .. % bonuse z celkovo vyfakturovanej sumy za urcite obdobie" ?! ak to nemam tam napisane mozem (ale nemusim) opravit zaklad dane a tym aj DPH ?! pre ŠR SR je to asi jedno, ale mne sa tym znizi danova povinnost.....
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
manga
chape sa to ako vyslovna a doslovna dohoda o oprave zakladu dane ?! alebo jednuducho staci veta "sa dohodli na .. % bonuse z celkovo vyfakturovanej sumy za urcite obdobie" ?! ak to nemam tam napisane mozem (ale nemusim) opravit zaklad dane a tym aj DPH ?! pre ŠR SR je to asi jedno, ale mne sa tym znizi danova povinnost.....
Napr.
Zmluvné strany sa dohodli na dodatočnom znížení celkovo vyfaktúrovanej sumy za obdobie ....... o nnnn,- Sk.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v zmysle § 25/6 z. 222/2004 Zb. nebudú opravovať základ dane.


podpis oboch strán.
0 0
manga manga

manga je offline (nepripojený) manga

takze ak vyslovne v zmluve nemam urcene ze budeme/nebudeme opravovat zaklad dane a DPH, mozem ho opravit. a v zmluve sa hovori o zlave z ciastky zaplatenej zrychlene. takze ja si myslim, ze mozem opravit DPH, s tym ze vystavim doklad o znizeni zakladu dane a do prilohy dam zoznam faktur ktorych sa to tyka. moze to tak byt ??!!!!!!!!!!
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
manga
takze ak vyslovne v zmluve nemam urcene ze budeme/nebudeme opravovat zaklad dane a DPH, mozem ho opravit. a v zmluve sa hovori o zlave z ciastky zaplatenej zrychlene. takze ja si myslim, ze mozem opravit DPH, s tym ze vystavim doklad o znizeni zakladu dane a do prilohy dam zoznam faktur ktorych sa to tyka. moze to tak byt ??!!!!!!!!!!
Ak v zmluve nie je výslovne napísané, že sa základ dane nebude opravovať, tak ho pri vyst. bonusu opraviť musíš.
0 0
manga manga

manga je offline (nepripojený) manga

super, to som chcela pocut, potvrdit. a este jedno, v tom pripade to musi byt "dobropis" na kazdu jednu fakturu ktorej sa to tyka (je ich asi 60 ) ?! alebo moze byt ten suhrnny doklad s prilohou?!
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Zvykne sa písať, že ide o bonus "za celoročný odber tovaru určitého druhu".
0 0
manga manga

manga je offline (nepripojený) manga

hej, text mi je jasny v zmysle zmluvy, ale tu formu by som este potrebovala potvrdit. v zakone o DPH je uvedene (§75, ods. 7) ze to moze byt i suhrnna faktura vztahujuca sa na viac samostatnych dodani tovaru... najviac vsak za kalend.mesiac
0 0
misolga misolga

misolga je offline (nepripojený) misolga

V zmluve je uvedené : Zmluvné strany sa obojstranne dohodli na možnosti vrátenia bonusu, resp.zníženia ceny za produkty v zmysle ustanovenia § 25 ods.6)zák 222/204 Z.z. o DPH...
- Na základe tejto dohody teda považujem bonus vyplatený v r.2006 (zníženie ceny za odber tovaru za rok 2005) oslobodený od DPH
-Neuvádzam túto sumu ani v priznaní DPH

Je to správny postup? V zmluve nie je nikde uvedené že strany nebudú z bonusu uplatňovať DPH, je len odkaz na § 25 ods.6.
0 0
FeDaZab FeDaZab

FeDaZab je offline (nepripojený) FeDaZab

Dotazik, mozem vystvit doklad o oprave zakladu dane aj ku fa kt. som vystvila v 01/2005, teraz v 11/2006 a zahrnut ho do dan priznania za 11/2006?
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

FeDaZab
Dotazik, mozem vystvit doklad o oprave zakladu dane aj ku fa kt. som vystvila v 01/2005, teraz v 11/2006 a zahrnut ho do dan priznania za 11/2006?
§ 25
Oprava základu dane
.
(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane,a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.
0 0
FeDaZab FeDaZab

FeDaZab je offline (nepripojený) FeDaZab

To kedy zahrnut doklad o oprave zákl.dane do dan. priznania je mi jasne.
Nie celkom stastne som formulovala ten moj dotazik.
Ale nikde som nenasla limit - obmedzenie za ake obdobie do zadu mozem ten
doklad o oprave zakl. dane vystvit ci ho mozem vystavit aj ku fa kt. som vystvila v 1/2005?
0 0
Marianna01 Marianna01

Marianna01 je offline (nepripojený) Marianna01

Ešte raz, citácia od Pauly:

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane...

pozorne si to prečítaj
0 0
jaja99 jaja99

jaja99 je offline (nepripojený) jaja99

FeDaZab
To kedy zahrnut doklad o oprave zákl.dane do dan. priznania je mi jasne.
Nie celkom stastne som formulovala ten moj dotazik.
Ale nikde som nenasla limit - obmedzenie za ake obdobie do zadu mozem ten
doklad o oprave zakl. dane vystvit ci ho mozem vystavit aj ku fa kt. som vystvila v 1/2005?
Môžeš vystaviť doklad o oprave základu dane aj za obdobie 1/2005. Čo sa týka DPH je to OK.
0 0
ivni ivni

ivni je offline (nepripojený) ivni

Ak mame uzatvorenú zmluvu s odberateľom, že ak si zakúpi tovar v hodnote 10 000,- Sk , dostane od nás finančný bonus v hodnote 1000,- Sk, ktorý mu pošleme na účet po odbere, tak ten bonus účtujeme 548/221 , DPH neuvádzame, je to prosím správne.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ivni Pozri príspevok
Ak mame uzatvorenú zmluvu s odberateľom, že ak si zakúpi tovar v hodnote 10 000,- Sk , dostane od nás finančný bonus v hodnote 1000,- Sk, ktorý mu pošleme na účet po odbere, tak ten bonus účtujeme 548/221 , DPH neuvádzame, je to prosím správne.
Poskytnutie bonusu je správne účtované cez fa- dobropis . 311/604 mínusom. Potom už prevod platby odberateľovi 311/221.
0 0
ivni ivni

ivni je offline (nepripojený) ivni

ďakujem Tweety. My však mame uzatvorenú dohodu o bonuse, nedávame k tomu faktúru, myslíš, že je správne, keď mám dohodu priloženú v inter. dokladoch a účtujem len na základe výpisu z účtu 548/221.
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
ivni Pozri príspevok
ďakujem Tweety. My však mame uzatvorenú dohodu o bonuse, nedávame k tomu faktúru, myslíš, že je správne, keď mám dohodu priloženú v inter. dokladoch a účtujem len na základe výpisu z účtu 548/221.
Ak to máte písomne dohodnuté a ste obaja platiteľmi DPH tak je to OK.
0 0
ivni ivni

ivni je offline (nepripojený) ivni

Benka dakujem A ako by to bolo keby oni neboli platcami DPH, čo sa deje s DPH u nás
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať