Ja viem, že som sa už niekoľkokrát točila okolo stravných lístkov (gastrolístkov), ale stále to nemám ujasnené.
Keď naša spoločnosť nakúpi gastrolístky (tie sú bez DPH) a my ich ďalej poskytneme našim klientom ako stravné na kurze. Ja im tieto lístky fakturujem tiež bez DPH. Vchádza mi táto cena stravných lístkov do koeficientu? Ja som to v daňovom priznaní neuvádzala doteraz ani som nepoužívala koeficient, ale mám strach, že som mala. Alebo môžem uplatňovať na tieto gastrolístky aj DPH?
A ešte jedna otázka: Ak má spoločnosť svoje vlastné stravovacie zariadenie a prijíma platby aj gastrolístkami, tak je možné, že tieto gastrolístky potom použije ešte raz a vydá ich svojim zamestnancom? Tým nemusí nakupovať gastrolístky, keď ich už má, ale z iného zdroja? Dík