alexxandra
faktura ale BOLA vystavena v marci,len sa ku mne nedostala. Takze plati §20 pismeno b, a jednoznacne to malo ist do marca,alebo som to mohla dat aj do aprila? Ked vystavi dodavatel fakturu 31.3. a da ju do posty a samozrejme ze mi uz v marci nepride,ale datum vystavenia je marcovy,da sa aplikovat §20 a, alebo ju to §20b? dakujem :-) Dalsia otazka - bude vhodne,keby som sa branila v pripade napadnutia tym,ze ano,malo to byt v marci, ale spravca dane nema za ulohu vyhadzovat,ale zistovat spravnu vysku danovej povinnosti a preto ak mi to preradi z jedneho mesiaca do druheho,tak by mi to mal preradit aj na vstupe ... Ja viem,ze to je chabe,ale nic lepsie ma nenapada :-)
Bola by som rada, keby sa ešte niekto chytil tejto problematiky, aby sme to podtvrdili (alebo vyvrátili).Vy tú kontrolu už máte, nie? a za aké mesiace. Ak za apríl aj máj aj marec , tak je nám zbytočné rozmýšľať nad tým, či patrí ten výstup do marca alebo apríla.
Máte pravdu, že ono to v konečnom dôsledku patrí do marca. Ale ja som vychádzala z toho , že ste to do uzávierky apríla nestihli dať, takže ste to dostali tú faktúru do rúk až koncom mája. Takže ak ste 25. mája ten doklad ešte nemali, tak ste to museli dať do 15. apríla. No a potom , najmä pri službách to tak zvyknú vykladať na školeniach, že to máte presunúť do obdobia do ktorého to patrí, t.j. do marca vo vašom prípade, keď na doklade je skorší dátum vystavenia ako 15.apríl.(to je aj u vás).Máte podať dodatočné a prehodiť to do marca, čo sa mi teda nikdy nepáčilo.
Ja si myslím, že musia zohľadniť aj ten vstup.
Fa by mala prísť do Fy v apríli do podania priznania. Tá sa mohla dať na vstup aj v marci aj v apríli. A výstup potom dajú marec.
A možno sa s tým naozaj vôbecnebudú zaoberať. a moc to rozoberáme.
Ja som fakt chcela len zareagovať na ten májový dátum.