Zahran.dodávateľ(platca DPH) vykoná u nás
službu-servis prístroja priamo v SR(sme práv.osoba a nie sme platci DPH).
On nie je v SR registrovaný a kvôli dvom prístrojom, ktoré opravuje v SR sa ani nebude.
Ak som dobre zákon pochopila, mali by sme sa pre tento jeden prípad zaregistrovať, vypočítať si DPH a odviesť DPH.
Pri tovare by to bolo až keď by sme mali počas roka 400 tis.Sk.
Otázka:
1. Pri službe, ktorá je dodaná v SR zahran.dodáv. (nem.) platcom
neplatcovi, by sme sa mali zaregistrovať,....platiť DPH..
alebo existuje najaká výnimka o ktorej zatiaľ neviem?
2. Ak už budeme zaregistrovaní kvôli jednej "operácii" je mojou
povinnosťou
- ďalej na každej ďalšej fa uvádzať, že sme platci
- alebo uvádzať platca DPH pri dodávke zo zahraničia
- alebo zrušiť registráciu?
Ďakujem za všetky rady
, sme v štádiu prípravy zmluvy a súrne potrebujem rady, lebo prístroj je pokazený...
a ospravedlňujem sa ak som bola zložitá, nepoznám totiž tieto veci...
diky
kačkapoliačka
)