Z.E.Ú.S. ahojte, chcem sa spýtať jeden menej zodpovedný nedávno ešte nerozhodný klient (či mu budem robiť účto ja alebo niekto iný) Sa stal dobrovoľným platcom DPH vo februári no nepodal daňové za február lebo si myslel že bude kvartálny platca (načo som ho aj upozornil, že noví sú už mesační, ale bral to na ľahkú váhu...) Teraz mi doniesol papiere a povedal že ho upozornili z daňového na nepodané daňové za február a zaroven aby som mu spravil marec... Moja otázka za február to označím ako dodatočné ? musím mu podať aj za február aj za marec že ? A ešte vraj bude mať v niektorých mesiacoch nulu, treba podať aj nulové priznanie k DPH ? musím si to pozrieť v zákone... ale ak niekto vie hned odpovedať tak mi to pomôže... ďakujem
Za február riadne daňové priznanie DPH (nie dodatočné) , za marec riadne DP , v mesiaci v ktorom nebude mať l žiadne zdaniteľné plnenia a ani neuplatňuje NO , tak podávate nulové vždy do termínu.Neexistuje, aby ako platiteľ DPH nepodal DP DPH, lebo potom bude robiť len na sankcie (aj v prípade nulového).
Inak za ten február sa to neprekĺzne len tak si myslím, bez postihu .