Zavrieť

Porady

Mínusová fa a DPH

V 02/2005 sme v METRE kúpili sadu brúsiek, uplatnili sme si odpočet DPH za 02/2005. V 06/2005 sa nám sada pokazila, tak sme ju reklamovali a vrátili nám peniaze. Na vrátenie peňazí nám vystavili mínusovú faktúru. Je na nej vyčíslená DPH.


Neviem ako ju mám zaúčtovať do JÚ a čo s tou DPH. Dám ju ako zdaniteľný obchod?

Prosím o poradenie. Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Susan je offline (nepripojený) Susan

    Susan
    Ahoj Zuzana. Zaučtuj dobropis ako fakturu so znamienkom minus. Cez pokladnu si das uhradu ako prijem dobropisu. Tak sa Ti DPH oductuje a zaroven budes mat fakturu uhradenu.

    JanaF je offline (nepripojený) JanaF

    Zajtra bude lepsie...:) JanaF
    Minusovu fakturu, ktora sa nazyvala dobropis, v sucasnosti "doklad o oprave zakladu dane" treba v JU zaevidovat tak ako bol zaevidovany predchadzajuci doklad, iba s tym rozdielom, ze suma bude minusom, napr:
    faktura 100 Sk 19 Sk
    dobropis -10 Sk -1,90 Sk
    Naposledy upravil JanaF : 21.06.05 at 06:08

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.