Zavrieť

Porady

Dobropis

Ahojte poraďáci!
Chcela by som vás poprosiť o radu.
Môj problém: Platiteľom DPH sme od 1.1.2005. V roku 2004 sme uhradili zálohovú faktúru na predplatné odborného časopisu na rok 2005. Teraz v roku 2006 prišlo vyúčtovanie za rok 2005, v ktorom nám vracajú nevyčerpanú zálohu. Na faktúre je rozpísaný základ dane aj 19% daň. Dátum dodania tovaru je 31.12.2005. Včase keď sme faktúru zaplatili sme neboli platcovia DPH.Nevie mi niekto poradiť čo stým?
Ako mám postupovať.
Ďakujem za skorú pomoc.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    človiečik Vladimír Ozimý
    hm kedze oprava zakladu dane da nechape ako dodanie tovaru alebo sluzby a vztahuje sa k takemuto plneniu myslim si ze nemate narok na uplatnenie dph kedze pri vzniku danovej povinnosti to jest 31.12.2005 ste neboli platitelom dph

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    Vladimír Ozimý
    hm kedze oprava zakladu dane da nechape ako dodanie tovaru alebo sluzby a vztahuje sa k takemuto plneniu myslim si ze nemate narok na uplatnenie dph kedze pri vzniku danovej povinnosti to jest 31.12.2005 ste neboli platitelom dph
    bola od 1.1.2005
    ak máte normálny doklad na celú dodávku tak si ho podľa mňa môžte uplatniť, ve´d boli dodané v 2005.
    človiečik Vladimír Ozimý
    dodane sice boli ale je dolezite kedy vznikla danova povinnost a ta vznikla pri uhrade preddavku to jest v roku 2005 a na to sa viaze aj dobropis...

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    Vladimír Ozimý
    dodane sice boli ale je dolezite kedy vznikla danova povinnost a ta vznikla pri uhrade preddavku to jest v roku 2005 a na to sa viaze aj dobropis...
    Ona zaplatila v r. 2004 zálohu. Možno dostala k nej aj daňový doklad , ale ten ju nezaujímal .lebo nebola platiteľ. To bolo prvé dodanie .
    teraz v 2006 dostala vyúčtovací doklad, mal byť na rozdiel oproti tej zálohe. Tu by som si uznala daň.
    Nemyslím si, že ide o dobropis.Podľa mňa sa záloha a vyúčtovanie berú ako dve zdaniteľné plnenia.
    človiečik Vladimír Ozimý
    no treba vsak veci spravne pomenovat bud ide o fakturu danovy doklad alebo ide o opravu zakladu dane dobropis alebo tarchopis a to je rozdiel podla mna...neviem mal som pocit ze rozoberame dobropis...

    ormika je offline (nepripojený) ormika

    ormika
    Ja odbočím trocha od tohoto problému, ale prosím o radu pri takomto dobropise: prišiel mi dobropis (oprava základu dane), vystavená 4.1.06, daňová povinnosť 4.1.06. Je mi jasné, že DPH odvediem v 01/2006. hmmm... ale som asi v zlej téme? Dobropisom sa opravuje základ dane za vrátený tovar (vrátili sme ho v roku 2005-jedná sa o nepredané a neaktuálne noviny a časopisy). Mala by som si upraviť náklady 2005? Myslím, že áno, ale ako? Ďakujem pekne za radu (ono mi svitne ako to urobiť, ale chcela by som sa už dnes toho zbaviť...) .
    človiečik Vladimír Ozimý
    presne tak treba to dat do roku 2005 kedze to casovo aj vecne s tymto rokom suvisi...ja by som to uctoval bud cez 323 alebo 326

    mariab je offline (nepripojený) mariab

    mariab
    Vladimír Ozimý
    presne tak treba to dat do roku 2005 kedze to casovo aj vecne s tymto rokom suvisi...ja by som to uctoval bud cez 323 alebo 326
    ahoj, ja sa pridávam k tejto téme s mojim prípadom. moj klient mi včera priniesol dobropis týkajúci sa r.2005. bola upravená cena dopravy. lenže dobropis pozostáva zo storna celej fa r.2005 a vystavená fa na rok 2006, akoby zdaniteľ.plnenie nastalo v r.2006. podľa mňa dobropis mal obsahovať iba čiastku, na ktorej sa dohodli môj klient s dodávateľom.
    druhú záležitosť mi zabudol oznámiť od novembra 2005 a síce teraz ja vystavujem dobropis pre odberateľa a to v plnej výške, nakoľko reklamácia bola takto uznaná. Ja int.dokladom znížim výnosy 604 za rok 2005, ale DPH mi ostane k 31.12.2005 na účte 311 a tento zostatok /DPH/ vysporiadam za mesiac január 2006. Uvažujem správne?
    ďakujem, Mária

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.