Zavrieť

Porady

Dodávky tovaru nezdaniteľným zahraničným osobám a kontrolný výkaz DPH

Slovenská firma zasiela tovar na základe internetového obchodu súkromným osobám v iných štátoch EÚ. Keďže ani v jednej krajine neprekročila limit, tovar dodáva so slovenskou DPH. Do ktorej časti KV DPH má zaradiť takéto faktúry? Do časti A1 alebo D2?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    Ak im posielaš komplet faktúru, kde odberateľom je konkrétna osoba /aj keď bez IČ DPH/, tak ide do A.1. Ak účtuješ nezdaniteľné osoby iba do nejakého denníka malopredaja, bez osobných údajov, tak stačí jednou mesačnou sumou do D2. Lebo ... ak nevystavuješ kompletný doklad, nemôže ho nikto použiť ... ani na odpočet, ani na vrátenie dane ... takže D2.
    5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    ZuzanaA A ak vystavim komplet fakturu pre sukr. osobu nepodnikatela na SK, kde bude uvedene jeho meno a adresa ide to do A1 alebo D2? Dakujem.
    johny18 Na SK to bude D2, to uz mam potvrdene zo strany DU. Len mi nie je jasne, preco faktura zahranicnej sukromnej osobe v EU ma ist do A1 a nie do D2. Podla mna tiez D2
    nela07 no ja som tiež myslela, že ide do D2, lebo podľa školenia - ak je konečný spotrebiteľ-má byť D2, (na konci školenia je to spomenuté, že má ísť do A1 )ale príspevok od a je to , ma prinútil lúskať - pozri par. 72 - kedy si povinný vystaviť faktúru - písm. d - dodanie tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku a zásielkový obchod je definovaný v par. 6- zásielkovým predajom na účely zákona o DPH je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný al. prepravený dodávateľom al. na jeho účet z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom s skončí odoslanie al. preprava tovaru a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň okrem ...
    a_je_to Na DU ti poradia hocičo. Najnezodpovednejší poradca v daniach je podľa mojich rukolapných skúseností dlhodobo každý a ktorýkoľvek pracovník DU. Ak je komplet faktúra /vydaná napr. aj na základe povinnosti fakturovať/ tak ide vždy do A.1. Dôkazom je inštrukcia v poučení, že ak faktúra neobsahuje IČ DPH, tak sa v A.1 uvádza s prázdnou kolonkou IČ DPH a nie do D.2. Do D.2 idú iba zjednodušené doklady vydané inak, než cez ERP. Napr. VPD alebo interný doklad pre stravníka, že zaplatil za stravné lístky do firemnej jedálne /nie gastráče/.
    kn-alka do D2 idú aj vystavené faktúry pre občanov.... aspoň tu na porade tak radia (aj ja tak posúvam info)
    Zjednodušene: A1 - všetci čo majú IČO (platcovia aj neplatcovia DPH
    D2 - občania a ostatné

    http://www.porada.sk/t236211-kontrol...1alebo-d2.html
      zbaliť

    Dodávky tovaru nezdaniteľným zahraničným osobám a kontrolný výkaz DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.