,,Ja nie som klasický platiteľ DPH, ale na tovary a služby vrámci SR vystavujem faktúry s DPH; na tovary a služby do EÚ vystavím faktúru bez DPH?"
POZOR, neviem či som správne porozumela otázke, no keď ste registrovaný podľa §7a, vystavujete faktúry bez DPH, len ak ide o prípady ako píše maped. Teda pre odberateľa z EÚ, ak sú práce vykonané napr. v SR, ale odberateľ má sídlo v EÚ.
Na činnosti vykonané pre slovenských odberateľov vystavíte faktúru ako neplatiteľ.
Preto nič neuvádzate do KV ani DP DPH a nemáte ani nárok na odpočet DPH z nákupov, podávate len súhrný výkaz.