benka Ak sa jedná o predaj tovaru osobám identifikovaným pre daň v iných čl. štátoch, tak to je OK.
Len najprv uveď do r.7, až potom do r.5 (ten je súčtový)
Ide o zdravotnícke pomôcky a látky, takže je to tovar (a je to osobe reg.v inom štáte EU). Pozerala som ako to bolo robené za 12/06 (robil účtovníctvo niekto iný) a v tých riadkoch tam nemal nič, tak neviem.
Teda keď som vystavila faktúry spolu za napr. 108 tis., uvediem to do r. 07 a 05 a to je všetko.
Čo sa týka pripočítavania a následného odpočítavania vypočítaného z r. 04, to sa objavuje v +02 a potom odpočíta v -16? (ide o tovary z EU a druhá strana je reg.vo svojej krajine ako platiteľ DPH)
Ďakujem za vysvetlenie.