Zavrieť

Porady

DPH pri tovare z inej členskej krajiny

Som súkromná podnikateľka / SZČO / a som platcom DPH , vedieme jednoduché účtovníctvo.
Ako mám postupovať pri tovare, ktorý je nakúpený v Čr bez DPH.
Tento tovar je zdravotnícky a oni majú naň zníženú sadzbu DPH 5%.
Mala by som o takomto tovare viesť zvlášť evidenciu a je na to neaké originál tlačivo? A ako potom postupovať pri daňovom priznaní DPH kam tento tovar zaznačiť a ako ho tzv. samozdaniť. Je mi to úplne nejasné. Pretože ak si ho samozdaním a následne predám odvediem DPH 2x, určite sa mýlim preto ďakujem vopred za každú odpoveď.
Som platcom quartálnym.
ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    cloe je offline (nepripojený) cloe

    Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac cloe
    jaspis26 Pozri príspevok
    Som súkromná podnikateľka / SZČO / a som platcom DPH , vedieme jednoduché účtovníctvo.
    Ako mám postupovať pri tovare, ktorý je nakúpený v Čr bez DPH.
    Tento tovar je zdravotnícky a oni majú naň zníženú sadzbu DPH 5%.
    Mala by som o takomto tovare viesť zvlášť evidenciu a je na to neaké originál tlačivo? A ako potom postupovať pri daňovom priznaní DPH kam tento tovar zaznačiť a ako ho tzv. samozdaniť. Je mi to úplne nejasné. Pretože ak si ho samozdaním a následne predám odvediem DPH 2x, určite sa mýlim preto ďakujem vopred za každú odpoveď.
    Som platcom quartálnym.
    ďakujem
    Jedná sa o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu a vedieš osobitnú evidenciu, tak ako vedieš osobitne Prijaté plnenia tuzemské a taktiež aj Uskutočnené plnenia. V podstate evidencia ti musí presne kopírovať vystavené Daňové priznanie. Súčtové riadky z evidencie vypisuješ do daňového priznania DPH. Vysvetľujem ti to tak polopate, lebo mám dojem, že si účtovníctvo robíš sama a si asi začiatočník /a pravdepodobne nepoužívaš soft/.
    Hodnotu tovaru v CZK /bez DPH/ prepočítaš platným kurzom NBS k dátumu daňovej povinnosti /deň vystavenia faktúry/. Tento základ, ktorý dostaneš v SKK prenásobíš u nás platnou sadzbou dane. Takže ak je u nás
    na daný tovar 19% tak dáš túto sadzbu dane. To si musíš zistiť sama aký druh zdravotníckeho materiálu to je. Toto je "samozdanenie".
    Na druhej strane, ak máš doklad so všetkými potrebnými náležitosťami, tak si túto daň aj odčítaš. Takže výsledný efekt z tejto transakcie bude "nula".
    Do daňového priznania uvedieš nasledovné:
    Do r. 04 - hodnotu tovaru /bez DPH/ prepočítanú na SKK
    do r. 02 - vypočítanú DPH
    do r. 16 - tú istú sumu z r. 02.
    Takže, ak by si si to vyplnila iba s týmto jedným prípadom, videla by si, že výsledok na r. 29 by bol 0.
    Tém na Dodanie tovaru z iného členského štátu je tu veľa, treba hľadať

    DPH pri tovare z inej členskej krajiny

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.