Zavrieť

Porady

zahran.odberat.faktura pre neplatitela DPH

Ahoje poradaci,
môžete mi prosim poradiť ohladom vystavovania zahraničnych faktur ..

1)firma platiteľ DPH na slovensku vystavuje fakturu za predany tovar neplatitelovi DPH do Čiech..
fakturu ma vystaviť slovensky dodavatel s DPH alebo bez DPH?
(českemu platiteľovi DPH by slovensky dodavatel vystavil fa bez DPH, a česky odberatel by mal povinnosť ju samozdaniť v ČR (myslim),
len teraz moc nerozumiem , ako vystaviť fa odberatelovi,ktory je neplatitel DPH
prepačte za otazku)

2)zahranične odoslane faktury si čislujete inak ako tuzemske odoslane faktury ? (mne to doniesli klienti s rovnakym čislovanim ako tuzemske fa,..)

ďakujem pekne vopred za odpoveď
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    abel je offline (nepripojený) abel

    abel
    1/ Ak je zahraničný odberateľ neplatiteľ a ty si platiteľ, vystavuješ faktúry s DPH
    2/ Je to poradové číslo vystavenej faktúry, nevidím dôvod niečo meniť.
    margaretka100
    abel Pozri príspevok
    1/ Ak je zahraničný odberateľ neplatiteľ a ty si platiteľ, vystavuješ faktúry s DPH
    2/ Je to poradové číslo vystavenej faktúry, nevidím dôvod niečo meniť.
    UFF to som rada.. tak som sa zlakla,ake to bude komplikovane,a nakoniec to je v poriadku
    dik za pomoc

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    abel Pozri príspevok
    1/ Ak je zahraničný odberateľ neplatiteľ a ty si platiteľ, vystavuješ faktúry s DPH
    2/ Je to poradové číslo vystavenej faktúry, nevidím dôvod niečo meniť.
    Ak je zahraničný odberateľ neplatiteľ (nie FO) tak platí § 13/1/a a c), takže miesto dodania závisí od toho, kde sa dodanie uskutočnuje.
    No a po druhé u čechov platí niečo podobné čo je u nás v § 11/4. Takže oni môžu byť platiteľ len pre nadobudnutie tovaru u nich je tá hranica 326čk. (u nich je to v § 2/1a2.)
    margaretka100
    ALBO Pozri príspevok
    Ak je zahraničný odberateľ neplatiteľ (nie FO) tak platí § 13/1/a a c), takže miesto dodania závisí od toho, kde sa dodanie uskutočnuje.
    No a po druhé u čechov platí niečo podobné čo je u nás v § 11/4. Takže oni môžu byť platiteľ len pre nadobudnutie tovaru u nich je tá hranica 326čk. (u nich je to v § 2/1a2.)
    slovenská firma platiteľ DPH dodáva službu (registrácia domény+webhosting pre domenu)do zahraničia,miesto dodania je ČR (?) myslím v tomto pripade..
    v hodnote 2000 sk + DPH 19%
    takže platí vyššie uvedené?slov.firma vystaví fa s DPH..?
    Naposledy upravil margaretka100 : 19.06.07 at 18:53
    človiečik Vladimír Ozimý
    pozor internetové služby spadajú do paragrafu 15 ods 8 a tam sa daňová povinnosť prenáša na podnikateľský subjekt v krajine kde má sídlo...to jest vy vystavujete bez dph a oni sú to povinný zdaniť...

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    margaretka100 Pozri príspevok
    slovenská firma platiteľ DPH dodáva službu (registrácia domény+webhosting pre domenu)do zahraničia,miesto dodania je ČR (?) myslím v tomto pripade..
    v hodnote 2000 sk + DPH 19%
    takže platí vyššie uvedené?slov.firma vystaví fa s DPH..?
    Pletiete tovar so službami. S pohľadu určenia miesta dodania služby a teda aj zdaňovania musíte presne špecifikovať, čo vlastne dodávate. To čo ste teraz napísali, máte asi v § 15/12 a teda v 15/8/i a ďalej v 15/7. Podľa 15/7 ak to dodáte čechovi podnikateľovi (aj neplatiteľovi) tak bez DPH. Ak čechovi FO nepodnikajúcej tak so slovenskou DPH (15/1)
    margaretka100
    ALBO Pozri príspevok
    Pletiete tovar so službami. S pohľadu určenia miesta dodania služby a teda aj zdaňovania musíte presne špecifikovať, čo vlastne dodávate. To čo ste teraz napísali, máte asi v § 15/12 a teda v 15/8/i a ďalej v 15/7. Podľa 15/7 ak to dodáte čechovi podnikateľovi (aj neplatiteľovi) tak bez DPH. Ak čechovi FO nepodnikajúcej tak so slovenskou DPH (15/1)
    takže na uzatvorenie a rekapitulaciu:
    fakturu za domenu a webhosting vystavim bez DPH,bez ohľadu na to,či je odberateľ v ČR platiteľ DPH alebo nie je (podnikateľ je)
    ďakujem za pomoc

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    margaretka100 Pozri príspevok
    takže na uzatvorenie a rekapitulaciu:
    fakturu za domenu a webhosting vystavim bez DPH,bez ohľadu na to,či je odberateľ v ČR platiteľ DPH alebo nie je (podnikateľ je)
    ďakujem za pomoc
    To je pravda, že podnikateľovi vystavíte bez slovenskej DPH. Je pravda aj to, že platiteľ na seba prenesie DP a vy teda už nerobíte nič. Ale je otázne, ak to robíte pre neplatiteľa, či sa nemusíte registrovať v česku a vy tam odviesť tú českú daň. To si musíte zistiť na DU v Prahe. český zákon nepoznáme tak dokonale aby sme vám mohli dať 100% odpoveď a je v tomto smere akosi zložitejšie napísaný. V našom je jednoznačne uvedené v § 69/3/, že platiteľ aj neplatiteľ musí odviesť DPH za takúto prijatú službu od cudzinca.

    zahran.odberat.faktura pre neplatitela DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.