Zavrieť

Porady

uzávierka mesiaca a DPH

Moja otázka znie, ak máme uzávierku účtovnú 15. v mesiaci s transportom hospodárenia materskej firme a uzavretím mesiaca, čo s faktúrami, ktoré majú zdanitelne plnenie zapredchádzajúci mesiac a prídu mi po tomto dátume. Čo s nimi. Pri uzávierke mám aj vystavený výkaz DPH.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    človiečik Vladimír Ozimý
    a teraz na vstupe alebo na výstupe alebo aké fa...ak na vstupe zahrniete ich do dph v nasledujúcom daňovom priznaní...ak ide o výstup tak dodatočné ...ale inak nechápem celkom otázke priznám sa...

    plavčík je offline (nepripojený) plavčík

    človek s dušou plavčík
    Prečo by si robil dodatočné? V priebehu účtovného roka môžeš DF zahrnúť aj v nasledujúcom DP DPH a pri vyšlích fa preda vieš že si do 15 dňa povinný vystaviť daň doklad na zdaniteľné plnenie viažúce sa k pladbe či predchádzajúcemu mesiacu, takže po 15 už nevystavuješ fa za predchádzajúci mesiac. Takže nevidím problém.
    človiečik Vladimír Ozimý
    plavčík Pozri príspevok
    Prečo by si robil dodatočné? V priebehu účtovného roka môžeš DF zahrnúť aj v nasledujúcom DP DPH a pri vyšlích fa preda vieš že si do 15 dňa povinný vystaviť daň doklad na zdaniteľné plnenie viažúce sa k pladbe či predchádzajúcemu mesiacu, takže po 15 už nevystavuješ fa za predchádzajúci mesiac. Takže nevidím problém.
    no ale realita je častokrát taká že sa dá dátum na fa 15 ale vystaví sa až napr. 23 pretože kým to prejde celou procedúrou schvalenia atd...tým pádom on ma uzavretý mesiac a zrazu sa nachádza nejaká fa na výstupe ktorú musí zahrnúť do predchádzajúceho mesiaca a musí podať dodatočne ak bolo už riadne posladné...pri vstupe to nemusí zahrnie v období kedy obdržal doklad...o tom hovorím...

    uzávierka mesiaca a DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.