Zavrieť

Porady

DPH

Prosim vas pomoze mi niekto?
S manzelom sme si zalozili v juni 2007 s.r.o., sme platcom DPH, nakupili sme tovar v CR od platcu DPH, ktory mame zatial na sklade. Jedna faktura bola vystavena 27.6. a dalsia 03.08. ako mam postupovat v uctovani, DPH, suhrnny vykaz DPH a intrastat?
Za odpovede dakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    7jana7 Pozri príspevok
    Prosim vas pomoze mi niekto?
    S manzelom sme si zalozili v juni 2007 s.r.o., sme platcom DPH, nakupili sme tovar v CR od platcu DPH, ktory mame zatial na sklade. Jedna faktura bola vystavena 27.6. a dalsia 03.08. ako mam postupovat v uctovani, DPH, suhrnny vykaz DPH a intrastat?
    Za odpovede dakujem.
    Dodávateľské faktúry z ČR podliehajú režimu samozdanenia. Pozri link:
    http://www.porada.sk/t57126-nadobudn...ahranicia.html
    Do súhrnného výkazu DPH sa uvádzajú výkony, ktoré sa uskutočnili v tuzemsku v inom členskom štáte (teda nie nadobudnutie tovaru z iného členského štátu).
    Ohľadne intraštatu:
    http://www.porada.sk/t45844-intrastat.html

    7jana7 je offline (nepripojený) 7jana7

    7jana7
    Dakujem za odpoved, chcela by som sa len uistit, ze to mam teraz spravne, prepocitala som to kurzom NBS v den vystavenia, a v tlacive na DPH zapisane v riadkoch 7 a 8 a odpocet tej istej dane v riadku 19 (+ ina dan na odpocitanie), ak inu dan nemam nevznika vlastna danova povinnost ani nadmerny odpocet.

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    7jana7 Pozri príspevok
    Dakujem za odpoved, chcela by som sa len uistit, ze to mam teraz spravne, prepocitala som to kurzom NBS v den vystavenia, a v tlacive na DPH zapisane v riadkoch 7 a 8 a odpocet tej istej dane v riadku 19 (+ ina dan na odpocitanie), ak inu dan nemam nevznika vlastna danova povinnost ani nadmerny odpocet.
    No dobre to nebude. Lebo ak ste sa stali platitel v 6/2007 a tovar ste kúpili v 6 a8. mesiaci tak ste daň mali aj v týchto mesiacoch odviesť a k tomu potrebujete staré tlačivo.
    Dodatočné do 6 a do 8 mesiaca na r. 1,2a 4 výstup a na r. 16vstup. To za predpokladu žeste nali vtedy aj Fa.
    Dobré by bolo vedieť aj aká máte dátum vystavenia na Fa a kedy tovar došiel....
    Ale do 10 mesiaca to patriť nebude.

    7jana7 je offline (nepripojený) 7jana7

    7jana7
    Sme stvrtrocny platca DPH, prva fa bola vystavena 24.6.07 a tovar prisiel 27.6.07 a platcom DPH sme sa stali 3.7.07, myslela som ze fa z juna tam mozem zaradit.

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    7jana7 Pozri príspevok
    Sme stvrtrocny platca DPH, prva fa bola vystavena 24.6.07 a tovar prisiel 27.6.07 a platcom DPH sme sa stali 3.7.07, myslela som ze fa z juna tam mozem zaradit.
    Tak tú Fa máte predsa s českou DPH. Tam samozdanenie nerobíte a zaúčtujete celé aj s českou DPH.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.